Примечание ИЗПИ!
Настоящее решение вводится в действие с 01.01.2023.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 372 421 тысяч тенге;
налоговые поступления – 333 021 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 29 430 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 000 тысяч тенге;
2) расходы – 473 620 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -101 169 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 101 169 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –101 169 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 10 000 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 073 тысяч тенге;
налоговые поступления – 17 902 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 1 588 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 583 тысяч тенге;
2) расходы – 60 485 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 412 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 412 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 3 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 39 583 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 288 тысяч тенге;
налоговые поступления – 26 541 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 152 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 993 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 602 тысяч тенге;
2) расходы – 90 825 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 537 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –5 537 тысяч тенге..
Сноска. Пункт 5 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).6. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 56 602 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 542 тысяч тенге;
налоговые поступления – 15 525 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 202 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 324 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 56 491 тысяч тенге;
2) расходы – 85 391 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 849 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 5 849 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 849 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 7 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 09.11.2023 № 8-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 56 491 тысяч тенге;
9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 238 тысяч тенге;
налоговые поступления – 33 423 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 317 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 283 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 63 215 тысяч тенге;
2) расходы – 103 473 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 235 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 235 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 235 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 9 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).10. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 63 215 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 211 268 тысяч тенге;
налоговые поступления – 189 738 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 530 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 000 тысяч тенге;
2) расходы – 287 633 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -76 365 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 76 365 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 76 365 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 11 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 20 000 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 122 284 тысяч тенге;
налоговые поступления – 40 664 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 428 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 476 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 716 тысяч тенге;
2) расходы – 129 087 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 803 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 6 803 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 803 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 13 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).14. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 66 716 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 121 106 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 866 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 051тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 189 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 000 тысяч тенге;
2) расходы – 132 960 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 854 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 854 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 854 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 15 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).16. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 10 000 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 012 тысяч тенге;
налоговые поступления – 13 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 355 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 58 858 тысяч тенге;
2) расходы – 76 278 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 266 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 266 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 1 266 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 17 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 09.11.2023 № 8-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).18. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 58 858 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 279 тысяч тенге;
налоговые поступления – 56 028 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 538 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 217 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 496 тысяч тенге;
2) расходы – 125 325 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 046 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 046 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –13 046 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 19 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 55 496 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 30, 31 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 232 511 тысяч тенге;
налоговые поступления – 164 251 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 58 250 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 000 тысяч тенге;
2) расходы – 267 484 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34 973 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 34 973 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 34 973 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 21 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).22. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2023 году 10 000 тысяч тенге.
23. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2023 года.
Секретарь районного маслихата | Ш. Халмурадов |
Приложение 1 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 372 451 | ||||
1 | Налоговые поступления | 333 021 | |||
01 | Подоходный налог | 164 072 | |||
2 | Налоговые поступления | 164 072 | |||
04 | Hалоги на собственность | 164 450 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 052 | |||
3 | Земельный налог | 3 206 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 158 188 | |||
5 | Единый земельный налог | 4 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 499 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 90 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 409 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 29 430 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 29 430 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 29 430 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 473 620 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 101 150 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 101 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 150 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 101 150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 359 833 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 359 833 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 359 833 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 235 682 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 23 206 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2 240 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 98 705 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 637 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 12 637 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 637 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 12 637 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -101 169 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 101 169 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 101 169 |
Приложение 2 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 351 872 | ||||
1 | Налоговые поступления | 331 872 | |||
01 | Подоходный налог | 123 170 | |||
2 | Налоговые поступления | 123 170 | |||
04 | Hалоги на собственность | 202 626 | |||
1 | Hалоги на имущество | 11 717 | |||
3 | Земельный налог | 6 218 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 184 643 | |||
5 | Единый земельный налог | 48 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 076 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 677 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 399 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 10 000 | |||
1 | Продажа земли | 10 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 351 872 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 87 713 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 87 713 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 713 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 87 713 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 249 894 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 249 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 249 894 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 92 855 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 25 779 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 5 581 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 125 679 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 265 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 265 | |||
12 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 265 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 265 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 368 594 | ||||
1 | Налоговые поступления | 348 594 | |||
01 | Подоходный налог | 126 050 | |||
2 | Налоговые поступления | 126 050 | |||
04 | Hалоги на собственность | 216 466 | |||
1 | Hалоги на имущество | 24 236 | |||
3 | Земельный налог | 6 260 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 185 959 | |||
5 | Единый земельный налог | 11 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 078 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 544 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 534 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 000 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 10 000 | |||
1 | Продажа земли | 10 000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 368 594 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88 146 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88 146 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 146 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88 146 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 265 583 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 265 583 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 265 583 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 96 103 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 32 108 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 5 776 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 131 696 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 14 765 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 14 765 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 765 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 14 765 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 59 073 | ||||
1 | Налоговые поступления | 17 902 | |||
01 | Подоходный налог | 3 334 | |||
2 | Налоговые поступления | 3 334 | |||
04 | Hалоги на собственность | 14 287 | |||
1 | Hалоги на имущество | 273 | |||
3 | Земельный налог | 239 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 770 | |||
5 | Единый земельный налог | 5 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 281 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 157 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 124 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 588 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 588 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 588 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 583 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 583 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 583 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 60 485 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 49 150 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 49 150 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 150 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 49 150 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 335 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 335 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 335 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 317 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 511 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 507 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 412 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 412 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 412 |
Приложение 5 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 60 029 | ||||
1 | Налоговые поступления | 20 446 | |||
01 | Подоходный налог | 1 629 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 629 | |||
04 | Hалоги на собственность | 17 673 | |||
1 | Hалоги на имущество | 552 | |||
3 | Земельный налог | 1 140 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 15 642 | |||
5 | Единый земельный налог | 339 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1144 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1144 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 583 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 583 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 583 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 60 029 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 755 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 755 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 755 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 755 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 274 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 274 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 274 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 244 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 867 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4 163 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 6 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 60 947 | ||||
1 | Налоговые поступления | 21 364 | |||
01 | Подоходный налог | 1 702 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 702 | |||
04 | Hалоги на собственность | 18 467 | |||
1 | Hалоги на имущество | 577 | |||
3 | Земельный налог | 1 191 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 16 345 | |||
5 | Единый земельный налог | 354 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1195 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1195 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 39 583 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 39 583 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 39 583 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 60 947 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 218 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 218 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 218 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 218 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 730 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 730 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 730 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 551 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 896 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4282 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 7 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 7 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 85 288 | ||||
1 | Налоговые поступления | 26 541 | |||
01 | Подоходный налог | 5 236 | |||
2 | Налоговые поступления | 5 236 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 154 | |||
1 | Hалоги на имущество | 375 | |||
3 | Земельный налог | 114 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 499 | |||
5 | Единый земельный налог | 166 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 151 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 9 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 142 | |||
2 | Неналоговые поступления | 152 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 152 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 152 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 1 993 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 1 993 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 993 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 602 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 602 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 602 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 90 825 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 53 238 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 53 238 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 238 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53 238 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 23 216 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 23 216 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 216 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18 780 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 350 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 086 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 14 371 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 14 371 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 371 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 14 371 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 537 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 537 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 537 |
Приложение 8 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 81 247 | ||||
1 | Налоговые поступления | 24 645 | |||
01 | Подоходный налог | 1 902 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 902 | |||
04 | Hалоги на собственность | 21 343 | |||
1 | Hалоги на имущество | 251 | |||
3 | Земельный налог | 451 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 20 379 | |||
5 | Единый земельный налог | 262 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 400 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 248 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 152 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 602 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 602 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 602 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 81 247 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 077 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 077 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 077 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 077 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 427 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 427 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 427 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 042 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 170 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 215 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 743 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 20 743 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 743 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 743 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 9 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 82 356 | ||||
1 | Налоговые поступления | 25 754 | |||
01 | Подоходный налог | 1 988 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 988 | |||
04 | Hалоги на собственность | 22 303 | |||
1 | Hалоги на имущество | 262 | |||
3 | Земельный налог | 471 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 296 | |||
5 | Единый земельный налог | 274 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 463 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 304 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 159 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 602 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 602 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 602 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 82 356 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 45 379 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 45 379 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 379 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 45 379 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 844 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 15 844 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 844 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12 161 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 346 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 337 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 133 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 21 133 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 133 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 133 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 10 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 10 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 09.11.2023 № 8-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 79 542 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15 525 | |||
01 | Подоходный налог | 2 271 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 271 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 932 | |||
1 | Hалоги на имущество | 275 | |||
3 | Земельный налог | 163 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 12 487 | |||
5 | Единый земельный налог | 7 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 22 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 202 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 968 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 968 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 234 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 234 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 324 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6 324 | |||
1 | Продажа земли | 6 324 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 491 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 491 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 491 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 85 391 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 787 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 787 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 787 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 787 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 16 257 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16 257 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 257 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10 243 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 744 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 270 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 347 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 347 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 347 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 347 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -5 849 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5 849 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 5 849 |
Приложение 11 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 73 117 | ||||
1 | Налоговые поступления | 15615 | |||
01 | Подоходный налог | 2 487 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 487 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 171 | |||
1 | Hалоги на имущество | 595 | |||
3 | Земельный налог | 200 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 050 | |||
5 | Единый земельный налог | 326 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 957 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 957 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 011 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 011 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 011 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 491 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 491 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 491 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 73 117 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 204 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 204 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 204 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 204 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 13 660 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13 660 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 13 660 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8 906 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 983 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 771 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 253 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 253 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 253 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 253 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 12 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 74 080 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 542 | |||
01 | Подоходный налог | 2 823 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 823 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 719 | |||
1 | Hалоги на имущество | 622 | |||
3 | Земельный налог | 209 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 547 | |||
5 | Единый земельный налог | 341 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 000 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 000 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 047 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 047 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 047 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 56 491 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 56 491 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 56 491 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 74 080 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 47 464 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 47 464 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 464 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 47 464 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 326 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 326 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 326 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9 405 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 018 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 903 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 290 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 290 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 290 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 290 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 13 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қайнарбулакского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 13 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 101 238 | ||||
1 | Налоговые поступления | 33 423 | |||
01 | Подоходный налог | 9 394 | |||
2 | Налоговые поступления | 9 394 | |||
04 | Hалоги на собственность | 23 626 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 381 | |||
3 | Земельный налог | 278 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 21 937 | |||
5 | Единый земельный налог | 68 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 403 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 63 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 340 | |||
2 | Неналоговые поступления | 317 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 17 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 17 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 300 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 300 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 283 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 4 283 | |||
1 | Продажа земли | 4 283 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 215 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 215 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 215 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 103 473 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 67 925 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 67 925 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 925 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 67 925 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 871 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 32 871 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 871 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 492 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 433 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 896 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 727 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 727 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 727 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 727 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -2 235 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 2 235 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 2 235 |
Приложение 14 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қайнарбулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 98396 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 181 | |||
01 | Подоходный налог | 6 253 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 253 | |||
04 | Hалоги на собственность | 27 358 | |||
1 | Hалоги на имущество | 6 817 | |||
3 | Земельный налог | 1 055 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 114 | |||
5 | Единый земельный налог | 372 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 570 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 551 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 215 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 215 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 215 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 98396 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 59 907 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 907 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 59 907 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 59 907 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 261 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 261 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 34 261 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22682 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 500 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 079 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 727 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 727 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 727 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 727 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 501 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 501 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1 501 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 15 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қайнарбулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 99981 | ||||
1 | Налоговые поступления | 36 766 | |||
01 | Подоходный налог | 6 534 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 534 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 592 | |||
1 | Hалоги на имущество | 7 124 | |||
3 | Земельный налог | 1 105 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 19 974 | |||
5 | Единый земельный налог | 389 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 640 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 621 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 19 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 63 215 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 63 215 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 63 215 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 99981 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 61 173 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 61 173 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 173 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 61 173 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 35 254 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 35 254 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35 254 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23597 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 000 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 657 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 727 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 2 727 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 727 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 2 727 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 827 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 827 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 827 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 827 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 16 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарабулакского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 16 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 211 268 | ||||
1 | Налоговые поступления | 189 738 | |||
01 | Подоходный налог | 76 200 | |||
2 | Налоговые поступления | 76 200 | |||
04 | Hалоги на собственность | 110 497 | |||
1 | Hалоги на имущество | 3 000 | |||
3 | Земельный налог | 942 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 116 203 | |||
5 | Единый земельный налог | 352 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 041 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 140 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 901 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 530 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 172 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 172 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан | 250 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 250 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 108 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 108 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 63 778 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 63 778 | |||
1 | Продажа земли | 63 778 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 287 633 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 115 319 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115 319 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 319 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 115 319 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 140 975 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 140 975 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 140 975 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 99 093 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 596 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 34 286 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 611 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 611 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 611 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 611 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 18 728 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 18 728 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 18 728 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 18 728 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -76 365 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 76 365 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 76 365 |
Приложение 17 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарабулакского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 200944 | ||||
1 | Налоговые поступления | 179 627 | |||
01 | Подоходный налог | 42 492 | |||
2 | Налоговые поступления | 42 492 | |||
04 | Hалоги на собственность | 131 199 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 430 | |||
3 | Земельный налог | 3 145 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 123 260 | |||
5 | Единый земельный налог | 364 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 936 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 137 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4 799 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 317 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 317 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 317 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 200944 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 90 038 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 90 038 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 038 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 90 038 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 73 778 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 73 778 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 73 778 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 33 279 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 315 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 31 184 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 431 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 431 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 431 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 431 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 24 697 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 24 697 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 697 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 24 697 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 18 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарабулакского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 209075 | ||||
1 | Налоговые поступления | 187 712 | |||
01 | Подоходный налог | 44 405 | |||
2 | Налоговые поступления | 44 405 | |||
04 | Hалоги на собственность | 137 104 | |||
1 | Hалоги на имущество | 4 630 | |||
3 | Земельный налог | 3 287 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 128 807 | |||
5 | Единый земельный налог | 380 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 203 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 188 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 015 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 363 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 363 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 363 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 20 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 20 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 20 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 209075 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 91 894 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 91 894 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 894 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 91 894 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 349 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 78 349 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 349 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 36 432 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 641 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32 276 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 505 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 505 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 505 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 505 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 26 327 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 26 327 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 26 327 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 26 327 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 19 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарамуртского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 19 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 122 284 | ||||
1 | Налоговые поступления | 40 664 | |||
01 | Подоходный налог | 5 809 | |||
2 | Налоговые поступления | 5 809 | |||
04 | Hалоги на собственность | 34 601 | |||
1 | Hалоги на имущество | 948 | |||
3 | Земельный налог | 373 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 230 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 254 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 46 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 208 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 428 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 428 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 428 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 13 476 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 13 476 | |||
1 | Продажа земли | 13 476 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 716 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 716 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 716 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 129 087 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 81 548 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 81 548 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 548 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 81 548 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 37 607 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 37 607 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37 607 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 30 351 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 902 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 354 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 9 932 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 9 932 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 932 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 9 932 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 803 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6 803 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 803 |
Приложение 20 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарамуртского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 114 734 | ||||
1 | Налоговые поступления | 47 505 | |||
01 | Подоходный налог | 8 284 | |||
2 | Налоговые поступления | 8 284 | |||
04 | Hалоги на собственность | 35 052 | |||
1 | Hалоги на имущество | 865 | |||
3 | Земельный налог | 1 392 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 32 368 | |||
5 | Единый земельный налог | 427 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 169 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 4 033 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 136 | |||
2 | Неналоговые поступления | 513 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 513 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 513 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 716 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 716 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 716 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 114 734 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 69 711 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 69 711 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 711 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 69 711 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 384 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 34 384 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 384 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 20 573 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 427 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 354 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 639 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 639 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 639 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 639 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 21 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарамуртского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 116 889 | ||||
1 | Налоговые поступления | 49 642 | |||
01 | Подоходный налог | 8 657 | |||
2 | Налоговые поступления | 8 657 | |||
04 | Hалоги на собственность | 36 629 | |||
1 | Hалоги на имущество | 904 | |||
3 | Земельный налог | 1 455 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 33 824 | |||
5 | Единый земельный налог | 446 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 4 356 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 4 214 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 142 | |||
2 | Неналоговые поступления | 531 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 531 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 531 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 66 716 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 66 716 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 66 716 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 116 889 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 70 057 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 70 057 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 057 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 70 057 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 140 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 36 140 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 36 140 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21 844 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 508 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12 787 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 10 693 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 10 693 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 693 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 10 693 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 22 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарасуского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 22 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 121 106 | ||||
1 | Налоговые поступления | 102 866 | |||
01 | Подоходный налог | 26 956 | |||
2 | Налоговые поступления | 26 956 | |||
04 | Hалоги на собственность | 75 310 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 873 | |||
3 | Земельный налог | 914 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 72 354 | |||
5 | Единый земельный налог | 169 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 600 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 108 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 492 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1 051 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 051 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 051 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 189 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 189 | |||
1 | Продажа земли | 7 189 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 132 960 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 78 176 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 78 176 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 176 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 78 176 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54 784 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 54 784 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 784 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 40 987 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 950 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 847 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -11 854 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 11 854 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 11 854 |
Приложение 23 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарасуского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 132482 | ||||
1 | Налоговые поступления | 122 482 | |||
01 | Подоходный налог | 41565 | |||
2 | Налоговые поступления | 41 565 | |||
04 | Hалоги на собственность | 78 780 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 329 | |||
3 | Земельный налог | 3 149 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 74 302 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 137 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 379 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 758 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 132482 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 444 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 444 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 444 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 444 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 66 038 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66 038 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 038 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 34231 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7 763 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24 044 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 24 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Қарасуского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 137996 | ||||
1 | Налоговые поступления | 127 996 | |||
01 | Подоходный налог | 43 436 | |||
2 | Налоговые поступления | 43 436 | |||
04 | Hалоги на собственность | 82 325 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 389 | |||
3 | Земельный налог | 3 291 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 77 646 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 234 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 397 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 837 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 137 996 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 66 995 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 66 995 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 995 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 66 995 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 71 001 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 71 001 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 71 001 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 36753 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8 034 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26214 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 25 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 25 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 09.11.2023 № 8-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 75 012 | ||||
1 | Налоговые поступления | 13 799 | |||
01 | Подоходный налог | 2 180 | |||
2 | Налоговые поступления | 2 180 | |||
04 | Hалоги на собственность | 11 617 | |||
1 | Hалоги на имущество | 633 | |||
3 | Земельный налог | 43 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 938 | |||
5 | Единый земельный налог | 3 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 2 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 355 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 355 | |||
1 | Продажа земли | 2 355 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 858 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 858 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 858 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 76 278 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 191 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 191 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 191 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 191 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 963 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14 963 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 14 963 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 11 526 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 750 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 687 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 124 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 124 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 124 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 124 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 266 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 266 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 266 |
Приложение 26 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 69 792 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 934 | |||
01 | Подоходный налог | 1 495 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 495 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 095 | |||
1 | Hалоги на имущество | 233 | |||
3 | Земельный налог | 456 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 168 | |||
5 | Единый земельный налог | 238 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 344 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 344 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 858 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 858 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 858 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 52 070 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 070 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 070 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 070 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 514 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 514 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 514 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 713 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 001 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 800 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 208 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 208 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 208 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 208 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 69 792 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 27 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 70 508 | ||||
1 | Налоговые поступления | 11 650 | |||
01 | Подоходный налог | 1 562 | |||
2 | Налоговые поступления | 1 562 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 684 | |||
1 | Hалоги на имущество | 243 | |||
3 | Земельный налог | 566 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 626 | |||
5 | Единый земельный налог | 249 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 404 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 404 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 58 858 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 58 858 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 58 858 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 70 508 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 554 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 554 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 554 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 554 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 744 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 744 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 744 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4 806 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 109 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 829 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 210 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 210 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 210 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 210 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 28 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 28 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 20.12.2023 № 9-63/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 112 279 | ||||
1 | Налоговые поступления | 56 028 | |||
01 | Подоходный налог | 13 459 | |||
2 | Налоговые поступления | 13 459 | |||
04 | Hалоги на собственность | 42 488 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 249 | |||
3 | Земельный налог | 307 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 40 932 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 81 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 20 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 61 | |||
2 | Неналоговые поступления | 538 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 38 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 38 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 500 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 217 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 217 | |||
1 | Продажа земли | 217 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55 496 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 496 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 496 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 125 325 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 64 578 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 64 578 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 578 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 64 578 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 756 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 756 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 756 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 32 081 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 175 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 183 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 183 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 183 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 183 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10 808 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10 808 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 808 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 10 808 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -13 046 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 13 046 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 13 046 |
Приложение 29 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 117 744 | ||||
1 | Налоговые поступления | 62 168 | |||
01 | Подоходный налог | 6 247 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 247 | |||
04 | Hалоги на собственность | 54 617 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 656 | |||
3 | Земельный налог | 1 568 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 50 912 | |||
5 | Единый земельный налог | 481 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 304 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 241 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 63 | |||
2 | Неналоговые поступления | 80 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 80 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 80 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55 496 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 496 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 496 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 56 974 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 974 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 974 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 974 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 48 264 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48 264 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 48 264 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 384 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 17 879 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 785 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 785 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 785 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 5 722 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5 722 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5 722 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 722 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 117 744 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 30 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 120 546 | ||||
1 | Налоговые поступления | 64 967 | |||
01 | Подоходный налог | 6 529 | |||
2 | Налоговые поступления | 6 529 | |||
04 | Hалоги на собственность | 57 075 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 731 | |||
3 | Земельный налог | 1 639 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 53 203 | |||
5 | Единый земельный налог | 502 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 363 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 297 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 66 | |||
2 | Неналоговые поступления | 83 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 83 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 83 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 55 496 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 55 496 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 55 496 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 56 974 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 974 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 974 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 974 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 467 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50 467 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 50 467 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 16 289 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7 000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 27 179 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6 785 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 785 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 785 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 785 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 319 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 6 319 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 6 319 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 319 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 120 546 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 31 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2023 год
Сноска. Приложение 31 - в редакции решения Сайрамского районного маслихата Туркестанской области от 09.11.2023 № 8-59/VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 232 511 | ||||
1 | Налоговые поступления | 164 251 | |||
01 | Подоходный налог | 45 436 | |||
2 | Налоговые поступления | 45 436 | |||
04 | Hалоги на собственность | 118 172 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 660 | |||
3 | Земельный налог | 1 000 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 114 462 | |||
5 | Единый земельный налог | 50 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 643 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 30 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 613 | |||
2 | Неналоговые поступления | 10 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 10 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 10 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 58 250 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 58 250 | |||
1 | Продажа земли | 58 250 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 267 484 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 106 137 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 106 137 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 137 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 137 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 146 648 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 34 649 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 649 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 34 649 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 111 999 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 111 999 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 100 779 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7 720 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 12 161 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 12 161 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 161 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 12 161 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 538 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 538 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 538 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2 538 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -34 973 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 34 973 | ||||
Поступления займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 34 973 |
Приложение 32 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 168 027 | ||||
1 | Налоговые поступления | 158 027 | |||
01 | Подоходный налог | 30 718 | |||
2 | Налоговые поступления | 30 718 | |||
04 | Hалоги на собственность | 125 635 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 993 | |||
3 | Земельный налог | 4 676 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 118 418 | |||
5 | Единый земельный налог | 551 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 674 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 448 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 226 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
1 | 2 | 3 | |||
2. Затраты | 168 027 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 85 600 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 85 600 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 600 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85 600 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 76 263 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 76 263 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 76 263 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 45 028 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 316 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 919 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 164 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 164 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 164 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 164 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 33 к решению маслихата Сайрамского района от 27 декабря 2022 года № 25-148/VII |
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |
1 | 2 | 3 | |||
1. Доходы | 174 690 | ||||
1 | Налоговые поступления | 164 690 | |||
01 | Подоходный налог | 31 875 | |||
2 | Налоговые поступления | 31 875 | |||
04 | Hалоги на собственность | 131 065 | |||
1 | Hалоги на имущество | 2 083 | |||
3 | Земельный налог | 4 797 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 123 609 | |||
5 | Единый земельный налог | 576 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 750 | |||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 1 513 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 237 | |||
2 | Неналоговые поступления | 0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 10 000 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 000 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 10 000 | |||
Функциональная группа | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||
Функциональная подпрограмма | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
2. Затраты | 174 690 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 86 114 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 86 114 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 114 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 86 114 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 82 400 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 82 400 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 82 400 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 48 970 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5 502 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 27 927 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 6 176 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 6 176 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 176 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 6 176 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
Поступление займов | 0 | ||||
Погашение займов | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |