Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата "Об областном бюджете на 2022-2024 годы" от 14 декабря 2021 года № 8/99 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26086) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 307 487 450,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 135 884 955,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 10 042 159,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 295 489 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 161 264 846,7 тысяч тенге;
2) затраты – 305 351 596,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 1160 370,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 631 649,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 792 019,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета – 3 296 223,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – - 3 296 223,8 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 7 686 074 тысячи тенге;
погашение займов – 11 357 400,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 375 102,2 тысячи тенге.";
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 10 процентов;
Каракиянскому району – 15,5 процентов;
Мангистаускому району – 13 процентов;
Тупкараганскому району – 13 процентов;
Мунайлинскому району – 13 процентов;
городу Актау – 15,6 процентов;
городу Жанаозен – 16 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 13 процентов;
Мангистаускому району – 15 процентов;
Тупкараганскому району – 15 процентов;
Мунайлинскому району – 13 процентов;
городу Актау – 15,6 процентов;
городу Жанаозен – 14 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 0 процентов;
Каракиянскому району – 13 процентов;
Мангистаускому району – 15 процентов;
Тупкараганскому району – 15 процентов;
Мунайлинскому району – 13 процентов;
городу Актау – 15,5 процентов;
городу Жанаозен – 16 процентов.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год объемы трансфертов из городских и районных бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в сумме 36 215 785,5 тысяч тенге, в том числе, из:
Бейнеуского района – 5 046 374 тысячи тенге;
Каракиянского района – 2 807 899,1 тысяч тенге;
Мангистауского района – 2 444 063,5 тысячи тенге;
Тупкараганского района – 1 973 236,7 тысяч тенге;
Мунайлинского района – 6 194 631,8 тысяча тенге;
города Актау – 16 754 315,4 тысяч тенге;
города Жанаозен – 995 265 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв акимата Мангистауской области на 2022 год в сумме 312 037 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Мангистауского областного маслихата | Н. Тумышев |
Приложение к решению | |
Мангистауского областного маслихата | |
от "17" ноября 2022 года № 15/171 | |
Приложение 1 к решению | |
Мангистауского областного маслихата | |
от "14" декабря 2022 года № 8/99 |
Областной бюджет на 2022 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. ДОХОДЫ | 307 487 450,6 | ||||
1 | HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 135 884 955,9 | |||
01 | Подоходный налог | 84 228 510,7 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 22 929 283,1 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 61 299 227,6 | |||
03 | Социальный налог | 48 741 486,2 | |||
1 | Социальный налог | 48 741 486,2 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 914 950,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 474 692,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 440 258,0 | |||
07 | Прочие налоги | 9,0 | |||
1 | Прочие налоги | 9,0 | |||
2 | HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ | 10 042 159,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 619 281,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 154 752,0 | |||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 19 362,0 | |||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 67 384,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 65 402,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 312 381,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 606 590,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 606 590,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 816 288,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 816 288,0 | |||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 295 489,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 295 489,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 295 489,0 | |||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 161 264 846,7 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 42 267 067,7 | |||
2 | Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов | 42 267 067,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 118 997 779,0 | |||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 118 997 779,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование |
Сумма, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. ЗАТРАТЫ | 305 351 596,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 4 097 603,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2 638 483,0 | |||
110 | Аппарат маслихата области | 132 243,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 109 083,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 354,0 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 5 705,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 101,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 2 156 183,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 1 940 543,0 | |||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 80 127,0 | |||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 135 513,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 169 499,0 | |||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 169 499,0 | |||
282 | Ревизионная комиссия области | 180 558,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 180 558,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 019 232,0 | |||
257 | Управление финансов области | 1 019 232,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью | 258 607,0 | |||
009 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 18 553,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 742 072,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 231 170,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 231 170,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 230 330,0 | |||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 840,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 208 718,0 | |||
269 | Управление по делам религий области | 134 221,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 78 599,0 | |||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 55 622,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 74 497,0 | |||
061 | Развитие объектов государственных органов | 74 497,0 | |||
02 | Оборона | 1 245 946,0 | |||
1 | Военные нужды | 99 524,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 33 517,4 | |||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 33,0 | |||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 33 484,4 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 66 006,6 | |||
003 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 253,0 | |||
007 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 55 753,6 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 146 422,0 | |||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 801 837,0 | |||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 431 935,0 | |||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 369 902,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 18 619,0 | |||
010 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 18 619,0 | |||
736 | Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области | 325 966,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты | 29 883,0 | |||
009 | Капитальные расходы государственного органа | 4 883,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 291 200,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 11 222 403,0 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 11 222 403,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 11 145 752,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 157 770,0 | |||
003 | Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка | 3 063,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1 984 919,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 76 651,0 | |||
005 | Развитие объектов органов внутренних дел | 76 651,0 | |||
04 | Образование | 154 946 025,6 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 24 496 933,0 | |||
261 | Управление образования области | 24 496 933,0 | |||
081 | Дошкольное воспитание и обучение | 14 984 061,0 | |||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 1 045 278,0 | |||
202 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 8 467 594,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 111 946 156,0 | |||
261 | Управление образования области | 95 652 661,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 513 690,0 | |||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 1 285 770,0 | |||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 2 738 414,0 | |||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 64 654 353,0 | |||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 463 693,0 | |||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 23 996 741,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 6 180 316,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 6 180 316,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 10 113 179,0 | |||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 10 113 179,0 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 8 978 699,6 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 425 929,0 | |||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 425 929,0 | |||
261 | Управление образования области | 8 552 770,6 | |||
024 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования | 8 552 770,6 | |||
5 | Переподготовка и повышение квалификации специалистов | 2 219 941,0 | |||
120 | Аппарат акима области | 16 494,0 | |||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 16 494,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 4 350,0 | |||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 4 350,0 | |||
261 | Управление образования области | 2 199 097,0 | |||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 2 199 097,0 | |||
6 | Высшее и послевузовское образование | 948 277,0 | |||
261 | Управление образования области | 948 277,0 | |||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 948 277,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 6 356 019,0 | |||
261 | Управление образования области | 6 356 019,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 677 356,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов государственных организациях образования | 172 948,0 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 684 496,0 | |||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 878 301,0 | |||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 230 963,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | |||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 785 096,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 668 156,0 | |||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 109 200,0 | |||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 460,0 | |||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 146 043,0 | |||
05 | Здравоохранение | 11 534 243,0 | |||
2 | Охрана здоровья населения | 3 527 659,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 1 146 869,0 | |||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 102 163,0 | |||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 37 417,0 | |||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 448 764,0 | |||
042 | Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда | 127,0 | |||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 558 398,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 380 790,0 | |||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 2 380 790,0 | |||
3 | Специализированная медицинская помощь | 2 581 318,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 2 581 318,0 | |||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 581 318,0 | |||
4 | Поликлиники | 68 660,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 68 660,0 | |||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 68 660,0 | |||
5 | Другие виды медицинской помощи | 48 120,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 48 120,0 | |||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 48 120,0 | |||
9 | Прочие услуги в области здравоохранения | 5 308 486,0 | |||
253 | Управление здравоохранения области | 5 308 486,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 182 501,0 | |||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 182 923,0 | |||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 78 049,0 | |||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 35 593,0 | |||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 150 000,0 | |||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 4 679 420,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 041 761,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 1 901 387,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 1 610 684,0 | |||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 308 622,0 | |||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 658 098,0 | |||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах | 146 311,0 | |||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 497 653,0 | |||
261 | Управление образования области | 265 739,0 | |||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 184 643,0 | |||
037 | Социальная реабилитация | 65 965,0 | |||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 131,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 24 964,0 | |||
039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 24 964,0 | |||
2 | Социальная помощь | 38 831,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 38 831,0 | |||
003 | Социальная поддержка инвалидов | 38 831,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 4 101 543,0 | |||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 3 928 183,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 215 711,0 | |||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 10 727,0 | |||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 7 079,0 | |||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 128 580,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21 193,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 544 893,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 22 879,0 | |||
077 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 22 879,0 | |||
298 | Управление государственной инспекции труда области | 150 481,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне | 150 481,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 405 275,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 8 000,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 8 000,0 | |||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде | 8 000,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 14 397 275,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 14 397 275,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 378 631,0 | |||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 1 542 309,0 | |||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 1 101 242,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 285 557,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 10 089 536,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 885 337,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 3 198 805,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 3 198 805,0 | |||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 1 650 640,0 | |||
007 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 663 955,0 | |||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 884 210,0 | |||
2 | Спорт | 6 727 659,0 | |||
285 | Управление физической культуры и спорта области | 4 946 638,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 80 083,0 | |||
002 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 132 951,0 | |||
003 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 4 733 604,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 781 021,0 | |||
024 | Развитие объектов спорта | 1 781 021,0 | |||
3 | Информационное пространство | 2 082 339,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 751 456,0 | |||
007 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 751 456,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 389 365,0 | |||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 170 488,0 | |||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 218 877,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 100,0 | |||
018 | Развитие объектов архивов | 100,0 | |||
743 | Управление цифровых технологий области | 941 418,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области | 832 339,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 109 079,0 | |||
4 | Туризм | 56 398,0 | |||
284 | Управление туризма области | 56 398,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 42 367,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
004 | Регулирование туристической деятельности | 5 401,0 | |||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 8 330,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 820 136,0 | |||
263 | Управление внутренней политики области | 168 714,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне | 160 031,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 283,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 400,0 | |||
273 | Управление культуры, архивов и документации области | 483 036,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом | 115 227,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71 975,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 295 684,0 | |||
283 | Управление по вопросам молодежной политики области | 168 386,0 | |||
001 | Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне | 117 432,0 | |||
005 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 954,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 30 047,0 | |||
01 | Топливо и энергетика | 28 947,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 28 947,0 | |||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 28 947 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1 100 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 100,0 | |||
071 | Развитие газотранспортной системы | 1 100,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 298 482,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 3 133 843,1 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 3 102 866,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 179 079,0 | |||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 21 000,0 | |||
019 | Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта | 39 025,0 | |||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 1 785,7 | |||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 1 478,4 | |||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 20 000,0 | |||
049 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 774,0 | |||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 794 456,0 | |||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 706 700,0 | |||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 281 601,0 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 531 966,9 | |||
077 | Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 525 000,0 | |||
719 | Управление ветеринарии области | 30 977,1 | |||
075 | Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области | 30 977,1 | |||
3 | Лесное хозяйство | 162 867,0 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 162 867,0 | |||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 162 867,0 | |||
4 | Рыбное хозяйство | 49 792,0 | |||
742 | Управление рыбного хозяйства области | 49 792,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства | 36 432,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 860,0 | |||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 10 500,0 | |||
5 | Охрана окружающей среды | 4 332 374,3 | |||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 4 316 485,3 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 80 037,0 | |||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 216 484,2 | |||
010 | Содержание и защита особо охраняемых природных территорий | 262 879,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 3 000 000,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 830,1 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 748 255,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 889,0 | |||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 15 889,0 | |||
6 | Земельные отношения | 119 606,0 | |||
251 | Управление земельных отношений области | 106 167,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области | 64 851,0 | |||
003 | Регулирование земельных отношений | 41 316,0 | |||
749 | Управление градостроительного и земельного контроля области | 13 439,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля и контроля за использованием и охраной земель | 13 439,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 1 500 000,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 1 500 000,0 | |||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 1 500 000,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 979 984,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 15 979 984,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 15 916 909,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 133 611,0 | |||
004 | Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов | 129 881,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 15 653 417,0 | |||
724 | Управление государственного архитектурно-строительного контроля области | 63 075,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля | 63 075,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 626 562,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 596 920,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 4 596 920,0 | |||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 690 855,0 | |||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 852 379,0 | |||
028 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 53 686,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 10 029 642,0 | |||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 10 029 642,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 83 944,0 | |||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 1 663 180,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 339 455,0 | |||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 7 943 063,0 | |||
13 | Прочие | 5 804 524,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1 252 565,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 928 869,0 | |||
006 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 680 000,0 | |||
007 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 128 869,0 | |||
008 | Поддержка предпринимательской деятельности | 100 000,0 | |||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 20 000,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 323 696,0 | |||
051 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 323 696,0 | |||
9 | Прочие | 4 551 959,0 | |||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 1 225 830,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 225 830,0 | |||
257 | Управление финансов области | 312 037,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 312 037,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 70 956,0 | |||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 70 956,0 | |||
261 | Управление образования области | 287 856,0 | |||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 287 856,0 | |||
278 | Управление предпринимательства и торговли области | 109 575,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли | 109 575,0 | |||
280 | Управление индустриально-инновационного развития области | 332 514,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности | 91 208,2 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 96,7 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 241 210,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 149 303,0 | |||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 149 303,0 | |||
757 | Управление инвестиций и развития туризма области | 63 887,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития инвестиций и туризма области | 15 644,1 | |||
005 | Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности | 48 243,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 251 664,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 251 664,0 | |||
257 | Управление финансов области | 2 251 664,0 | |||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 248 282,0 | |||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 3 382,0 | |||
15 | Трансферты | 40 981 739,8 | |||
1 | Трансферты | 40 981 739,8 | |||
257 | Управление финансов области | 40 981 739,8 | |||
006 | Бюджетные изъятия | 19 493 443,0 | |||
007 | Субвенции | 11 851 696,0 | |||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 141 008,4 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 6 981 681,0 | |||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 513 911,4 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 160 370,0 | ||||
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 631 649,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 980 253,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 7 980 253,0 | |||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 843 928,0 | |||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 4 421 280,0 | |||
086 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 422 648,0 | |||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 2 136 325,0 | |||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 2 136 325,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 1 651 396,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 691 145,0 | |||
255 | Управление сельского хозяйства области | 691 145,0 | |||
078 | Кредитование для микрокредитования в сельских населенных пунктах и малых городах | 691 145,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 960 251,0 | |||
258 | Управление экономики и бюджетного планирования области | 960 251,0 | |||
007 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 960 251,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5 | ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 10 792 019,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 10 792 019,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 10 792 019,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 3 296 223,8 | ||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -3 296 223,8 | ||||
7 | Поступления займов | 7 686 074,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 7 686 074,0 | |||
2 | Договоры займа | 7 686 074,0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Погашение займов | 11 357 400,0 | |||
01 | Погашение займов | 11 357 400,0 | |||
257 | Управление финансов области | 11 357 400,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 9 038 037,0 | |||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 319 363,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 375 102,2 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 375 102,2 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 375 102,2 |