Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162938) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 761 928,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 37 701 844,3 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 818 105,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 014 831,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 35 227 147,2 тысяч теңге;
2) затраты – 90 041 700,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 195 474,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 195 474,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 105 307,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 105 307,7 тысяч тенге;
поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;
погашение займов – 9 157 096,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 125 724,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата | А. Светаш |
Приложение к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 15 декабря 2022 года № 31/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII |
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. ДОХОДЫ | 88 761 928,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 37 701 844,3 | ||
01 | Подоходный налог | 23 152 008,8 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 13 718 154,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 9 433 854,8 | ||
03 | Социальный налог | 6 488 460,5 | ||
1 | Социальный налог | 6 488 460,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 6 667 212,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 4 052 512,0 | ||
3 | Земельный налог | 710 000,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 1 904 700,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 934 163,0 | ||
2 | Акцизы | 108 496,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 199 000,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 626 667,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 460 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 460 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 818 105,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 108 596,3 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 471,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 107 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 125,3 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 800,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 4 800,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 107 400,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 107 400,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 597 309,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 597 309,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 014 831,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 673 731,8 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 14 673 731,8 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 341 100,0 | ||
1 | Продажа земли | 211 100,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 130 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 35 227 147,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 35 227 147,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 35 227 147,2 |
Функциональная группа | Всего затраты (тысяч тенге) | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. ЗАТРАТЫ | 90 041 700,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 633 958,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 58 420,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 56 839,4 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 581,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 437 699,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 436 204,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 494,1 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 162 858,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 111 995,1 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 20 647,4 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 215,5 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 30 000,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 86 233,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 83 267,9 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 966,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 101 109,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 101 109,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 163 354,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 156 163,7 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 7 190,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 361 972,8 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 361 972,8 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 262 310,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 259 369,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2 941,5 | ||
02 | Оборона | 80 429,9 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 80 429,9 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 80 429,9 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 136 804,5 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 86 330,2 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 86 330,2 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 50 474,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 50 059,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 415,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 4 464 855,3 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 4 304 166,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 181 728,6 | ||
002 | Программа занятости | 1 038 686,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 4 801,5 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 393 717,4 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 5 545,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 536 401,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 24 081,3 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 7 556,5 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 144 636,1 | ||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 792 825,3 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 485 936,2 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 446,1 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 190 744,3 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 466 556,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 7 515,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 990,0 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 7 000,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 160 689,0 | ||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 160 689,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 41 035 780,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 301 344,8 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 36 423,7 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 7 015,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 754 848,8 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4 471,4 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 16 979,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 316 631,3 | ||
027 | Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2 857,2 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 318 724,5 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 221 685,3 | ||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 621 708,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 35 379 819,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 13 593 666,8 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 21 247 675,1 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 162 160,0 | ||
025 | Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 208 118,0 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 168 200,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7 905,9 | ||
009 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 7 905,9 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 346 709,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 80 812,6 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 263 020,5 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 110,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 766,4 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 116 763,3 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 777 192,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 35 006,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 491 107,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 237 089,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12 990,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 228 096,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 59 337,3 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 118 331,3 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 50 427,5 | ||
804 | Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения) | 111 475,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма | 43 562,5 | ||
004 | Регулирование туристической деятельности | 3 898,0 | ||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6 147,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 36 511,7 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 21 356,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 32 953,1 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 306,3 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 306,3 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 32 646,8 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 32 646,8 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 539 551,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 539 551,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 109 688,4 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 429 863,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 12 846 892,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 386 377,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 072 005,8 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 3 362 067,4 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 268 154,2 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 830 300,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 853 849,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 460 515,0 | ||
080 | Строительство специализированных центров обслуживания населения | 460 515,0 | ||
13 | Прочие | 803 859,4 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 125 724,9 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 125 724,9 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 9 711,2 | ||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 9 711,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 668 423,3 | ||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025" | 9 822,1 | ||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 658 601,2 | ||
14 | Обслуживание долга | 1 168 765,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 168 765,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 1 168 765,0 | ||
15 | Трансферты | 26 181 086,9 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26 181 086,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 14 986,7 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 745,1 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 25 091 463,5 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов | 700 453,9 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 373 437,7 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -195 474,9 | |||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 195 474,9 | ||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 1 021 011,0 | |||
4 | Приобретение финансовых активов | 1 021 011,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 021 011,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 1 021 011,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -2 105 307,7 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 2 105 307,7 | |||
7 | Поступления займов | 10 799 999,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 10 799 999,0 | ||
2 | Договоры займа | 10 799 999,0 | ||
16 | Погашение займов | 9 157 096,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9 157 096,0 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9 157 096,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 462 404,7 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 462 404,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 462 404,7 |