О внесении изменений и дополнение в решение Мангистауского районного маслихата от 24 декабря 2021 года №9/110 "О районном бюджете на 2022-2024 годы"

Решение Мангистауского районного маслихата Мангистауской области от 21 апреля 2022 года № 12/129

      Мангистауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Мангистауского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №9/110 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26246) следующие изменения и дополнение:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 9 689 228,2 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 6 354 592,7 тысячи тенге;

      неналоговым поступлениям – 289 947,5 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 40 741,0 тысяча тенге;

      поступлениям трансфертов – 3 003 947,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 9 700 143,8 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 152 653,0 тысячи тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 252 697,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов –100 044,0 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов - 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 163 568,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 163 568,6 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 252 697,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 100 044,0 тысячи тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 10 915,6 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в новой редакции:

      "2. Учесть, что из районного бюджета на 2022 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 592 543,6 тысячи тенге, в том числе:

      села Шетпе – 93 171,0 тысяча тенге;

      села Жынгылды – 40 182,5 тысячи тенге;

      сельского округа Сайотес – 55 320,9 тысяч тенге;

      сельского округа Тущыкудук – 52 656,6 тысяч тенге;

      села Кызан – 40 177,9 тысяч тенге;

      сельского округа Актобе – 44 497,3 тысяч тенге;

      сельского округа Шайыр – 73 128,9 тысяч тенге;

      села Жармыш – 37 350,3 тысяч тенге;

      села Акшымырау – 34 575,7 тысяч тенге;

      сельского округа Онды – 56 068,4 тысяч тенге;

      сельского округа Шебир – 29 471,2 тысяча тенге;

      сельского округа Отпан – 35 942,9 тысячи тенге.";

      дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

      "6-1. Утвердить резерв акимата района на 2022 год в сумме 50 000,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь районного маслихата А.Сарбалаев

  приложение
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 21 апреля 2022 года
  №12/129


  Приложение 1
  к решению Мангистауского районного
  маслихата от 24 декабря 2021 года
  №9/110

Бюджет Мангистауского района на 2022 год

Кате гория

Класс

Под класс

Наименование

Сумма, тысяч тенге




1.Доходы

9 689 228,2

1



Налоговые поступления

6 354 592,7


0 1


Подоходный налог

331 079,5



1

Корпоративный подоходный налог

50 237,8



2

Индивидуальный подоходный налог

280 841,7


0 3


Социальный налог

172 698,6



1

Социальный налог

172 698,6


0 4


Hалоги на собственность

5 798 243,6



1

Hалоги на имущество

5 744 122,6



3

Земельный налог

4 978,0



4

Hалог на транспортные средства

49 143,0


0 5


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

47 052,0



2

Акцизы

1 380,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

42 133,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 539,0


0 8


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

5 519,0



1

Государственная пошлина

5 519,0

2



Неналоговые поступления

289 947,5


0 1


Доходы от государственной собственности

282 577,5



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

105,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

217 354,5



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

65 118,0


02


Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

3 503,0



1

Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансруемыми из государственного бюджета

3 503,0


0 4


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 985,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 985,0


0 6


Прочие неналоговые поступления

882,0



1

Прочие неналоговые поступления

882,0

3



Поступления от продажи основного капитала

40 741,0


0 1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 407,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 407,0


0 3


Продажа земли и нематериальных активов

34 334,0



1

Продажа земли

34 334,0

4



Поступления трансфертов

3 003 947,0


0 2


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 003 947,0



2

Трансферты из областного бюджета

3 003 947,0

Функ циональная группа

Админис тратор бюджет ных программ

Програм ма

Наименование

Сумма, тысяч тенге




2.Затраты

9 700 143,8

01



Государственные услуги общего характера

474 597,1


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 013,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

44 013,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 770,5



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

187 770,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

55 815,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

55 815,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

96 454,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 431,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

4 029,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

64 143,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

26 851,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 678,0



040

Развитие объектов государственных органов

2 678,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

36 153,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

36 153,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

51 712,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

51 712,0

02



Оборона

17 944,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

17 944,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

17 944,0

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

2 376,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 376,0



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

2 376,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

817 887,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

10 000,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

10 000,0


801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

807 887,0



010

Государственная адресная социальная помощь

110 199,0



004

Программа занятости

161 405,0



006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

30 250,0



007

Оказание жилищной помощи

3 854,0



009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 941,0



011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

250 232,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

22 879,2



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

107 798,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

95 943,8



018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2 300,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

20 085,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

2 470 862,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

137 382,0



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

6 000,0



028

Развитие коммунального хозяйства

131 382,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 324 480,2



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

100,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 997 669,2



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

326 711,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

9 000,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 000,0



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

6 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

575 853,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 722,2



011

Развитие объектов культуры

6 722,2


802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

508 561,8



005

Поддержка культурно-досуговой работы

350 347,0



007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

9 110,0



008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

11 588,0



004

Функционирование районных (городских) библиотек

100 974,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

36 542,8


470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

60 569,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

36 030,0



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

20 899,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

3 640,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

95 331,7


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

64 423,7



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

64 423,7


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

25 932,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

25 932,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

4 976,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

4 976,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

81 825,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

67 090,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

67 090,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

14 735,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

14 735,0

12



Транспорт и коммуникации

887 310,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

887 310,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

641 965,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

198 177,0



051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

47 168,0

13



Прочие

327 271,0


469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

24 095,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

24 095,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

50 000,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

50 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

99 243,0



064

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

99 243,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

153 933,0



079

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

153 933,0


472


Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

0



079

Реализация социальной и инжинерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах врамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0

14



Обслуживание долга

65 118,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

65 118,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

65 118,0

15



Трансферты

3 883 768,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 883 768,8



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

7 067,2



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 081 061,7



038

Субвенции

592 543,6



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

203 096,3




3.Чистое бюджетное кредитование

152 653,0




Бюджетные кредиты

252 697,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

252 697,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

252 697,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

252 697,0

5



Погашение бюджетных кредитов

100 044,0


1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

100 044,0



06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

100 044,0




4.Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




Приобретение финансовых активов

0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0




5.Дефицит (профицит) бюджета

- 163 568,6




6.Финансирование дефицита (использование профицита)

163 568,6

7



Поступления займов

252 697,0


2


Договоры займа

252 697,0



03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

252 697,0

16



Погашение займов

100 044,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

100 044,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

100 044,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

10 915,6


01


Остатки бюджетных средств

10 915,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

10 915,6


Маңғыстау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №9/110 "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Маңғыстау облысы Маңғыстау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 21 сәуірдегі № 12/129 шешімі

      Маңғыстау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Маңғыстау аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №9/110 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №26246 болып тіркелген) келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесідей көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 9 689 228,2 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 6 354 592,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 289 947,5 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша– 40 741,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 3 003 947,0 мың теңге;

      2) шығындар – 9 700 143,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 152 653,0 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 252 697,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 100 044,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -163 568,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 163 568,6 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 252 697,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 100 044,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 10 915,6 мың теңге.";

      2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "2. 2022 жылға арналған аудандық бюджеттен ауылдар мен ауылдық округтердің бюджеттеріне 592 543,6 мың теңге сомасында субвенция бөлінгені ескерілсін, оның ішінде:

      Шетпе ауылы – 93 171,0 мың теңге;

      Жыңғылды ауылы – 40 182,5 мың теңге;

      Сайөтес ауылдық округі – 55 320,9 мың теңге;

      Тұщықұдық ауылдық округі – 52 656,6 мың теңге;

      Қызан ауылы – 40 177,9 мың теңге;

      Ақтөбе ауылдық округі – 44 497,3 мың теңге;

      Шайыр ауылдық округі – 73 128,9 мың теңге;

      Жармыш ауылы – 37 350,3 мың теңге;

      Ақшымырау ауылы – 34 575,7 мың теңге;

      Онды ауылдық округі – 56 068,4 мың теңге;

      Шебір ауылдық округі – 29 471,2 мың теңге;

      Отпан ауылдық округі – 35 942,9 мың теңге.";

      келесідей мазмұндағы 6-1 тармақпен толықтырылсын:

      "6-1. 2022 жылға арналған аудан әкімдігінің резерві 50 000,0 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудандық мәслихат хатшысы А.Сарбалаев

  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2022 жылғы 21 cәуірдегі
  №12/129 шешіміне
  қосымша


  Маңғыстау аудандық мәслихатының
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  №9/110 шешіміне
  1 қосымша

Маңғыстау ауданының 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




1.Кірістер

9 689 228,2

1



Салықтық түсімдер

6 354 592,7


0 1


Табыс салығы

331 079,5



1

Корпоративтік табыс салығы

50 237,8



2

Жеке табыс салығы

280 841,7


0 3


Әлеуметтік салық

172 698,6



1

Әлеуметтік салық

172 698,6


0 4


Меншікке салынатын салықтар

5 798 243,6



1

Мүлікке салынатын салықтар

5 744 122,6



3

Жер салығы

4 978,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

49 143,0


0 5


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

47 052,0



2

Акциздер

1 380,0



3

Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

42 133,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

3 539,0


0 8


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

5 519,0



1

Мемлекеттік баж

5 519,0

2



Салықтық емес түсімдер

289 947,5


0 1


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

282 577,5



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

105,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

217 354,5



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

65 118,0


0 2


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды ( жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 503,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды ( жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

3 503,0


0 4


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 985,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 985,0


0 6


Өзге де салықтық емес түсімдер

882,0



1

Өзге де салықтық емес түсімдер

882,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

40 741,0


0 1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 407,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 407,0


0 3


Жерді және материалдық емес активтерді сату

34 334,0



1

Жерді сату

34 334,0

4



Трансферттердің түсімдері

3 003 947,0


0 2


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

3 003 947,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

3 003 947,0

Функцио налдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

А т а у ы

Сомасы, мың теңге




2. Шығындар

9 700 143,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

474 597,1


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

44 013,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

44 013,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

187 770,5



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

187 770,5


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

55 815,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

55 815,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

96 454,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 431,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

4 029,0



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

64 143,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

26 851,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 678,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

2 678,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

36 153,0



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 153,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

51 712,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

51 712,0

02



Қорғаныс

17 944,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

17 944,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

17 944,0

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

2 376,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 376,0



021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2 376,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

817 887,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

10 000,0



094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

10 000,0


801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

807 887,0



010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

110 199,0



004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

161 405,0



006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

30 250,0



007

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 854,0



009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 941,0



011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

250 232,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

22 879,2



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

107 798,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

95 943,8



018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

2 300,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

20 085,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

2 470 862,2


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

137 382,0



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

6 000,0



028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

131 382,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 324 480,2



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

100,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 997 669,2



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

326 711,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

9 000,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 000,0



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

6 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

575 853,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 722,2



011

Мәдениет объектілерін дамыту

6 722,2


802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

508 561,8



005

Mәдени-демалыс жұмысын қолдау

350 347,0



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

9 110,0



008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

11 588,0



004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

100 974,0



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 542,8


470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

60 569,0



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 030,0



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

20 899,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

3 640,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

95 331,7


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

64 423,7



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

64 423,7


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

25 932,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

25 932,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

4 976,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

4 976,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

81 825,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

67 090,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

67 090,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

14 735,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

14 735,0

12



Көлік және коммуникация

887 310,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

887 310,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

641 965,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

198 177,0



051

Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

47 168,0

13



Басқалар

327 271,0


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

24 095,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 095,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

50 000,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

50 000,0


458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

99 243,0



064

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.

99 243,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

153 933,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.

153 933,0


472


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі

0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту.

0

14



Борышқа қызмет көрсету

65 118,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

65 118,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

65 118,0

15



Трансферттер

3 883 768,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 883 768,8



006

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

7 067,2



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 081 061,7



038

Субвенциялар

592 543,6



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

203 096,3




3.Таза бюджеттік кредиттеу

152 653,0




Бюджеттік кредиттер

252 697,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

252 697,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

252 697,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

252 697,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

100 044,0


1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 044,0



06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

100 044,0




4.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0




Қаржы активтерін сатып алу

0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0




5.Бюджет тапшылығы (профициті)

-163 568,6




6.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

163 568,6

7



Қарыздар түсімдері

252 697,0


2


Қарыз алу келісім-шарттары

252 697,0



0 3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар

252 697,0

16



Қарыздарды өтеу

100 044,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

100 044,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

100 044,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10 915,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

10 915,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10 915,6