Келесский районной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Келесского районного маслихата "О районном бюджете на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 10-85-VIІ (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26265) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет Келесского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 334 868 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 413 191 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 232 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 100 083 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 812 362 тысяч тенге;
2) затраты – 24 392 536 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 247 234 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 321 615 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 74 381 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -304 902 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 304 902 тысяч тенге:
поступление займов – 321 615 тысяч тенге ;
погашение займов – 74 381 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 57 668 тысяч тенге.".
2. приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь районного маслихата | А.Тотиков |
Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 24 мая 2022 года № 14-119-VII |
|
Приложение 1 к решению Келесского районного маслихата от 24 декабря 2022 года № 10-85-VII |
Районный бюджет на 2022 год
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. Доходы | 24 334 868 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1 413 191 | ||||
01 | Подоходный налог | 459 560 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 11 892 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 447 668 | ||||
03 | Социальный налог | 652 330 | ||||
1 | Социальный налог | 652 330 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 267 687 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 267 687 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19 713 | ||||
2 | Акцизы | 12 500 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 940 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 273 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13 901 | ||||
1 | Государственная пошлина | 13 901 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 9 232 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 | ||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 374 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 374 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8 855 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8 855 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 100 083 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 100 083 | ||||
1 | Продажа земли | 99 500 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 583 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 22 812 362 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 22 812 362 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 22 812 362 | ||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. Затраты | 24 392 536 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 011 127 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 275 723 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 942 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 35 942 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 30 000 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 209 781 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 157 271 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 52 510 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 7 000 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 000 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 000 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 5 000 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 728 404 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 37 767 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 37 767 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 417 568 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 321 734 | ||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 2 050 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 85 160 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8 624 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 258 069 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 41 331 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 216 738 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 000 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 15 000 | ||||
02 | Оборона | 110 140 | ||||
1 | Военные нужды | 20 704 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 704 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 704 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 89 436 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 89 436 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 88 436 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 000 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 31 400 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 31 400 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31 400 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 31 400 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 375 605 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 1 686 482 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 686 482 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1 686 482 | ||||
2 | Социальная помощь | 1 586 195 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1 586 195 | ||||
002 | Программа занятости | 632 984 | ||||
015 | Территориальный центр социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 69 789 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 8 560 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 160 320 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 9 382 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 155 219 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 402 015 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 147 926 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 102 928 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 102 928 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 84 188 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 200 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15 540 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 485 956 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 130 324 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 100 000 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 100 000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30 324 | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 30 324 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 743 994 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 743 994 | ||||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 38 414 | ||||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 377 601 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 327 979 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 611 638 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 611 638 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 140 620 | ||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 471 018 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 928 427 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 445 230 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 28 727 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 28 727 | ||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 416 503 | ||||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 416 503 | ||||
2 | Спорт | 28 000 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 16 000 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 16 000 | ||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 12 000 | ||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6 000 | ||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 000 | ||||
3 | Информационное пространство | 259 579 | ||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 259 579 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 51 500 | ||||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 175 691 | ||||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 32 388 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 195 618 | ||||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 195 618 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 53 776 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 118 342 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 500 | ||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 168 780 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 168 780 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 168 780 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 168 780 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 123 393 | ||||
6 | Земельные отношения | 47 448 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 47 448 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 46 343 | ||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 105 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 75 945 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 945 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 75 945 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 48 568 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 48 568 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 48 568 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 26 568 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 22 000 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 146 742 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 146 742 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 146 742 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 339 459 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 807 283 | ||||
13 | Прочие | 404 886 | ||||
9 | Прочие | 404 886 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 380 877 | ||||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 192 849 | ||||
064 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 188 028 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24 009 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 24 009 | ||||
14 | Обслуживание долга | 150 | ||||
1 | Обслуживание долга | 150 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 150 | ||||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 150 | ||||
15 | Трансферты | 14 557 362 | ||||
1 | Трансферты | 14 557 362 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14 557 362 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 444 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 14 236 142 | ||||
038 | Субвенции | 316 766 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 010 | ||||
3. Чистое бюджетное кредитование | 247 234 | |||||
Бюджетные кредиты | 321 615 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 321 615 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 321 615 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 321 615 | ||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 321 615 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 74 381 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 74 381 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 74 381 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||
приобретение финансовых активов | 0 | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -304 902 | |||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 304 902 | |||||
Поступления займов | 321 615 | |||||
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
7 | Поступления займов | 321 615 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 321 615 | ||||
2 | Договоры займа | 321 615 | ||||
16 | Погашение займов | 74 381 | ||||
1 | Погашение займов | 74 381 | ||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 74 381 | ||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 74 381 | ||||
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 57 668 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 57 668 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 57 668 |