О внесении изменении в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года №165 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы"

Решение Жанакорганского районного маслихата Кызылординской области от 28 ноября 2022 года № 300. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 165 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующем объемах:

      1) доходы – 138 014 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 4 851 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 9 тысяч тенге;

      поступления от продаж основного капитала – 0;

      поступления трансфертов – 133 154 тысяч тенге;

      2) затраты – 141 453,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0;

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продаж финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -3 439,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 3 439,9 тысяч тенге;

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

      Секретарь Жанакорганского районного маслихата Г.Сопбеков

  приложение к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 28 ноября 2022 года № 300
  приложение 1 к решению
Жанакорганского районного маслихата
от 30 декабря 2021 года № 165

Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




1. Доходы

138 014

1



Налоговые поступления

4 851


04


Hалоги на собственность

4 851



1

Hалоги на имущество

36



3

Земельный налог

475



4

Hалог на транспортные средства

4 340

2



Неналоговые поступления

9


01


Доходы от государственной собственности

9



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

9

4



Поступления трансфертов

133 154


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

133 154



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

133 154

Функциональнаягруппа 

Сумма, тысяч тенге


Администраторы бюджетных программ 


Программа 


Наименование




II. Затраты

141 453,9

1



Государственные услуги общего характера

41 513


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 513



001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

41 513

6



Социальная помощь и социальное обеспечение

7 852


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

7 852



003

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

7 852

7



Жилищно-коммунальное хозяйство

10 391


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

10 391



008

Освещение улиц в населенных пунктах

2 445



009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

271



011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

7 675

8



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

45 829


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45 566



006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

45 566


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

263



028

Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

263

12



Транспорт и коммуникации

29 481


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

29 481



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов

29 481

13



Прочие

3 939


124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

3 939



040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

3 939

15



трансферты

2 448,9


124


Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа

2 448,9



044

возврат сумм (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан

2 448,7



048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,2




3.Чистое бюджетное кредитование

0




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

-3 439,9




6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

3 439,9

8



Используемые остатки бюджетных средств

3 439,9


01


Свободные остатки бюджетных средств

3 439,9



1

Свободные остатки бюджетных средств

3 439,9


"Жаманбай батыр ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 165 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда облысы Жаңақорған аудандық мәслихатының 2022 жылғы 28 қарашадағы № 300 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Жаңақорған аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "Жаманбай батыр ауылдық округінің 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" Жаңақорған аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 желтоқсандағы № 165 шешіміне мынадай көлемде өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Жаманбай батыр ауылдық округінің 2022–2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:

      1) кірістер – 138 014 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 4851 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 9 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0;

      трансферттердің түсімдері – 133 154 мың теңге;

      2) шығындар – 141 453,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредит беру – 0:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -3 439,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығы қаржыландыру (профицитін пайдалану)– 3 439,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

      Жаңақорған ауданы мәслихатының хатшысы Ғ.Сопбеков

  Жаңақорған аудандық маслихатының
2022 жылғы 28 қарашадағы
№ 300 шешіміне қосымша
  Жаңақорған аудандық маслихатының
2021 жылғы 30 желтоқсандағы
№ 165 шешіміне 1-қосымша

Жаманбай батыр ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

Сомасы, мыңтеңге


Сыныбы



 Ішкісыныбы




I. Кірістер

138 014

1



Салықтық түсімдер

4 851


04


Меншiкке салынатын салықтар

4 851



1

Мүлiкке салынатын салықтар

36



3

Жер салығы

475



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

4 340

2



Салықтық емес түсiмдер

9


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

9



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

9

4



Трансферттердің түсімдері

133 154


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

133 154



3

Ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

133 154

Фнкционалдық топ 

Сомасы, мыңтеңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 


Бағдарлама 


Атауы




II. Шығындар

141 453,9

1



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

41 513


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

41 513



001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 513

6



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

7 852


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

7 852



003

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

7 852

7



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

10 391


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

10 391



008

Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру

2 445



009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

271



011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

7 675

8



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

45 829


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45 566



006

Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

45 566


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

263



028

Жергілікті деңгейде денешынықтыру-сауықтыру жәнес порттық іс-шараларды өткізу

263

12



Көлік және коммуникация

29 481


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

29 481



045

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

29 481

13



Басқалар

3 939


124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

3 939



040

Өңірлерді дамытудың 2025жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3 939

15



Трансферттер

2 448,9


124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

2 448,9



044

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

2 448,7



048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,2




3. Таза бюджеттік кредит беру

0




4. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-3 439,9




6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профициттіпайдалану)

3 439,9

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары

3 439,9


01


Бюджет қаражаттары қалдықтары

3 439,9



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 439,9