Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 67 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26058) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 535 374,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 893 569,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 34 520,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 24 888,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 582 397,1 тысяч тенге;
2) затраты – 5 548 995,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 75 209,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 133 240,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 58 031,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 88 830,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 830,6 тысяч тенге.";
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
"8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2022 год в сумме 57 970,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь маслихата района | С. Сапабеков |
Приложение | |
к решению маслихата | |
от 3 ноября 2022 года | |
№ 144 | |
Приложение 1 | |
к решению маслихата | |
от 24 декабря 2021 года | |
№ 67 |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 5 535 374,1 | ||||
1 | Налоговые поступления | 2 893 569,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 243 190,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 212 729,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 030 461,0 | |||
03 | Социальный налог | 746 721,0 | |||
1 | Социальный налог | 746 721,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 816 056,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 810 366,0 | |||
3 | Земельный налог | 3 082,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 2 608,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 83 186,0 | |||
2 | Акцизы | 4 930,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 64 294,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 962,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 416,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 4 416,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 34 520,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 765,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 816,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 10 827,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 122,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 811,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 811,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 21 944,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 21 944,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 24 888,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 492,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 492,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 396,0 | |||
1 | Продажа земли | 4 900,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 13 496,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 582 397,1 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 6,9 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 6,9 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 582 390,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 582 390,2 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 5 548 995,7 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 400 535,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 219 538,1 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 36 685,8 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 35 075,5 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 609,3 | |||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 001,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 182 852,3 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 170 692,3 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 160,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1 395,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 395,7 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 243,7 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 152,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 179 601,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 104 523,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 35 088,1 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 329,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 64 676,3 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 077,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59 751,8 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 6 700,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 8 626,0 | |||
02 | Оборона | 10 101,8 | |||
1 | Военные нужды | 8 838,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 838,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8 838,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 263,8 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 263,8 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 263,8 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 348 839,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 40 600,1 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 40 600,1 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 40 600,1 | |||
2 | Социальная помощь | 246 090,8 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 246 090,8 | |||
002 | Программа занятости | 84 935,5 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 430,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 31 157,5 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 387,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 66 636,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 27 733,6 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 33 811,2 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 62 149,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62 149,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 42 685,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 714,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 17 890,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 430,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 232 605,4 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 16 006,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 150,0 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 12 150,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 3 856,7 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1,0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 855,7 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 216 598,7 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1 216 598,7 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 216 598,7 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 413 115,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 152 244,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 152 243,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 152 243,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1,0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | 1,0 | |||
2 | Спорт | 83 347,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 83 347,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 531,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 53 093,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4 856,8 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 866,2 | |||
3 | Информационное пространство | 115 419,6 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 104 907,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 86 855,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 052,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 512,6 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 512,6 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 62 105,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 25 224,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 19 085,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 139,4 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36 880,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 22 320,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14 560,7 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23 186,3 | |||
1 | Топливо и энергетика | 2 120,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 2 120,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 120,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 21 066,3 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 21 066,3 | |||
036 | Развитие газотранспортной системы | 21 066,3 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 116 011,4 | |||
1 | Сельское хозяйство | 43 326,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 43 326,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 33 326,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 10 000,0 | |||
6 | Земельные отношения | 48 317,2 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 48 317,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 21 738,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 26 579,2 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24 368,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 135,0 | |||
057 | Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных | 135,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 233,2 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 24 233,2 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31 522,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31 522,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 31 522,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 31 092,0 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 430,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 146 104,3 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 146 104,3 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 146 104,3 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 28 580,2 | |||
051 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 117 524,1 | |||
13 | Прочие | 74 034,3 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 16 063,4 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 16 063,4 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 16 063,4 | |||
9 | Прочие | 57 970,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 57 970,9 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 57 970,9 | |||
14 | Обслуживание долга | 10 727,7 | |||
1 | Обслуживание долга | 10 727,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10 727,7 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 10 727,7 | |||
15 | Трансферты | 2 742 211,9 | |||
1 | Трансферты | 2 742 211,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2 742 211,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 245,7 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 406 260,0 | |||
038 | Субвенции | 325 172,0 | |||
039 | Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | 10 533,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 75 209,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 133 240,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 133 240,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 133 240,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 133 240,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 133 240,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 58 031,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 58 031,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 58 031,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 58 031,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 58 031,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -88 830,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 88 830,6 |