Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата "О районном бюджете Амангельдинского района на 2022 - 2024 годы" от 27 декабря 2021 года № 84, зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26238 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 232 262,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 594 368,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 898,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 448,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 630 547,3 тысяча тенге;
2) затраты – 4 240 244,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 058,5 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 44 539,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 481,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 36 040,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 36 040,8 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Амангельдинского районного маслихата | К. Кеделбаев |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от "29" ноября 2022 года | |
№ 142 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 27 декабря 2021 года | |
№ 84 |
Районный бюджет Амангельдинского района на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
І. Доходы | 4 232 262,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 594 368,0 | |||
01 | Подоходный налог | 303 418,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 303 418,0 | |||
03 | Социальный налог | 260 892,0 | |||
1 | Социальный налог | 260 892,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 13 881,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 13 880,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 1,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 807,0 | |||
2 | Акцизы | 1 299,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11 487,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 021,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 370,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 6 898,8 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 475,8 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 11,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 448,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 16,8 | |||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 32,0 | |||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 32,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 104,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 104,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3 287,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3 287,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 448,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 448,0 | |||
1 | Продажа земли | 402,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 46,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 3 630 547,3 | |||
01 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,7 | |||
3 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,7 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 630 546,6 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 630 546,6 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
ІІ. Затраты | 4 240 244,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 592 819,4 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 231 203,3 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 39 082,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 37 247,5 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 835,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 192 120,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 176 347,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 246,9 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 526,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 39 662,2 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 39 662,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 31 063,9 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 426,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 171,9 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14 686,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14 686,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 14 686,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 307 267,9 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 30 657,9 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 30 657,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 276 610,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 20 108,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | 880,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 255 192,0 | |||
02 | Оборона | 7 455,7 | |||
1 | Военные нужды | 5 958,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 958,6 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5 958,6 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 497,1 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 497,1 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 998,4 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 498,7 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 305 992,2 | |||
1 | Социальное обеспечение | 82 868,3 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 82 868,3 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 82 868,3 | |||
2 | Социальная помощь | 164 851,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 164 851,8 | |||
002 | Программа занятости | 90 316,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 100,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14 453,3 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 083,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 294,2 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14 658,8 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 41 946,5 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 58 272,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 58 272,1 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 53 834,1 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 531,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 430,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 3 047,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений | 430,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 397 116,8 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1 799,3 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 799,3 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 1 799,3 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 395 317,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 395 317,5 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 395 317,5 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 258 937,1 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 86 723,7 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 86 723,7 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 86 723,7 | |||
2 | Спорт | 12 346,4 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 285,4 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 7 285,4 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 5 061,0 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 675,0 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4 386,0 | |||
3 | Информационное пространство | 104 352,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 104 352,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2 925,0 | |||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 89 836,0 | |||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 11 591,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 55 515,0 | |||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 55 515,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 40 843,0 | |||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 672,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 088,0 | |||
1 | Топливо и энергетика | 1 088,0 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1 088,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 088,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 718,0 | |||
6 | Земельные отношения | 24 445,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 24 445,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24 445,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 13 273,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13 273,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 273,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 669,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 669,5 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 20 669,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 20 239,5 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 468 711,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 468 711,9 | |||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 468 711,9 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 49 464,3 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 419 247,6 | |||
13 | Прочие | 2 291,0 | |||
9 | Прочие | 2 291,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 291,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 291,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 20 990,9 | |||
1 | Обслуживание долга | 20 990,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 20 990,9 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 20 990,9 | |||
15 | Трансферты | 2 126 453,9 | |||
1 | Трансферты | 2 126 453,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 126 453,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 48,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 1 901 875,0 | |||
038 | Субвенции | 224 530,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование | 28 058,5 | ||||
Бюджетные кредиты | 44 539,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 44 539,5 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 44 539,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 44 539,5 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 44 539,5 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 481,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 481,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 481,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 16 481,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -36 040,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 36 040,8 |