О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2021 года № 67 "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района Беимбета Майлина Костанайской области от 3 ноября 2022 года № 144

      Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата "О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 67 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26058) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 535 374,1 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 2 893 569,0 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 34 520,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 24 888,0 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 2 582 397,1 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 548 995,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 75 209,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 133 240,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 58 031,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 88 830,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 830,6 тысяч тенге.";

      пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

      "8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2022 год в сумме 57 970,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района С. Сапабеков

  Приложение
  к решению маслихата
  от 3 ноября 2022 года
  № 144
  Приложение 1
  к решению маслихата
  от 24 декабря 2021 года
  № 67

Районный бюджет на 2022 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс





Наименование





I. Доходы

5 535 374,1

1




Налоговые поступления

2 893 569,0


01



Подоходный налог

1 243 190,0



1


Корпоративный подоходный налог

212 729,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 030 461,0


03



Социальный налог

746 721,0



1


Социальный налог

746 721,0


04



Hалоги на собственность

816 056,0



1


Hалоги на имущество

810 366,0



3


Земельный налог

3 082,0



4


Налог на транспортные средства

2 608,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

83 186,0



2


Акцизы

4 930,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

64 294,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 962,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 416,0



1


Государственная пошлина

4 416,0

2




Неналоговые поступления

34 520,0


01



Доходы от государственной собственности

11 765,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

816,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

10 827,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

122,0


04



Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

811,0



1


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

811,0


06



Прочие неналоговые поступления

21 944,0



1


Прочие неналоговые поступления

21 944,0

3




Поступления от продажи основного капитала

24 888,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 492,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

6 492,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

18 396,0



1


Продажа земли

4 900,0



2


Продажа нематериальных активов

13 496,0

4




Поступления трансфертов

2 582 397,1


01



Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

6,9



3


Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

6,9


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 582 390,2



2


Трансферты из областного бюджета

2 582 390,2

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





II. Затраты

5 548 995,7

01




Государственные услуги общего характера

400 535,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

219 538,1



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

36 685,8




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

35 075,5




003

Капитальные расходы государственного органа

609,3




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 001,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

182 852,3




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

170 692,3




003

Капитальные расходы государственного органа

12 160,0


2



Финансовая деятельность

1 395,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 395,7




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 243,7




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

152,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

179 601,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

104 523,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

35 088,1




013

Капитальные расходы государственного органа

430,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4 329,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

64 676,3



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 077,8




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 751,8




015

Капитальные расходы государственного органа

6 700,0




113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

8 626,0

02




Оборона

10 101,8


1



Военные нужды

8 838,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 838,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

8 838,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1 263,8



122


Аппарат акима района (города областного значения)

1 263,8




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

1 263,8

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

348 839,9


1



Социальное обеспечение

40 600,1



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

40 600,1




005

Государственная адресная социальная помощь

40 600,1


2



Социальная помощь

246 090,8



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

246 090,8




002

Программа занятости

84 935,5




006

Оказание жилищной помощи

430,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

31 157,5




010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1 387,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

66 636,0




017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

27 733,6




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

33 811,2


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

62 149,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

62 149,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

42 685,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

714,0




021

Капитальные расходы государственного органа

430,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

17 890,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

430,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 232 605,4


1



Жилищное хозяйство

16 006,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 150,0




004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

12 150,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

3 856,7




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1,0




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

3 855,7


2



Коммунальное хозяйство

1 216 598,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1 216 598,7




058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

1 216 598,7

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

413 115,7


1



Деятельность в области культуры

152 244,0



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

152 243,0




003

Поддержка культурно-досуговой работы

152 243,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

1,0




011

Развитие объектов культуры

1,0


2



Спорт

83 347,0



465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

83 347,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 531,0




005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

53 093,0




006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

4 856,8




007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

9 866,2


3



Информационное пространство

115 419,6



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

104 907,0




006

Функционирование районных (городских) библиотек

86 855,0




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 052,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

10 512,6




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

10 512,6


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

62 105,1



455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

25 224,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

19 085,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

6 139,4



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

36 880,7




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

22 320,0




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

14 560,7

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

23 186,3


1



Топливо и энергетика

2 120,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

2 120,0




009

Развитие теплоэнергетической системы

2 120,0


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

21 066,3



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

21 066,3




036

Развитие газотранспортной системы

21 066,3

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

116 011,4


1



Сельское хозяйство

43 326,0



462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

43 326,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

33 326,0




006

Капитальные расходы государственного органа

10 000,0


6



Земельные отношения

48 317,2



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

48 317,2




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

21 738,0




004

Организация работ по зонированию земель

26 579,2


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

24 368,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

135,0




057

Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных

135,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

24 233,2




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

24 233,2

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

31 522,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

31 522,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

31 522,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

31 092,0




015

Капитальные расходы государственного органа

430,0

12




Транспорт и коммуникации

146 104,3


1



Автомобильный транспорт

146 104,3



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

146 104,3




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

28 580,2




051

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

117 524,1

13




Прочие

74 034,3


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

16 063,4



469


Отдел предпринимательства района (города областного значения)

16 063,4




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства

16 063,4


9



Прочие

57 970,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

57 970,9




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

57 970,9

14




Обслуживание долга

10 727,7


1



Обслуживание долга

10 727,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 727,7




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

10 727,7

15




Трансферты

2 742 211,9


1



Трансферты

2 742 211,9



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

2 742 211,9




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

245,7




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

2 406 260,0




038

Субвенции

325 172,0




039

Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства

10 533,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

1,2





III. Чистое бюджетное кредитование

75 209,0





Бюджетные кредиты

133 240,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

133 240,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

133 240,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

133 240,0




018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

133 240,0





Погашение бюджетных кредитов

58 031,0

5




Погашение бюджетных кредитов

58 031,0


01



Погашение бюджетных кредитов

58 031,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

58 031,0




13

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

58 031,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-88 830,6





VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

88 830,6


Мәслихаттың 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 67 "Бейімбет Майлин ауданының 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қостанай облысы Бейімбет Майлин ауданы мәслихатының 2022 жылғы 3 қарашадағы № 144 шешімі

      Бейімбет Майлин аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Мәслихаттың "Бейімбет Майлин ауданының 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" 2021 жылғы 24 желтоксандағы № 67 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26058 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 535 374,1 мың теңге, оның iшiнде:

      салықтық түсімдер бойынша – 2 893 569,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 34 520,0 мың теңге;

      негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша – 24 888,0 мың теңге;

      трансферттер түсімдері бойынша – 2 582 397,1 мың теңге;

      2) шығындар – 5 548 995,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттiк кредиттеу – 75 209,0 мың теңге, оның iшiнде:

      бюджеттiк кредиттер – 133 240,0 мың теңге;

      бюджеттiк кредиттердi өтеу – 58 031,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 88 830,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 88 830,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 8-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. Бейімбет Майлин ауданының жергілікті атқарушы органының 2022 жылға арналған резерві 57 970,9 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Аудан мәслихатының хатшысы С. Сапабеков

  Мәслихаттың
  2022 жылғы 3 қарашадағы
  № 144 шешіміне
  қосымша
  Мәслихаттың
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 67 шешіміне
  1-қосымша

2022 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы





Атауы





І. Кірістер

5 535 374,1

1




Салықтық түсімдер

2 893 569,0


01



Табыс салығы

1 243 190,0



1


Корпоративтік табыс салығы

212 729,0



2


Жеке табыс салығы

1 030 461,0


03



Әлеуметтік салық

746 721,0



1


Әлеуметтік салық

746 721,0


04



Меншiкке салынатын салықтар

816 056,0



1


Мүлiкке салынатын салықтар

810 366,0



3


Жер салығы

3 082,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

2 608,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

83 186,0



2


Акциздер

4 930,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

64 294,0



4


Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 962,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 416,0



1


Мемлекеттік баж

4 416,0

2




Салықтық емес түсімдер

34 520,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 765,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

816,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

10 827,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

122,0


04



Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

811,0



1


Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

811,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 944,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

21 944,0

3




Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

24 888,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 492,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

6 492,0


03



Жердi және материалдық емес активтердi сату

18 396,0



1


Жерді сату

4 900,0



2


Материалдық емес активтерді сату

13 496,0

4




Трансферттердің түсімдері

2 582 397,1


01



Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

6,9



3


Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, аулдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

6,9


02



Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

2 582 390,2



2


Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

2 582 390,2

Функционалдық топ

Сомасы, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы





ІІ. Шығындар

5 548 995,7

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

400 535,0


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

219 538,1



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

36 685,8




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

35 075,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

609,3




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 001,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

182 852,3




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

170 692,3




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

12 160,0


2



Қаржылық қызмет

1 395,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 395,7




003

Салық салу мақсатында мүлiктi бағалауды жүргiзу

1 243,7




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

152,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

179 601,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

104 523,4




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 088,1




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

4 329,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

64 676,3



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 077,8




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 751,8




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 700,0




113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

8 626,0

02




Қорғаныс

10 101,8


1



Әскери мұқтаждар

8 838,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 838,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8 838,0


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

1 263,8



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

1 263,8




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

1 263,8

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

348 839,9


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

40 600,1



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

40 600,1




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

40 600,1


2



Әлеуметтiк көмек

246 090,8



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

246 090,8




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

84 935,5




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

430,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

34 157,5




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 387,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

66 636,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

27 733,6




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

33 811,2


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

62 149,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

62 149,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 685,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

714,0




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

17 890,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

430,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 232 605,4


1



Тұрғын үй шаруашылығы

16 006,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 150,0




004

Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету

12 150,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

3 856,7




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1,0




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

3 855,7


2



Коммуналдық шаруашылық

1 216 598,7



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1 216 598,7




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 216 598,7

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

413 115,7


1



Мәдениет саласындағы қызмет

152 244,0



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

152 243,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

152 243,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

1,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

1,0


2



Спорт

83 347,0



465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

83 347,0




001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 531,0




005

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

53 093,0




006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

4 856,8




007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

9 866,2


3



Ақпараттық кеңiстiк

115 419,6



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

104 907,0




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

86 855,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

18 052,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

10 512,6




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

10 512,6


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

62 105,1



455


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

25 224,4




001

Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 085,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

6 139,4



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

36 880,7




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 320,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

14 560,7

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

23 186,3


1



Отын және энергетика

2 120,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

2 120,0




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

2 120,0


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

21 066,3



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

21 066,3




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

21 066,3

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

116 011,4


1



Ауыл шаруашылығы

43 326,0



462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

43 326,0




001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

33 326,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 000,0


6



Жер қатынастары

48 317,2



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

48 317,2




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 738,0




004

Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

26 579,2


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

24 368,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

135,0




057

Үй жануарларына арналған баспаналарды, уақытша ұстау пункттерін ұстау

135,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

24 233,2




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

24 233,2

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

31 522,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

31 522,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

31 522,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

31 092,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

430,0

12




Көлiк және коммуникация

146 104,3


1



Автомобиль көлiгi

146 104,3



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

146 104,3




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

28 580,2




051

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

117 524,1

13




Басқалар

74 034,3


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

16 063,4



469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

16 063,4




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

16 063,4


9



Басқалар

57 970,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

57 970,9




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

57 970,9

14




Борышқа қызмет көрсету

10 727,7


1



Борышқа қызмет көрсету

10 727,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

10 727,7




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

10 727,7

15




Трансферттер

2 742 211,9


1



Трансферттер

2 742 211,9



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

2 742 211,9




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

245,7




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

2 406 260,0




038

Субвенциялар

325 172,0




039

Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

10 533,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

1,2





III. Таза бюджеттік кредиттеу

75 209,0





Бюджеттік кредиттер

133 240,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

133 240,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

133 240,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

133 240,0




018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

133 240,0





Бюджеттік кредиттерді өтеу

58 031,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

58 031,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

58 031,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

58 031,0




13

Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

58 031,0





IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-88 830,6





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

88 830,6