О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 24 декабря 2021 года № 13-1 "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы"

Решение маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области от 25 июля 2022 года № 20-5

      Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова "Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 13-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26160) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 10 016 369,9 тысяч тенге:

      налоговые поступления – 1 420 869,7 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 64 093 тысячи тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 118 000 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 8 413 407,2 тысячи тенге;

      2) затраты – 10 758 685,5 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 47 748 тысяч тенге:

      бюджетные кредиты – 183 780 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 136 032 тысячи тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – - 790 063,6 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 790 063,6 тысяч тенге:

      поступление займов – 661 171,9 тысяч тенге;

      погашение займов – 136 032,5 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 264 924,2 тысячи тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь маслихата района имени Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
Е. Адильбеков

  Приложение к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 25 июля 2022 года № 20-5
  Приложение 1 к решению
  маслихата района имени
  Габита Мусрепова Северо-
  Казахстанской области
  от 24 декабря 2021 года № 13-1

Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022 год

Категория

Класс

Подкласс

Наименование

Сумма (тысяч тенге)




1. Доходы

10 016 369,9

1



Налоговые поступления

1 420 869,7


03


Социальный налог

665 783,9



1

Социальный налог

665 783,9


04


Налоги на собственность

307 647



1

Налоги на имущество

307 647


05


Внутренние налоги на товары, работы и
услуги

259 185,8



2

Акцизы

5 500



3

Поступления за использование природных и
других ресурсов

231 478



4

Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности

22 207,8


 
08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами

188 253



1

Государственная пошлина

188 253

2



Неналоговые поступления

64 093


01


Доходы от государственной собственности

43 418



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности

14 965



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета

26 953



9

Прочие доходы от государственной

1 500




собственности



 
04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан

3 675



 
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора

3 675


06


Прочие неналоговые поступления

17 000



1

Прочие неналоговые поступления

17 000

3



Поступления от продажи основного капитала

118 000


 
01


Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными учреждениями

118 000



 
1

Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными
учреждениями

118 000

4



Поступления трансфертов

8 413 407,2


01


Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления

33 181,6



3

Трансферты из бюджетов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов

33 181,6


02


Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления

8 380 225,6



2

Трансферты из областного бюджета

8 380 225,6

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)









2.Затраты

10 758 685,5

01



Государственные услуги общего характера

1 354 916,2


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

44 636,2



 
001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного
значения)

43 276,2



003

Капитальные расходы государственного
органа

1 360


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

351 847,7



001

Услуги по обеспечению деятельности акима
района (города областного значения)

212 019,3



003

Капитальные расходы государственного
органа

1 200



113

Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов

138 628,4


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

69 803,6



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 600



 
010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных с этим

500



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

66 103,6



015

Капитальные расходы государственного
органа

1 600


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)

888 628,7



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области

89 569,2




архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог




003

Капитальные расходы государственного
органа

15 200



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим
бюджетам

783 859,5

02



Оборона

26 555


122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 215



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности

18 215


122


Аппарат акима района (города областного
значения)

8 340



 
006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного
значения)

7 740



 
007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

600

 
03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная
деятельность

6 556,7


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)

6 556,7



019

Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах

6 556,7

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

784 997,9


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

16 989



005

Государственная адресная социальная помощь

16 685



 
057

Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками

304


451


Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)

768 008,9



002

Программа занятости

264 678,9



006

Оказание жилищной помощи

556



 
007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов

39 770



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому

1 884



014

Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому

258 388



 
017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида

56 501



023

Обеспечение деятельности центров занятости
населения

91 804



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения

45 676



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат

1 151



021

Капитальные расходы государственного
органа

7 600

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 699 829,4


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 699 829,4



 
007

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального
жилищного фонда

519 696,4



008

Организация сохранения государственного
жилищного фонда

54 000



 
033

Проектирование, развитие и (или)
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

159 467,1



058

Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах

851 023,9



098

Приобретение жилья коммунального
жилищного фонда

34 700



016

Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения

80 942

08



Культура, спорт, туризм и информационное
пространство

832 987


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

256 821



009

Поддержка культурно-досуговой работы

256 821


465


Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)

43 450



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта

19 730



004

Капитальные расходы государственного органа

800



 
006

Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне

8 695



 
007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях

14 225


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)

324 795



021

Развитие объектов спорта

324 795


 
478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного
значения)

207 921



005

Услуги по проведению государственной
информационной политики

18 920



007

Функционирование районных (городских)
библиотек

129 328



008

Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана

1 289



001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области

45 084




внутренней политики, культуры, развития
языков и спорта




003

Капитальные расходы государственного
органа

800



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики

11 300



032

Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций

1 200

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

123 851,8


474


Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)

73 602,8



 
001

Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

55 820



003

Капитальные расходы государственного
органа

17 782,8


463


Отдел земельных отношений района (города
областного значения)

22 497



 
001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города
областного значения)

21 697



007

Капитальные расходы государственного
органа

800


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

27 752



099

Реализация мер по оказанию социальной
поддержки специалистов

27 752

012



Транспорт и коммуникации

1 022 464,6


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)

1 022 464,6



022

Развитие транспортной инфраструктуры

50 000



023

Обеспечение функционирования
автомобильных дорог

119 300



034

Реализация приоритетных проектов
транспортной инфраструктуры

842 709,6



 
039

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским),
пригородным и внутрирайонным сообщениям

6 755



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

3 700

013



Прочие

668 442,4


469


Отдел предпринимательства района (города
областного значения)

22 158



 
001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
развития предпринимательства

21 358



004

Капитальные расходы государственного
органа

800


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)

7 782,6



 
055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная
карта бизнеса-2025"

7 782,6


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

29 280



012

Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)

29 280


 
495


Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

609 221,8



 
079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

609 221,8

014



Обслуживание долга

26 953


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

26 953



 
021

Обслуживание долга местных исполнительных
органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета

26 953

015



Трансферты

4 211 131,5


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

4 211 131,5



006

Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов

57,8



038

Субвенции

227 174



 
024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с
изменением законодательства

3 855 967



 
054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального
фонда Республики Казахстан

127 932,7




3. Чистое бюджетное кредитование

47 748

 
010



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения

183 780


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

183 780



018

Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов

183 780

 
Категория

Под класс

Специфика

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

5



Погашение бюджетных кредитов

136 032


01


Погашение бюджетных кредитов

136 032



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета

136 032




4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0




5. Дефицит (профицит) бюджета

- 790 063,6




6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

790 063,6

7



Поступление займов

661 171,9


01


Внутренние государственные займы

661 171,9



2

Договоры займа

661 171,9

Функциональная группа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

016



Погашение займов

136 032,5


459


Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)

136 032,5



005

Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом

136 032



022

Возврат неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из местного бюджета

0,5

Функциональная группа

Администратор
бюджетных программ

Программа

Наименование

Сумма (тысяч тенге)

8



Используемые остатки бюджетных средств

264 924,2


01


Остатки бюджетных средств

264 924,2



1

Свободные остатки бюджетных средств

264 924,2


Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 "2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының 2022 жылғы 25 шiлдедегi № 20-5 шешімі

      Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының "2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджетін бекіту туралы" 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 13-1 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 26160 болып тіркелді) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2022-2024 жылдарға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджеті осы шешімге тиісінше 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 10 016 369,9 мың теңге:

      салықтық түсімдер – 1 420 869,7 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 64 093 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 118 000 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 8 413 407,2 мың теңге;

      2) шығындар – 10 758 685,5 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 47 748 мың теңге:

      бюджеттік кредиттер – 183 780 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 136 032 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 790 063,6 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 790 063,6 мың теңге:

      қарыздар түсімі – 661 171,9 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 136 032,5 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 264 924,2 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы мәслихатының хатшысы Е. Әділбеков

  Солтүстік Қазақстан облысы
  Ғабит Мүсірепов атындағы
  ауданы мәслихатының
  2022 жылғы 25 шілдедегі
  № 20-5 шешіміне қосымша
  Солтүстік Қазақстан облысы
  Ғабит Мүсірепов атындағы
  ауданы мәслихатының
  2021 жылғы 24 желтоқсандағы
  № 13-1 шешіміне 1-қосымша

2022 жылға арналған Ғабит Мүсірепов атындағы ауданының бюджеті

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)




1. Кірістер

10 016 369,9

1



Салықтық түсімдер

1 420 869,7


03


Әлеуметтiк салық

665 783,9



1

Әлеуметтiк салық

665 783,9


04


Меншiкке салынатын салықтар

307 647



1

Мүлiкке салынатын салықтар

307 647


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

259 185,8



2

Акциздер

5 500



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны
үшiн түсетiн түсiмдер

231 478



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi
үшiн алынатын алымдар

22 207,8


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар
бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

188 253



1

Мемлекеттік баж

188 253

2



Салықтық емес түсiмдер

64 093


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

43 418



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден
түсетін кірістер

14 965



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер

26 953




бойынша сыйақылар




9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

1 500


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 675



1

Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен
(шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

3 675


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

17 000



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

17 000

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

118 000


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік
мүлікті сату

118 000



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік
мүлікті сату

118 000

4



Трансферттердің түсімдері

8 413 407,2


01


Төмен тұрған мемлекеттік басқару органдарынан
трансферттер

33 181,6



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен трансферттер

33 181,6


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған
органдарынан түсетiн трансферттер

8 380 225,6



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

8 380 225,6

Функционалдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)




2. Шығындар

10 758 685,5

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 354 916,2


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала)

44 636,2




мәслихатының аппараты




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер

43 276,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 360


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
аппараты

351 847,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

212 019,3



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 200



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы
ағымдағы трансферттер

138 628,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

69 803,6



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды
жүргізу

1 600



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

500



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

66 103,6



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 600


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

888 628,7



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

89 569,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 200



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

783 859,5

02



Қорғаныс

26 555


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
аппараты

18 215



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару
шеңберіндегі іс-шаралар

18 215


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 340



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

7 740



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру
жөніндегі іс-шаралар

600

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот,
қылмыстық-атқару қызметі

6 556,7


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 556,7



019

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін
қамтамасыз ету

6 556,7

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру

784 997,9


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

16 989



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

16 685



057

Атаулы мемлекеттік әлеуметтік көмек алушылар болып табылатын жеке тұлғаларды телевизиялық абоненттiк жалғамалармен
қамтамасыз ету

304


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

768 008,9



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

264 678,9



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

556



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі
бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

39 770



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

1 884



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек
көрсету

258 388



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді протездік-ортопедиялық көмек,
сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық

56 501




құралдар, санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге
жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін
қамтамасыз ету

91 804



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

45 676



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

1 151



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

7 600

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 699 829,4


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 699 829,4



007

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін
жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

519 696,4



008

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды
ұйымдастыру

54 000



033

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және
(немесе) жайластыру

159 467,1



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау
және су бұру жүйелерін дамыту

851 023,9



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын
үйлерін сатып алу

34 700



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің
жұмыс істеуі

80 942

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістiк

832 987


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

256 821



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

256 821


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене
шынықтыру және спорт бөлімі

43 450



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

19 730



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

8 695



007

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және
олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

14 225


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

324 795



021

Cпорт объектілерін дамыту

324 795


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

207 921



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу
жөніндегі қызметтер

18 920



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс
iстеуi

129 328



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының
басқа да тiлдерін дамыту

1 289



001

Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және
спорт саласында мемлекеттік саясатты жергілікті деңгейде іске асыру бойынша қызметтер

45 084



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске
асыру

11 300



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

1 200

010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

123 851,8


474


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі

73 602,8



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

55 820



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

17 782,8


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер

22 497




қатынастары бөлімі




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

21 697



007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

27 752



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

27 752

012



Көлiк және коммуникациялар

1 022 464,6


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

1 022 464,6



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

50 000



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

119 300



034

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын
іске асыру

842 709,6



039

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын
субсидиялау

6 755



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

3 700

013



Басқалар

668 442,4


469


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі

22 158



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

21 358



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

800


495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

7 782,6



055

"Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды
дамыту

7 782,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

29 280



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

29 280




жергілікті атқарушы органының резерві



495


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

609 221,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

609 221,8

014



Борышқа қызмет көрсету

26 953


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

26 953



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету

26 953

015



Трансферттер

4 211 131,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

4 211 131,5



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттерді қайтару

57,8



038

Субвенциялар

227 174



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 855 967



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

127 932,7




3. Таза бюджеттік кредиттер

47 748

010



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары

183 780


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

183 780



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске
асыру үшін бюджеттік кредиттер

183 780

Санаты

Сыныбы

Кіші сыныбы

Атауы

Сома (мың теңге)

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 032


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

136 032



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік
кредиттерді өтеу

136 032




4. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша
сальдо

0




5. Бюджет тапшылығы (профициті)

- 790 063,6




6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

790 063,6

7



Қарыздар түсімдері

661 171,9


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

661 171,9



2

Қарыз алу келісім-шарттары

661 171,9

Функционалдық топ

Бюджеттік
бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сома (мың теңге)

016



Қарыздарды өтеу

136 032,5


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және қаржы бөлімі

136 032,5



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған
бюджет алдындағы борышын өтеу

136 032



022

Жергілікті бюджеттен бөлінген
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару

0,5

Функционалдық топ

Бюджеттік бағдарламалардың
әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

Сомасы (мың теңге)

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары

264 924,2


01


Бюджет қаражатының қалдықтары

264 924,2



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

264 924,2