Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
"1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 790 063,6 тысяч тенге:
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
1. Доходы
|
10 016 369,9
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 420 869,7
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
665 783,9
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
665 783,9
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
307 647
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
307 647
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и
услуги
|
259 185,8
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 500
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и
других ресурсов
|
231 478
|
|
|
4
|
Сборы за ведения предпринимательской и
профессиональной деятельности
|
22 207,8
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами
|
188 253
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
188 253
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
64 093
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
43 418
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
|
14 965
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета
|
26 953
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной
|
1 500
|
|
|
|
собственности
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 675
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от
организаций нефтяного сектора
|
3 675
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 000
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 000
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
118 000
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества,
закрепленного за государственными учреждениями
|
118 000
|
|
|
1
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными
учреждениями
|
118 000
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
8 413 407,2
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления
|
33 181,6
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов
|
33 181,6
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
|
8 380 225,6
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
8 380 225,6
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.Затраты
|
10 758 685,5
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 354 916,2
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
44 636,2
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного
значения)
|
43 276,2
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
1 360
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного
значения)
|
351 847,7
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима
района (города областного значения)
|
212 019,3
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
1 200
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов
|
138 628,4
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
69 803,6
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 600
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
500
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
66 103,6
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
1 600
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
|
888 628,7
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
|
89 569,2
|
|
|
|
архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
15 200
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим
бюджетам
|
783 859,5
|
02
|
|
|
Оборона
|
26 555
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
18 215
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
|
18 215
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного
значения)
|
8 340
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного
значения)
|
7 740
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных
пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
600
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная
деятельность
|
6 556,7
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
|
6 556,7
|
|
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
|
6 556,7
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
784 997,9
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
|
16 989
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
16 685
|
|
|
057
|
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
|
304
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
|
768 008,9
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
264 678,9
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
556
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных
представительных органов
|
39 770
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов,
воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 884
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
|
258 388
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида
|
56 501
|
|
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости
населения
|
91 804
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
|
45 676
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
|
1 151
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
7 600
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 699 829,4
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 699 829,4
|
|
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального
жилищного фонда
|
519 696,4
|
|
|
008
|
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
|
54 000
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или)
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
159 467,1
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах
|
851 023,9
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального
жилищного фонда
|
34 700
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и
водоотведения
|
80 942
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
|
832 987
|
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
256 821
|
|
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
256 821
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)
|
43 450
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта
|
19 730
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне
|
8 695
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях
|
14 225
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
|
324 795
|
|
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
324 795
|
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного
значения)
|
207 921
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной
информационной политики
|
18 920
|
|
|
007
|
Функционирование районных (городских)
библиотек
|
129 328
|
|
|
008
|
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
|
1 289
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области
|
45 084
|
|
|
|
внутренней политики, культуры, развития
языков и спорта
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
800
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
|
11 300
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
|
1 200
|
010
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
123 851,8
|
|
474
|
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)
|
73 602,8
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
|
55 820
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
17 782,8
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города
областного значения)
|
22 497
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города
областного значения)
|
21 697
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
800
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
27 752
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной
поддержки специалистов
|
27 752
|
012
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 022 464,6
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
|
1 022 464,6
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
50 000
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
|
119 300
|
|
|
034
|
Реализация приоритетных проектов
транспортной инфраструктуры
|
842 709,6
|
|
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским),
пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
6 755
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 700
|
013
|
|
|
Прочие
|
668 442,4
|
|
469
|
|
Отдел предпринимательства района (города
областного значения)
|
22 158
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области
развития предпринимательства
|
21 358
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
800
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
(города областного значения)
|
7 782,6
|
|
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная
карта бизнеса-2025"
|
7 782,6
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
29 280
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
|
29 280
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
609 221,8
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
609 221,8
|
014
|
|
|
Обслуживание долга
|
26 953
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
26 953
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных
органов по выплате вознагражденийи иных платежей по займам из областного бюджета
|
26 953
|
015
|
|
|
Трансферты
|
4 211 131,5
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
4 211 131,5
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов
|
57,8
|
|
|
038
|
Субвенции
|
227 174
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с
изменением законодательства
|
3 855 967
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального
фонда Республики Казахстан
|
127 932,7
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
47 748
|
010
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
|
183 780
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
183 780
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов
|
183 780
|
Категория
|
Под класс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
136 032
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
136 032
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета
|
136 032
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 790 063,6
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
790 063,6
|
7
|
|
|
Поступление займов
|
661 171,9
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
661 171,9
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
661 171,9
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
016
|
|
|
Погашение займов
|
136 032,5
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
136 032,5
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
|
136 032
|
|
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных
кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,5
|
Функциональная группа
|
Администратор
бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
264 924,2
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
264 924,2
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
264 924,2
|