Туркестанский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туркестанского городского маслихата "О городском бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 14/76-VІІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26139, опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде 30 декабря 2021 года) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Туркестан на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 131 200 321 тысяч тенге:
налоговые поступления – 13 781 795 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 662 415 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 38 410 125 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 345 986 тысяч тенге;
2) затраты – 94 206 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 977 534 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 977 534 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – 36 016 577 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – - 36 016 577 тысяч тенге:
поступление займов – 955 364 тысяч тенге;
погашение займов – 37 303 993 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 332 052 тысяч тенге.";
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
"2. Установить на 2022 год нормативы распределения общей суммы поступлений корпоративного подоходного, индивидуального подоходного налога и социального налога:
по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в городской бюджет 50 процентов, в областной бюджет 50 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 69,2 процентов, в областной бюджет 30,89 процентов;
по индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты в городской бюджет 50 процентов, в областной бюджет 50 процентов;
по социальному налогу в городской бюджет 67,2 процентов, в областной бюджет 32,8 процентов.";
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв акимата города на 2022 год в сумме 340 000 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | М.А.Тангатаров |
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 28 ноября 2022 года № 23/227-VIІ |
|
Приложение 1 к решению Туркестанского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 14/76-VII |
Городской бюджет на 2022 год
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс | Наименование | ||||||
Подкласс | |||||||
1. Доходы | 131 200 321 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 13 781 795 | |||||
1 | Подоходный налог | 7 268 991 | |||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 335 583 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 933 408 | |||||
3 | Социальный налог | 4 406 178 | |||||
1 | Социальный налог | 4 406 178 | |||||
4 | Налоги на собственность | 1 495 830 | |||||
1 | Налоги на имущество | 906 480 | |||||
3 | Земельный налог | 84 760 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 504 516 | |||||
5 | Единый земельный налог | 74 | |||||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 275 796 | |||||
2 | Акцизы | 33 500 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 19 780 | |||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 222 516 | |||||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 335 000 | |||||
1 | Государственная пошлина | 335 000 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 662 415 | |||||
1 | Доходы от государственной собственности | 120 272 | |||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 693 | |||||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 6 079 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 113 500 | |||||
3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 520 | |||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 520 | |||||
4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 103 700 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 103 700 | |||||
6 | Прочие неналоговые поступления | 433 923 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 433 923 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 410 125 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 37 303 993 | |||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 37 303 993 | |||||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 106 132 | |||||
1 | Продажа земли | 1 106 132 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 78 345 986 | |||||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 78 345 986 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 78 345 986 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
2. Затраты | 94 206 210 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 1 053 564 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 940 490 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 751 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 62 926 | |||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 825 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 876 739 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 844 656 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 25 578 | |||||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 505 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 5 034 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 034 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 5 034 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 108 040 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 108 040 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 105 031 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3 009 | |||||
2 | Оборона | 27 701 | |||||
1 | Военные нужды | 26 451 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 451 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 451 | |||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 250 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1 250 | |||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1 250 | |||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 947 980 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 1 829 177 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 829 177 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 829 177 | |||||
2 | Социальная помощь | 2 872 707 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 872 707 | |||||
002 | Программа занятости | 1 389 514 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 159 534 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 8 270 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 82 926 | |||||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью | 223 461 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 839 976 | |||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 169 026 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 246 096 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 246 096 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 104 991 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 17 135 | |||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 4 487 | |||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 6 757 | |||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 92 459 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 20 267 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 52 814 672 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 15 414 042 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 356 023 | |||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 356 023 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 615 584 | |||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 10 603 034 | |||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 012 550 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 2 310 981 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства, инфраструктуры и коммуникаций | 370 865 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 279 760 | |||||
004 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 643 656 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 16 700 | |||||
816 | Отдел жилищных отношений и жилищной инспекции района (города областного значения) | 131 454 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 97 458 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 996 | |||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 32 000 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 18 125 111 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 004 277 | |||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 6 004 277 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 12 120 834 | |||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 110 940 | |||||
018 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 6 216 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 16 160 | |||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2 974 462 | |||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 9 013 056 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19 275 519 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 19 275 519 | |||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 650 000 | |||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 9 800 | |||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17 615 719 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 785 917 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 398 748 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 280 598 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 258 631 | |||||
015 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 21 967 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 118 150 | |||||
011 | Развитие объектов культуры | 118 150 | |||||
2 | Спорт | 421 302 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 411 302 | |||||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 371 856 | |||||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 14 032 | |||||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 25 414 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10 000 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 10 000 | |||||
3 | Информационное пространство | 450 414 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 227 814 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 227 814 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 222 600 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 185 535 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 37 065 | |||||
4 | Туризм | 327 319 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 327 319 | |||||
005 | Регулирование туристической деятельности | 327 319 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 188 134 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 75 076 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 015 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 33 315 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 746 | |||||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 113 058 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 99 533 | |||||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 630 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 11 895 | |||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 210 000 | |||||
1 | Топливо и энергетика | 10 000 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 10 000 | |||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 10 000 | |||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 200 000 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 200 000 | |||||
038 | Развитие газотранспортной системы | 200 000 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 165 948 | |||||
6 | Земельные отношения | 165 948 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 165 948 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 162 300 | |||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 3 648 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 878 498 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 878 498 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 129 801 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 129 801 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 748 697 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 138 819 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 604 843 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 635 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 400 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 451 488 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 10 532 363 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 532 363 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 2 843 556 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 321 378 | |||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 6 367 429 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 919 125 | |||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 919 125 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 44 749 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 820 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 71 556 | |||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 800 000 | |||||
13 | Прочие | 722 516 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 382 017 | |||||
815 | Отдел поддержки бизнеса и туризма района (города областного значения) | 382 017 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 378 920 | |||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 097 | |||||
9 | Прочие | 340 499 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 340 499 | |||||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 499 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 340 000 | |||||
14 | Обслуживание долга | 808 747 | |||||
1 | Обслуживание долга | 808 747 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 808 747 | |||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 808 747 | |||||
15 | Трансферты | 18 339 179 | |||||
1 | Трансферты | 18 339 179 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 18 339 179 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 863 | |||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 18 302 330 | |||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 35 986 | |||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 977 534 | ||||||
Бюджетные кредиты | 977 534 | ||||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 977 534 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 977 534 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 977 534 | |||||
081 | Кредитование на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов | 977 534 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
13 | Прочие | 0 | |||||
9 | Прочие | 0 | |||||
813 | Отдел инфраструктуры и коммуникаций района (города областного значения) | 0 | |||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Класс Наименование | |||||||
Подкласс | |||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 36 016 577 | ||||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -36 016 577 | ||||||
Поступления займов | 955 364 | ||||||
7 | Внутренние государственные займы | 955 364 | |||||
1 | Договоры займа | 955 364 | |||||
2 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 955 364 | |||||
Функциональная группа | тысяч тенге | ||||||
Погашение займов | 37 303 993 | ||||||
16 | Погашение займов | 37 303 993 | |||||
1 | Погашение займов | 37 303 993 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 37 303 993 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 37 303 993 | |||||
Категория | тысяч тенге | ||||||
Подкласс | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 332 052 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств | 332 052 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 332 052 |