Жанакорганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 165 "О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующем объемах:
1) доходы – 138 014 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 851 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 133 154 тысяч тенге;
2) затраты – 141 453,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 439,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета- 3 439,9 тысяч тенге;
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Секретарь Жанакорганского районного маслихата | Г.Сопбеков |
приложение к решению Жанакорганского районного маслихата от 28 ноября 2022 года № 300 |
|
приложение 1 к решению Жанакорганского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 165 |
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
1. Доходы | 138 014 | |||
1 | Налоговые поступления | 4 851 | ||
04 | Hалоги на собственность | 4 851 | ||
1 | Hалоги на имущество | 36 | ||
3 | Земельный налог | 475 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 4 340 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 9 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 9 | ||
4 | Поступления трансфертов | 133 154 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 133 154 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 133 154 | ||
Функциональнаягруппа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администраторы бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
II. Затраты | 141 453,9 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 41 513 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 513 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 513 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 852 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 852 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7 852 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10 391 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 391 | ||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 445 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 271 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 675 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45 829 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 566 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 45 566 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 263 | ||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 263 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 29 481 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29 481 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов | 29 481 | ||
13 | Прочие | 3 939 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 939 | ||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 939 | ||
15 | трансферты | 2 448,9 | ||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, посҰлка, сельского округа | 2 448,9 | ||
044 | возврат сумм (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из национального фонда Республики Казахстан | 2 448,7 | ||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | ||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -3 439,9 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3 439,9 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 439,9 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 439,9 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 439,9 |