Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы" от 29 декабря 2021 года № 79 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 203,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 380,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 762,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 60 061,0 тысяч тенге;
2) затраты – 82 217,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 014,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 014,3 тысяч тенге.";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 909,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 654,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 255,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 959,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,5 тысяч тенге.";
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 19 965,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 255,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 17 660,0 тысяч тенге;
2) затраты – 21 853,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 888,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 888,8 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 969,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 156,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 31 813,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 386,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 417,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 417,1 тысяч тенге.";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 800,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 894,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 882,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 024,0 тысяч тенге;
2) затраты – 39 255,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 455,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 455,7 тысяч тенге.";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Набережного сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 184,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 275,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 31,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 878,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 444,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -260,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 260,4 тысяч тенге.";
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
"13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 266,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 197,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 612,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 30 457,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 429,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 163,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 163,8 тысяч тенге.";
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
"17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 647,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 20 567,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 159 080,8 тысяч тенге;
2) затраты – 189 536,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 888,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 888,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района | Сапабеков С.С. |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет поселка Тобол на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 77 203,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 380,0 | |||
01 | Подоходный налог | 765,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 765,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 15 615,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 700,0 | |||
3 | Земельный налог | 748,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 14 167,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 762,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 762,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 762,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 60 061,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60 061,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 60 061,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 82 217,3 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 906,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 906,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 906,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 906,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 310,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 310,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 310,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 657,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 822,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 831,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8 000,0 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5 014,3 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 014,3 |
Приложение 2 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 909,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 654,0 | |||
01 | Подоходный налог | 159,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 159,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 275,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 206,0 | |||
3 | Земельный налог | 54,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 9 015,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 220,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 220,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 255,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 255,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 255,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 40 959,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 271,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 271,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 271,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 085,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 085,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 085,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 427,4 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 658,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 600,0 | |||
15 | Трансферты | 3,1 | |||
1 | Трансферты | 3,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 050,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 050,5 |
Приложение 3 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Белинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 19 965,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 255,0 | |||
01 | Подоходный налог | 510,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 510,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 1 745,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 57,0 | |||
3 | Земельный налог | 1,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 687,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 50,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 50,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 50,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 17 660,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 17 660,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 17 660,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 21 853,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 344,8 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 18 344,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 344,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 344,8 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 509,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 509,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 509,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 509,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 000,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 000,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 000,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 000,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 888,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 888,8 |
Приложение 4 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 10 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Калининского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 39 969,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 8 156,0 | |||
01 | Подоходный налог | 264,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 264,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 262,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 315,0 | |||
3 | Земельный налог | 42,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 905,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 630,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 630,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 31 813,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 31 813,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 31 813,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 41 386,1 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 33 389,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 33 389,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 389,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 33 389,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 297,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 297,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 297,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4 424,0 | |||
009 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 300,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 573,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 700,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 700,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 700,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 700,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 417,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 417,1 |
Приложение 5 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 13 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Майского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37 800,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 894,0 | |||
01 | Подоходный налог | 352,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 352,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 6 542,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 241,0 | |||
3 | Земельный налог | 11,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 290,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 882,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 882,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 882,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 024,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 024,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 024,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 39 255,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 31 895,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 31 895,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 895,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31 895,5 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 627,8 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2 627,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 627,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 914,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 713,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 300,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 300,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 300,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 2 432,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 432,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 2 432,0 | |||
15 | Трансферты | 0,4 | |||
1 | Трансферты | 0,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,4 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 455,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 455,7 |
Приложение 6 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 16 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Набережного сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 30 184,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 275,0 | |||
01 | Подоходный налог | 237,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 237,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 2 038,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 60,0 | |||
3 | Земельный налог | 4,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 974,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 31,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 31,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 31,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 27 878,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 878,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 27 878,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 30 444,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 25 167,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 167,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 167,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 167,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 677,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 677,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 677,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 016,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 661,2 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 600,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 600,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 600,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 600,0 | |||
15 | Трансферты | 0,2 | |||
1 | Трансферты | 0,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -260,4 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 260,4 |
Приложение 7 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 19 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 37 266,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 6 197,0 | |||
01 | Подоходный налог | 323,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 323,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 5 874,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 260,0 | |||
3 | Земельный налог | 306,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 308,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 612,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 612,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 612,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 30 457,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 457,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 30 457,0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 38 429,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 32 042,7 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 32 042,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 042,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 042,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 487,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3 487,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 487,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 622,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 865,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 900,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 900,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 900,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 900,0 | |||
15 | Трансферты | 0,1 | |||
1 | Трансферты | 0,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 163,8 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 163,8 |
Приложение 8 | |
к решению маслихата | |
от "20" апреля 2022 года | |
№ 111 | |
Приложение 25 | |
к решению маслихата | |
от 29 декабря 2021 года | |
№ 79 |
Бюджет сельского округа Әйет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 179 647,8 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 567,0 | |||
01 | Подоходный налог | 3 454,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 3 454,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 16 673,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 650,0 | |||
3 | Земельный налог | 249,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 774,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 440,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 440,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 159 080,8 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 159 080,8 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 159 080,8 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 189 536,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 510,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 510,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 510,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 510,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 126,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 126,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 126,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 14 515,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 620,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 20 991,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 91 797,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 91 797,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 797,3 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 39 076,3 | |||
045 |
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, | 52 721,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 8 101,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 101,0 | |||
042 | Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета | 8 101,0 | |||
15 | Трансферты | 2,1 | |||
1 | Трансферты | 2,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,6 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9 888,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9 888,6 |