Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата "Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 7-13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26099) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 7 724 431,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 085 399,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15 159,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 700,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 621 173,5 тысяч тенге;
2) затраты – 7 941 119,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 118 891,9 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 64 888,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 335 580,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 335 580,3 тысяч тенге:
поступление займов – 183 780,0 тысяч тенге;
погашение займов – 64 936,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 216 736,4 тысяч тенге.";
дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
"12-1. Предусмотреть в бюджете района расходы за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2021 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов согласно приложения 4.";
пункт 13 исключить;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;
дополнить приложением 4 согласно приложения 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области |
Г. Абулкаирова |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 9 марта 2022 года | |
№ 7-16-1 | |
Приложение 1 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 24 декабря 2021 года | |
№ 7-13-1 |
Бюджет Айыртауского района на 2022 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1) Доходы | 7 724 431,5 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 1 085 399,0 | ||||||
03 | Социальный налог | 823 539,0 | ||||||
1 | Социальный налог | 823 539,0 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 140 000,0 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 140 000,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 118 200,0 | ||||||
2 | Акцизы | 3 500,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 105 600,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9 100,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 660,0 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 3 660,0 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 15 159,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 7 159,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6 090,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 069,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 000,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 000,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 700,0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 700,0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 700,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 6 621 173,5 | ||||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 17 302,5 | ||||||
03 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 17 302,5 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6 603 871,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6 603 871,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2) Затраты | 7 941 119,9 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 657 153,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 36 076,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 36 076,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 193 506,8 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 193 067,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 439,8 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 276 313,7 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 58 974,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 275,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 662,0 | ||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 5 950,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 208 452,7 | ||||||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 27 386,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 27 386,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 123 870,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 54 040,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 068 830,5 | ||||||
02 | Оборона | 18 958,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 18 958,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 14 970,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 100,0 | ||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2 888,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность | 6 270,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 270,0 | ||||||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 6 270,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 637 788,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 637 788,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 48 314,0 | ||||||
002 | Программа занятости | 194 083,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 86 232,0 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 64,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15 000,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей -инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 492,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 000,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 140 118,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 62 633,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 88 852,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 473 680,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 473 680,0 | ||||||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 8 400,0 | ||||||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 500,0 | ||||||
013 | Развитие коммунального хозяйства | 4 000,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 22 000,0 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 67 580,0 | ||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 66 200,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 304 000,0 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 287 748,0 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 31 425,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 17 340,0 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1 500,0 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12 585,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 256 123,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 37 572,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11 000,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 000,0 | ||||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 74 842,0 | ||||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 612,0 | ||||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 122 097,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 200,0 | ||||||
021 | Развитие объектов спорта | 200,0 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 114 034,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 39 979,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 39 979,0 | ||||||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 74 055,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 55 455,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 17 600,0 | ||||||
009 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 000,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 130 522,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 130 522,0 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 67 152,0 | ||||||
039 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 200,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 59 170,0 | ||||||
13 | Прочие | 430 148,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 19 465,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 19 465,0 | ||||||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 287 245,0 | ||||||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 287 245,0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 123 438,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 123 438,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 1 069,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 069,0 | ||||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 069,0 | ||||||
15 | Трансферты | 4 183 749,9 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 183 749,9 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,3 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 831 907,0 | ||||||
038 | Субвенции | 211 255,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 140 576,6 | ||||||
3) Чистое бюджетное кредитование | 118 891,9 | |||||||
Бюджетные кредиты | 183 780,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 183 780,0 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 183 780,0 | ||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 183 780,0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 64 888,1 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 64 888,1 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 64 888,0 | ||||||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 0,1 | ||||||
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | ||||||
5) Дефицит (профицит) бюджета | -335 580,3 | |||||||
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 335 580,3 | |||||||
7 | Поступления займов | 183 780,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 183 780,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 183 780,0 | ||||||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 64 936,1 | ||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 64 936,1 | ||||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 64 888,0 | ||||||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 48,1 | ||||||
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 216 736,4 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 216 736,4 |
Приложение 2 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 9 марта 2022 года | |
№ 7-16-1 | |
Приложение 4 | |
к решению Айыртауского | |
районного маслихата | |
от 24 декабря 2021 года | |
№ 7-13-1 |
Расходы районного бюджета за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся по состоянию на 1 января 2022 года и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2021 году целевых трансфертов и кредитов из республиканского и областного бюджетов
Доходы:
Категория | Наименование | Сумма, тысяч. тенге | |||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
4 | Поступления трансфертов | 17 302,5 | |||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 17 302,5 | |||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 17 302,5 | |||
02 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 26,6 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима Антоновского сельского округа | 1,1 | ||||
Аппарат акима Арыкбалыкского сельского округа | 0,8 | ||||
Аппарат акима Володарского сельского округа | 0,1 | ||||
Аппарат акима Гусаковского сельского округа | 0,2 | ||||
Аппарат акима Елецкого сельского округа | 0,3 | ||||
Аппарат акима Имантауского сельского округа | 1,1 | ||||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 10,4 | ||||
Аппарат акима Камсактинского сельского округа | 0,1 | ||||
Аппарат акима Константиновского сельского округа | 0,1 | ||||
Аппарат акима Каратальского сельского округа | 10,3 | ||||
Аппарат акима Лобановского сельского округа | 1,8 | ||||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 0,2 | ||||
Аппарат акима Украинского сельского округа | 0,1 | ||||
07 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 17 275,9 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима Казанского сельского округа | 17 275,9 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,1 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,1 | |||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 0,1 | |||
09 | Возврат из бюджетов города районного значения, села, поселка, сельского округа неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета | 0,1 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима Сырымбетского сельского округа | 0,1 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 216 736,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 216 736,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 216 736,4 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 216 736,4 | |||
Всего: | 234 039,0 | ||||
Расходы:
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тыс.тенге | |||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 18 623,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 569,7 | |||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 13 569,7 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 13 569,7 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 054,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 5 054,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 5 054,0 | |||
02 | Оборона | 2 960,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2 960,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2 600,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 2 600,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 360,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 360,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 3 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 000,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 3 000,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 797,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 34 797,0 | |||
007 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 3 000,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1 500,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 1 500,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 30 297,0 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 30 297,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 34 022,3 | |||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 34 022,3 | |||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 34 022,3 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 34 022,3 | |||
15 | Трансферты | 140 587,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 140 587,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11,3 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 11,3 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 140 576,6 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 140 576,6 | |||
16 | Погашение займов | 48,1 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 48,1 | |||
022 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 48,1 | |||
015 | За счет средств местного бюджета | 48,1 | |||
Всего: | 234 039,0 |