О бюджете Челгашинского сельского округа Карасуского района на 2023-2025 годы

Решение маслихата Карасуского района Костанайской области от 29 декабря 2022 года № 203.

      В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 206 453,0 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям –10 452,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

      поступлениям трансфертов –196 001,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 207 591,4 тысячи тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 138,4 тысячи тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 138,4 тысячи тенге.

      Сноска. Пункт 1- в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.11.2023 № 90 (вводится в действие с 01.01.2023).

      2. Учесть, что в бюджете Челгашинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 24 285,0 тысяч тенге.

      3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Секретарь Карасуского районного маслихата С. Кажиев

  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 203

Бюджет Челгашинского сельского округа на 2023 год

      Сноска. Приложение 1- в редакции решения маслихата Карасуского района Костанайской области от 29.11.2023 № 90 (вводится в действие с 01.01.2023).

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

206453,0

1



Налоговые поступления

10452,0


01


Подоходный налог

2975,0



2

Индивидуальный подоходный налог

2975,0


04


Налоги на собственность

7097,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

500,0



4

Налог на транспортные средства

6447,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

380,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

380,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

196001,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

196001,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

196001,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

207591,4

01




Государственные услуги общего характера

43425,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

43425,5



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

43425,5




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

38200,5




022

Капитальные расходы государственного органа

5225,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1014,9


3



Благоустройство населенных пунктов

1014,9



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

1014,9




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

433,5




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

581,4

12




Транспорт и коммуникации

648,0


1



Автомобильный транспорт

648,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

648,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

648,0

13




Прочие

162503,0


9



Прочие

162503,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

162503,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

162503,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1138,4





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1138,4





Движение остатков бюджетных средств

1138,4

8




Используемые остатки бюджетных средств

1138,4


01



Остатки бюджетных средств

1138,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1138,4

  Приложение 2
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 203

Бюджет Челгашинского сельского округа на 2024 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

34978,0

1



Налоговые поступления

10843,0


01


Подоходный налог

722,0



2

Индивидуальный подоходный налог

722,0


04


Налоги на собственность

10121,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

500,0



4

Налог на транспортные средства

9091,0



5

Единый земельный налог

380,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

24135,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

24135,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

24135,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

34948,0

01




Государственные услуги общего характера

34256,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34256,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34256,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34256,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

45,0


3



Благоустройство населенных пунктов

45,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

45,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

45,0

12




Транспорт и коммуникации

677,0


1



Автомобильный транспорт

677,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

677,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

677,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0

  Приложение 3
  к решению маслихата
  от 29 декабря 2022 года
  № 203

Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование




I. Доходы

79701,0

1



Налоговые поступления

11161,0


01


Подоходный налог

722,0



2

Индивидуальный подоходный налог

722,0


04


Налоги на собственность

10439,0



1

Налоги на имущество

150,0



3

Земельный налог

500,0



4

Налог на транспортные средства

9409,0



5

Единый земельный налог

380,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

0,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

0,0

2



Неналоговые поступления

0,0

3



Поступления от продажи основного капитала

0,0

4



Поступления трансфертов

68540,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

68540,0



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

68540,0

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа




Администратор бюджетных программ





Программа





Наименование





II. Затраты

79701,0

01




Государственные услуги общего характера

34953,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

34953,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34953,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

34953,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

47,0


3



Благоустройство населенных пунктов

47,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

47,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

47,0

12




Транспорт и коммуникации

701,0


1



Автомобильный транспорт

701,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

701,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

701,0

13




Прочие

44000,0


9



Прочие

44000,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

44000,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

44000,0





III. Чистое бюджетное кредитование

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

0,0





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

0,0


Қарасу ауданы Шолақашы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы

Қостанай облысы Қарасу ауданы мәслихатының 2022 жылғы 29 желтоқсандағы № 203 шешімі.

      "Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабына сәйкес Қарасу аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Шолақашы ауылдық округінің 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті тиісінше осы шешімнің 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 206 453,0 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша –10 452,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 0,0 теңге;

      трансферттер түсімі бойынша –196 001,0 мың теңге;

      2) шығындар – 207 591,4 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0,0 теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 0,0 теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 0,0 теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 138,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 138,4 мың теңге.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарасу ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 90 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Шолақашы ауылдық округінің бюджетінде 2023 жылға арналған аудандық бюджеттен берілетін субвенциялар көлемі 24 285,0 мың теңге сомасында көзделгені ескерілсін.

      3. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қарасу аудандық мәслихатының хатшысы С. Қажиев

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 203 шешіміне
  1-қосымша

Шолақашы ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджеті

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - Қостанай облысы Қарасу ауданы мәслихатының 29.11.2023 № 90 шешімімен (01.01.2023 бастап қолданысқа енгізіледі).

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




I. Кірістер

206453,0

1



Салықтық түсімдер

10452,0


01


Табыс салығы

2975,0



2

Жеке табыс салығы

2975,0


04


Меншікке салынатын салықтар

7097,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

500,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

6447,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

380,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

380,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

196001,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

196001,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

196001,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

207591,4

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

43425,5


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

43425,5



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

43425,5




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

38200,5




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5225,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1014,9


3



Елді - мекендерді көркейту

1014,9



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

1014,9




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

433,5




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

581,4

12




Көлiк және коммуникация

648,0


1



Автомобиль көлiгi

648,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

648,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

648,0

13




Басқалар

162503,0


9



Басқалар

162503,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

162503,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

162503,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1138,4





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1138,4





Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы

1138,4

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1138,4


01



Бюджет қаражаты қалдықтары

1138,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1138,4

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 203 шешіміне
  2-қосымша

Шолақашы ауылдық округінің 2024 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




I. Кірістер

34978,0

1



Салықтық түсімдер

10843,0


01


Табыс салығы

722,0



2

Жеке табыс салығы

722,0


04


Меншікке салынатын салықтар

10121,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

500,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9091,0



5

Бірінғай жер салығы

380,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

0,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

24135,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

24135,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24135,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама







II. Шығындар

34948,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34256,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34256,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34256,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34256,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

45,0


3



Елді - мекендерді көркейту

45,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

45,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

45,0

12




Көлiк және коммуникация

677,0


1



Автомобиль көлiгi

677,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

677,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

677,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 29 желтоқсандағы
  № 203 шешіміне
  3-қосымша

Шолақашы ауылдық округінің 2025 жылға арналған бюджеті

Санаты

Атауы

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




I. Кірістер

79701,0

1



Салықтық түсімдер

11161,0


01


Табыс салығы

722,0



2

Жеке табыс салығы

722,0


04


Меншікке салынатын салықтар

10439,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

150,0



3

Жер салығы

500,0



4

Көлік құралдарына салынатын салық

9409,0



5

Бірінғай жер салығы

380,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 

0,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

0,0

2



Салықтық емес түсімдер

0,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4



Трансферттердің түсімдері

68540,0


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

68540,0



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

68540,0

Функционалдық топ

Атауы

Сомасы, мың теңге


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





II. Шығындар

79701,0

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

34953,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

34953,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34953,0




001

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

34953,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

47,0


3



Елді - мекендерді көркейту

47,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

47,0




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

47,0

12




Көлiк және коммуникация

701,0


1



Автомобиль көлiгi

701,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

701,0




013

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

701,0

13




Басқалар

44000,0


9



Басқалар

44000,0



124


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

44000,0




057

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

44000,0





III. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0





VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0