Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата "О бюджете сельского округа Тартогай на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 18/14 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет сельского округа Тартогай на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 622 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 287 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 57 335 тысяч тенге;
2) затраты – 61 373,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 751,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 751,8 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 751,8 тысяч тенге.".
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводятся в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шиелийского районного маслихата | Т. Жагыпбаров |
Приложение к решению Шиелийского районного маслихата от 27 октября 2022 года № 30/14 |
|
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 18/14 |
Бюджет сельского округа Тартогай на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 59 622 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 287 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 287 | |||
1 | Hалоги на имущество | 159 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 128 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57 335 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57 335 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 57 335 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 61 373,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 36 842 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 36 842 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 842 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа | 33 242 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 447,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 447,8 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 447,8 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 862,8 | |||
011 | Благоустройство населенных пунктов | 585 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 043 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 043 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 043 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 043 | |||
15 | Трансферты | 41 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 | |||
044 | Выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан неиспользованные (недоиспользованные) суммы целевых трансфертов и возврат | 40,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,3 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 751,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 751,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 751,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 751,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 751,8 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 751,8 |