Маслихат города Атырау РЕШИЛ:
1. Внести в решение Маслихата города Атырау от 22 декабря 2021 года № 126 "О бюджете города на 2022-2024 годы" (зарегистрировано в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 26260) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 320 843 607 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 277 573 679 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 090 515 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 093 026 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 086 387 тысяч тенге;
2) затраты – 326 936 843 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 093 236 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 093 236 тысяч тенге:
поступление займов – 17 564 742 тысяч тенге;
погашение займов – 11 882 887 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 411 381 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа на 2022 год в сумме – 2 614 931 тысяч тенге";
дополнить пунктами 18 и 19 следующего содержания:
"18. Произведенные кассовые расходы по специфике 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" программы 13 9 467 079 015 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"" в сумме 48 750 346 тенге 16 копеек перенести на специфику 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" программы 13 9 467 079 055 "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"".
"19. Произведенные кассовые расходы по специфике 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" программы 07 1 467 004 028 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры" в сумме 42 689 000 тенге перенести на специфику 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" программы 07 1 467 004 032 "Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры".
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на курирующего заместителя акима города Атырау.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Маслихата | К. Джаумбаев |
Атырау қаласы Мәслихатының 2022 жылғы 2 желтоқсандағы № 203 шешіміне қосымша |
|
Атырау қаласы Мәслихатының 2021 жылғы 22 желтоқсандағы № 126 шешіміне 1 қосымша |
Бюджет города на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
I. Доходы | 320 843 607 | |||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 277 573 679 | ||||||||||||
01 | Подоходный налог | 98 915 885 | ||||||||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 24 838 723 | ||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 74 077 162 | ||||||||||||
03 | Социальный налог | 66 260 567 | ||||||||||||
1 | Социальный налог | 66 260 567 | ||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 15 024 123 | ||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 12 940 590 | ||||||||||||
3 | Земельный налог | 355 665 | ||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 727 587 | ||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 281 | ||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 95 687 899 | ||||||||||||
2 | Акцизы | 94 709 108 | ||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 319 419 | ||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 659 112 | ||||||||||||
5 | Налог на игорный бизнес | 260 | ||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 685 205 | ||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 1 685 205 | ||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 3 090 515 | ||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 209 046 | ||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 486 | ||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 207 499 | ||||||||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 1 061 | ||||||||||||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственными бюджета | 785 | ||||||||||||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственными бюджета | 785 | ||||||||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 54 707 | ||||||||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 54 707 | ||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2 825 977 | ||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2 825 977 | ||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 093 026 | ||||||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 006 311 | ||||||||||||
1 | Поступления от продажи основного капитала | 6 006 311 | ||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 086 715 | ||||||||||||
1 | Продажа земли | 995 660 | ||||||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 91 055 | ||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 33 086 387 | ||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 33 086 387 | ||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 33 086 387 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
II. Затраты | 326 936 843 | |||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 453 252 | ||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 638 019 | ||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 76 000 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 73 748 | ||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 252 | ||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 562 019 | ||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 541 361 | ||||||||||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 658 | ||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 634 101 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 634 101 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 122 072 | ||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 14 632 | ||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 11 895 | ||||||||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 176 156 | ||||||||||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 309 346 | ||||||||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 64 637 | ||||||||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 64 637 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 54 647 | ||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 9 990 | ||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 1 116 495 | ||||||||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 102 334 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 102 177 | ||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 157 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 465 304 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 362 135 | ||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 98 180 | ||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 989 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 200 001 | ||||||||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 200 001 | ||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 348 856 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 335 506 | ||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 046 | ||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 304 | ||||||||||||
02 | Оборона | 36 849 | ||||||||||||
1 | Военные нужды | 36 849 | ||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 36 849 | ||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 36 849 | ||||||||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 331 580 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 331 580 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 331 580 | ||||||||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 331 580 | ||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 289 607 | ||||||||||||
1 | Социальное обеспечение | 223 662 | ||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 223 662 | ||||||||||||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 222 372 | ||||||||||||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 1 290 | ||||||||||||
2 | Социальная помощь | 3 524 819 | ||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 3 524 819 | ||||||||||||
004 | Программа занятости | 1 199 339 | ||||||||||||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 41 900 | ||||||||||||
007 | Оказание жилищной помощи | 11 265 | ||||||||||||
009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 13 298 | ||||||||||||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 147 984 | ||||||||||||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 118 596 | ||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 215 923 | ||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 638 733 | ||||||||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 137 781 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 541 126 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 27 800 | ||||||||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 27 800 | ||||||||||||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 513 326 | ||||||||||||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 190 | ||||||||||||
020 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 391 287 | ||||||||||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 117 849 | ||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 42 063 803 | ||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 28 258 795 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 021 110 | ||||||||||||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 1 205 791 | ||||||||||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 80 000 | ||||||||||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 55 649 | ||||||||||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 000 | ||||||||||||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 1 673 670 | ||||||||||||
083 | Кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" для предоставления жилищных займов | 1 000 000 | ||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 610 706 | ||||||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 610 706 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23 585 979 | ||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 15 179 530 | ||||||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 406 449 | ||||||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 41 000 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 41 000 | ||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 661 365 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 874 617 | ||||||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 135 040 | ||||||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 562 390 | ||||||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 771 898 | ||||||||||||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 405 289 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 786 748 | ||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3 749 110 | ||||||||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 37 638 | ||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 143 643 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 143 643 | ||||||||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 270 573 | ||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 243 218 | ||||||||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 957 | ||||||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 623 895 | ||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 213 114 | ||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 573 490 | ||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 572 490 | ||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 572 490 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000 | ||||||||||||
011 | Развитие объектов культуры | 1 000 | ||||||||||||
2 | Спорт | 105 759 | ||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 22 258 | ||||||||||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 22 258 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 83 501 | ||||||||||||
008 | Развитие объектов спорта | 83 501 | ||||||||||||
3 | Информационное пространство | 241 067 | ||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 40 000 | ||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 40 000 | ||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 201 067 | ||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 201 067 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 292 798 | ||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 69 244 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 61 021 | ||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 8 163 | ||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 60 | ||||||||||||
457 | Отдел культуры, развитию языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 223 554 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 117 216 | ||||||||||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 49 167 | ||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 57 171 | ||||||||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 048 982 | ||||||||||||
1 | Топливо и энергетика | 2 048 982 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 235 688 | ||||||||||||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 235 688 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 813 294 | ||||||||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1 813 294 | ||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 524 | ||||||||||||
6 | Земельные отношения | 123 524 | ||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 123 524 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 123 524 | ||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 365 695 | ||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 365 695 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 140 075 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 126 685 | ||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 13 390 | ||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 225 620 | ||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 137 589 | ||||||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 85 000 | ||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 031 | ||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 19 779 639 | ||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 14 812 541 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14 812 541 | ||||||||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13 775 319 | ||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 810 922 | ||||||||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 226 300 | ||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 4 967 098 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 967 098 | ||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 4 967 098 | ||||||||||||
13 | Прочие | 8 388 264 | ||||||||||||
9 | Прочие | 8 388 264 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 614 931 | ||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2 614 931 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 562 189 | ||||||||||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 156 345 | ||||||||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 4 405 844 | ||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 211 144 | ||||||||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 211 144 | ||||||||||||
14 | Обслуживание долга | 775 562 | ||||||||||||
1 | Обслуживание долга | 775 562 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 775 562 | ||||||||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 775 562 | ||||||||||||
15 | Трансферты | 245 066 972 | ||||||||||||
1 | Трансферты | 245 066 972 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 245 066 972 | ||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 4 951 | ||||||||||||
007 | Бюджетные изъятия | 162 148 659 | ||||||||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 81 523 697 | ||||||||||||
035 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 40 | ||||||||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 1 389 625 | ||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||||||||||||
13 | Прочие | 0 | ||||||||||||
9 | Прочие | 0 | ||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | ||||||||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6 093 236 | |||||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 093 236 | |||||||||||||
Поступления займов | 17 564 742 | |||||||||||||
7 | Поступления займов | 17 564 742 | ||||||||||||
01 | Внутренние государственные займы | 17 564 742 | ||||||||||||
2 | Договоры займа | 17 564 742 | ||||||||||||
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 17 564 742 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Функцональная группа подгруппа | ||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
16 | Погашение займов | 11 882 887 | ||||||||||||
1 | Погашение займов | 11 882 887 | ||||||||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 882 887 | ||||||||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 11 882 887 | ||||||||||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||||||||||
Класс | ||||||||||||||
Подкласс | ||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 411 381 | |||||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 411 381 | ||||||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 411 381 | ||||||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 411 381 |