Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26363) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 81 029 544,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 39 534 819,9 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 424 298,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10 188 329,2 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 30 882 096,9 тысяч теңге;
2) затраты – 82 249 449,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 240 916,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 240 916,7 тысяч тенге;
поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;
погашение займов – 9 021 487,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 137 229,8 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Принять к исполнению нормативы распределения доходов на 2022 год, в том числе:
1) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 %;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 21,1 %;
3) социальный налог – 21,1 %.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 2 сентября 2022 года № 27/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 81 029 544,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 39 534 819,9 | ||
01 | Подоходный налог | 26 125 048,4 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 16 857 451,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 267 597,4 | ||
03 | Социальный налог | 5 840 562,5 | ||
1 | Социальный налог | 5 840 562,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 305 926,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 3 915 600,0 | ||
3 | Земельный налог | 593 880,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 796 446,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 922 163,0 | ||
2 | Акцизы | 115 496,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 190 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 616 667,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 341 120,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 341 120,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 424 298,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 117 092,2 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 42,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 117 050,2 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 516,8 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 516,8 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 86 989,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 86 989,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 216 700,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 216 700,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 10 188 329,2 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 879 531,2 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9 879 531,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 308 798,0 | ||
1 | Продажа земли | 190 000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 118 798,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 30 882 096,9 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 30 882 096,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 30 882 096,9 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 82 249 449,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 496 155,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 419,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 58 419,4 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 395 054,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 393 288,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 766,5 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 160 392,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 108 611,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20 647,4 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 134,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 30 000,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 87 339,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 82 547,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 792,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 99 380,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 99 380,8 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 166 700,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 159 300,2 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 400,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 265 731,3 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 265 731,3 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 263 136,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 260 136,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
02 | Оборона | 85 082,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 85 082,9 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 85 082,9 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 136 212,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 86 592,4 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 86 592,4 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 49 620,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 49 205,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 415,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 868 006,6 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 707 317,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 177 463,0 | ||
002 | Программа занятости | 1 230 228,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 5 368,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 482 566,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 9 360,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 547 961,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 23 157,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 10 702,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 140 782,0 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 785 065,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 435 778,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 576,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 193 221,4 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 522 542,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 12 047,9 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 127 500,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 160 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 106 678,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 536 621,1 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 015,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 707 563,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 899,9 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 979,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 303 785,6 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 857,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 650 631,9 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 219 833,5 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 623 056,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 228 196,4 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 13 597 114,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 21 229 764,4 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 208 118,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 193 200,0 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 341 860,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 78 772,8 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 258 180,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 2 105,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 802,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 016 142,7 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 699 189,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 35 656,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 417 672,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 243 261,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 600,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 201 086,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 55 629,1 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 92 199,2 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 53 258,0 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 115 867,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 45 495,0 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 3 898,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 147,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 38 971,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 356,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 318,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3 063,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 3 063,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29 255,0 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 29 255,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 261 187,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 261 187,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 110 987,7 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 150 200,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 8 444 810,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 444 710,9 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 1 015 037,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 202 838,1 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 213 265,2 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 143 300,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 870 270,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 100,0 | ||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 100,0 | ||
13 | Прочие | 803 484,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 137 229,8 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 137 229,8 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 16 108,0 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 16 108,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 650 146,2 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 10 895,0 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 639 251,2 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 120 436,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 120 436,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 120 436,0 | ||
15 | Трансферты | 23 878 934,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 878 934,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 986,7 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 23 490 510,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 373 437,7 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 021 011,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 021 011,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 021 011,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 021 011,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 240 916,7 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 2 240 916,7 | |||
7 | Поступления займов | 10 799 999,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 10 799 999,0 | ||
2 | Договоры займа | 10 799 999,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 021 487,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 021 487,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 021 487,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 462 404,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 462 404,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 462 404,7 |