Исатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Исатайского районного маслихата "Об утверждении бюджетов сельских округов Исатайского района на 2022-2024 годы" от 30 декабря 2021 года № 104-VІІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162874) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Аккистауского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 265 486 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 33 565 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 1 456 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 230 465 тысяч тенге.
2) затраты -270 010 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов -0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета – 4 524 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов – 4 524 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 4 524 тысяч тенге.".
пункт 2 изложить в новой редакции:
"2. Утвердить бюджет Жанбайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5,6 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы –135 451 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 236 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 88 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 893 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 234 тысяч тенге.
2) затраты - 136 379 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов -0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -928 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 928 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 928 тысяч тенге.".
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8,9 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 156 835 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 530 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 375 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 153 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 147 777 тысяч тенге.
2) затраты - 158 448 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -1 613 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов -1 613 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1 613 тысяч тенге.".
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11,12 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 815 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 794 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 138 021 тысяч тенге.
2) затраты - 154 891 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов -0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -2 076 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 2 076 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 2 076 тысяч тенге.".
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Утвердить бюджет Нарынского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14,15 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 394 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 003 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 507 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 884 тысяч тенге.
2) затраты - 67 044 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -650 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 650 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 650 тысяч тенге.".
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Утвердить бюджет Исатайского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17,18 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 093 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 290 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 136 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 678 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 989 тысяч тенге.
2) затраты - 85 538 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -445 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 445 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 445 тысяч тенге.".
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Зинеденкого сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20,21 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 478 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 879 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 617 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 982 тысяч тенге.
2) затраты - 60 780 тысяч тенге.
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге.
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге.
5) дефицит (профицит) бюджета - -302 тысяч тенге.
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджетов - 302 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 302 тысяч тенге.".
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть на 2022 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 319 919 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 73 617 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 50 787 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 45 367 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 51 506 тысяч тенге;
Исатайский сельский округ 37 262 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 26 552 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 27 828 тысяч тенге."
пункт 9 изложить в новой редакции:
"9. Предусмотреть на 2022 год объемы трансфертов, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 529 433 тысяч тенге, в том числе:
Аккистауский сельский округ 156 848 тысяч тенге;
Жанбайский сельский округ 73 447 тысяч тенге;
Камыскалинский сельский округ 102 410 тысяч тенге;
Тущыкудукский сельский округ 86 515тысяч тенге;
Исатайский сельский округ 44 727 тысяч тенге;
Зинеденский сельский округ 30 430 тысяч тенге;
Нарынский сельский округ 35 056 тысяч тенге".
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию (Н. Мусин) Исатайского районного маслихата по вопросам бюджета, финансов, экономики, развитию предпринимательства, аграриии и экологии.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | Н. Муханбеталиев |
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 1 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Аккистауского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 265 486 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 33 565 | ||||||
01 | Подоходный налог | 5 402 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 402 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 28 069 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 630 | ||||||
3 | Земельный налог | 245 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 27 194 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 94 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 94 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 1 456 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 456 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 456 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 230 465 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 230 465 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 230 465 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 270 010 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 103 232 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 103 232 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 232 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 103 232 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 158 920 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 26 549 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 549 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 265 49 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 132 371 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 132 371 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 478 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44 873 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 42 020 | ||||||
13 | Прочие | 7 858 | ||||||
09 | Прочие | 7 858 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7 858 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 7 858 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -4 524 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 4 524 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 4 524 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 4 524 |
Приложение 2 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 4 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Жанбайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
I.Доходы | 135 451 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 7 236 | ||||||
01 | Подоходный налог | 622 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 622 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 613 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 126 | ||||||
3 | Земельный налог | 47 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 440 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 88 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 88 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 88 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3 893 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3 893 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 3 893 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 124 234 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 234 | ||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 234 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Бюджетная программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ Расходы | 136 379 | |||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 48 816 | ||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 48 816 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 816 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 816 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 088 | ||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 24 760 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 760 | ||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24 760 | ||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 27 328 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27 328 | ||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2 212 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 616 | ||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 32 475 | ||||||
01 | Деятельность в области культуры | 32 475 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 475 | ||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 32 475 | ||||||
13 | Прочие | 3 000 | ||||||
09 | Прочие | 3 000 | ||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 000 | ||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 000 | ||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -928 | |||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 928 | |||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 928 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 928 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 928 |
Приложение 3 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 7 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Камыскалинского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I.Доходы | 156 835 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 8 530 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 1 294 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 294 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 7 215 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 222 | |||||||||
3 | Земельный налог | 28 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 6 965 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 21 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 375 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 75 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 153 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 153 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 153 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 147 777 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 147 777 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 147 777 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ Расходы | 158 448 | ||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 76 114 | |||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 76 114 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 114 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 114 | |||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 30 000 | |||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 082 | |||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 943 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 943 | |||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 943 | |||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 38 139 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 139 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 955 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 892 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 29 292 | |||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 25 775 | |||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 25 775 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 775 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 25 775 | |||||||||
13 | Прочие | 3 477 | |||||||||
09 | Прочие | 3 477 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 477 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 477 | |||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -1 613 | ||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 613 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 613 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 613 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 613 |
Приложение 4 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 10 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Тущыкудукского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I.Доходы | 152 815 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 14 794 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 4 331 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 331 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 10 463 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 263 | |||||||||
3 | Земельный налог | 40 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 160 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 138 021 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 138 021 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 138 021 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ Расходы | 154 891 | ||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 49 487 | |||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 487 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 487 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 487 | |||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 65 120 | |||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 16 416 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 416 | |||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16 416 | |||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 48 704 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 704 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 397 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 12 171 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 136 | |||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 36 707 | |||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 36 707 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 707 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 36 707 | |||||||||
13 | Прочие | 3 577 | |||||||||
09 | Прочие | 3 577 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 577 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 3 577 | |||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -2 076 | ||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 076 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 076 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 2 076 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 2 076 |
Приложение 5 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 13 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Нарынского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I.Доходы | 66 394 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 3 003 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 24 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 24 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 936 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 57 | |||||||||
3 | Земельный налог | 2 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 877 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 43 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 43 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 507 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 507 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 507 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 62 884 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 884 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 884 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ Расходы | 67 044 | ||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 26 854 | |||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 26 854 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 854 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 854 | |||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 471 | |||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 817 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 817 | |||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 13 817 | |||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 654 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 654 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 211 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 943 | |||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 13 419 | |||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 13 419 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 419 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 13 419 | |||||||||
13 | Прочие | 1 300 | |||||||||
09 | Прочие | 1 300 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 300 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 300 | |||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -650 | ||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 650 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 650 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 650 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 650 |
Приложение 6 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 16 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Исатайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I.Доходы | 85 093 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 290 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 187 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 187 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 091 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 61 | |||||||||
3 | Земельный налог | 10 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 020 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 12 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 12 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 136 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 130 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 130 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 678 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 678 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 678 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 0 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 81 989 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81 989 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81 989 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ Расходы | 85 538 | ||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 42 449 | |||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 42 449 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 449 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 42 449 | |||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 24 762 | |||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 8 426 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8 426 | |||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 8 426 | |||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 16 336 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 336 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 500 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 446 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 390 | |||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 988 | |||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 16 988 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 988 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 16 988 | |||||||||
13 | Прочие | 1 339 | |||||||||
09 | Прочие | 1339 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 339 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 339 | |||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -445 | ||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 445 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 445 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 445 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 445 |
Приложение 7 к решению Исатайского районного маслихата от 19 декабря 2022 года № 187-VII |
|
Приложение 19 к решению Исатайского районного маслихата от 30 декабря 2021 года № 104-VII |
Бюджет Зинеденского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
I.Доходы | 60 478 | ||||||||||
1 | Налоговые поступления | 2 879 | |||||||||
01 | Подоходный налог | 321 | |||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 321 | |||||||||
04 | Hалоги на собственность | 2 544 | |||||||||
1 | Hалоги на имущество | 53 | |||||||||
3 | Земельный налог | 12 | |||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 479 | |||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14 | |||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14 | |||||||||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | |||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | |||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 0 | |||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 617 | |||||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 596 | |||||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 596 | |||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 21 | |||||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 21 | |||||||||
4 | Поступления трансфертов | 56 982 | |||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 982 | |||||||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 982 | |||||||||
Функциональная группа | Сумма (тыс тенге) | ||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Бюджетная программа | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
ІІ Расходы | 60 780 | ||||||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 25 163 | |||||||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 25 163 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 163 | |||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 163 | |||||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 547 | |||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | 14 691 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 691 | |||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 14 691 | |||||||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 4 856 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 856 | |||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 932 | |||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 250 | |||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 674 | |||||||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 870 | |||||||||
01 | Деятельность в области культуры | 14 870 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 870 | |||||||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 870 | |||||||||
13 | Прочие | 1 200 | |||||||||
09 | Прочие | 1 200 | |||||||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 200 | |||||||||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года | 1 200 | |||||||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -302 | ||||||||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 302 | ||||||||||
Категория | Сумма (тыс.тенге) | ||||||||||
Класс | |||||||||||
Подкласс | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 302 | |||||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 302 | |||||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 302 |