Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах сел, сельских округов Камыстинского района на 2022-2024 годы" от 31 декабря 2021 года № 85 следующие изменения:
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет села Алтынсарино Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 77175,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4449,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов –72726,7 тысяч тенге;
2) затраты – 77176,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,4 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,4 тысяч тенге.";
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Клочковского сельского округа Камыстинского района на 2022 - 2024 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 26624,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3086,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23538,1 тысяч тенге;
2) затраты – 26624,3 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -0,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.";
приложения 4, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Камыстинского районного маслихата | С. Кстаубаева |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "28" ноября 2022 года | |
№ 191 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет села Алтынсарино на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
I. Доходы | 77175,7 | |||||
1 | Налоговые поступления | 4449,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 300,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 300,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 4034,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 36,0 | ||||
3 | Земельный налог | 575,0 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 3423,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 115,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 115,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 72726,7 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 72726,7 | ||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 72726,7 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. Затраты | 77176,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25268,9 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25268,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25268,9 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25268,9 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3005,8 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3005,8 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3005,8 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2392,4 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 613,4 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 48901,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 48901,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48901,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1447,5 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 47453,5 | ||||
15 | Трансферты | 0,4 | ||||
1 | Трансферты | 0,4 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,4 | ||||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | -0,4 | |||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0,4 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,4 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,4 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,4 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "28" ноября 2022 года | |
№ 191 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 31 декабря 2021 года | |
№ 85 |
Бюджет Клочковского сельского округа на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 26624,1 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3086,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 941,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 941,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2145,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 29,0 | |||||
3 | Земельный налог | 10,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 748,5 | |||||
5 | Единый земельный налог | 1357,5 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 23538,1 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23538,1 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23538,1 | |||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
II. Затраты | 26624,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 21916,5 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 21916,5 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21916,5 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21916,5 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1896,6 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 300,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 300,0 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 300,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1596,6 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1596,6 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1132,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 464,6 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм, и информационое пространство | 2286,0 | |||||
2 | Спорт | 2286,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка , сельского округа | 2286,0 | |||||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 2286,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 525,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 525,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 525,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 525,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,2 | ||||||
IV. Дефицит (Профицит) бюджета | 0,0 | ||||||
V. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -0,2 | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,2 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,2 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,2 |