О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы"

С истёкшим сроком

Решение Усть-Каменогорского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 15 декабря 2022 года № 31/2-VII. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162938) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 88 761 928,6 тысячи тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 37 701 844,3 тысячи тенге;

      неналоговые поступления – 818 105,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 15 014 831,8 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 35 227 147,2 тысяч теңге;

      2) затраты – 90 041 700,2 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 195 474,9 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 195 474,9 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 021 011,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 1 021 011,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -2 105 307,7 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 105 307,7 тысяч тенге;

      поступление займов – 10 799 999,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 9 157 096,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 462 404,7 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2022 год в сумме 125 724,9 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата А. Светаш

  Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 15 декабря 2022 года
№ 31/2-VII
  Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 28 декабря 2021 года
№ 15/2-VII

Бюджет города Усть-Каменогорска на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. ДОХОДЫ

88 761 928,6

1



Налоговые поступления

37 701 844,3


01


Подоходный налог

23 152 008,8



1

Корпоративный подоходный налог

13 718 154,0



2

Индивидуальный подоходный налог

9 433 854,8


03


Социальный налог

6 488 460,5



1

Социальный налог

6 488 460,5


04


Налоги на собственность

6 667 212,0



1

Налоги на имущество

4 052 512,0



3

Земельный налог

710 000,0



4

Налог на транспортные средства

1 904 700,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

934 163,0



2

Акцизы

108 496,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

199 000,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

626 667,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

460 000,0



1

Государственная пошлина

460 000,0

2



Неналоговые поступления

818 105,3


01


Доходы от государственной собственности

108 596,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

471,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

107 000,0



7

Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета

1 125,3


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 800,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

4 800,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

107 400,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

107 400,0


06


Прочие неналоговые поступления

597 309,0



1

Прочие неналоговые поступления

597 309,0

3



Поступления от продажи основного капитала

15 014 831,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 673 731,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

14 673 731,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

341 100,0



1

Продажа земли

211 100,0



2

Продажа нематериальных активов

130 000,0

4



Поступления трансфертов

35 227 147,2


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

35 227 147,2



2

Трансферты из областного бюджета

35 227 147,2


Функциональная группа

Всего затраты (тысяч тенге)


Администратор бюджетных программ



Бюджетная программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. ЗАТРАТЫ

90 041 700,2

01



Государственные услуги общего характера

1 633 958,9


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

58 420,4



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

56 839,4



005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 581,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

437 699,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

436 204,9



003

Капитальные расходы государственного органа

1 494,1


452


Отдел финансов района (города областного значения)

162 858,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

111 995,1



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

20 647,4



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

215,5



028

Приобретение имущества в коммунальную собственность

30 000,0


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

86 233,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

83 267,9



004

Капитальные расходы государственного органа

2 966,0


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

101 109,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

101 109,7


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

163 354,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

156 163,7



013

Капитальные расходы государственного органа

7 190,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

361 972,8



040

Развитие объектов государственных органов

361 972,8


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

262 310,8



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

259 369,3



003

Капитальные расходы государственного органа

2 941,5

02



Оборона

80 429,9


122


Аппарат акима района (города областного значения)

80 429,9



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

80 429,9

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

136 804,5


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

86 330,2



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

86 330,2


499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

50 474,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

50 059,3



003

Капитальные расходы государственного органа

415,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

4 464 855,3


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

4 304 166,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

181 728,6



002

Программа занятости

1 038 686,0



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

4 801,5



005

Государственная адресная социальная помощь

393 717,4



006

Оказание жилищной помощи

5 545,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

536 401,0



010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

24 081,3



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 556,5



013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

144 636,1



015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов

792 825,3



017

Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

485 936,2



021

Капитальные расходы государственного органа

3 446,1



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

190 744,3



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

466 556,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

7 515,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 990,0



094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

7 000,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

160 689,0



068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

160 689,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

41 035 780,1


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5 301 344,8



002

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

36 423,7



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

7 015,0



015

Освещение улиц в населенных пунктах

1 754 848,8



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 471,4



017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

16 979,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 316 631,3



027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

2 857,2



028

Развитие коммунального хозяйства

1 318 724,5



029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

221 685,3



048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

621 708,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

35 379 819,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

13 593 666,8



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

21 247 675,1



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

162 160,0



025

Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

208 118,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

168 200,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

7 905,9



009

Изъятие земельных участков для государственных нужд

7 905,9


491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

346 709,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

80 812,6



005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

263 020,5



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

110,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

2 766,4

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 116 763,3


455


Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

777 192,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

35 006,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

491 107,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

237 089,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

1 000,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

12 990,0


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

228 096,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

59 337,3



002

Услуги по проведению государственной информационной политики

118 331,3



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

50 427,5


804


Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)

111 475,2



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма

43 562,5



004

Регулирование туристической деятельности

3 898,0



005

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

6 147,0



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

36 511,7



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

21 356,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

32 953,1


453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

306,3



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

306,3


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 646,8



007

Организация работ по зонированию земель

32 646,8

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

539 551,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

539 551,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

109 688,4



017

Капитальные расходы государственного органа

429 863,4

12



Транспорт и коммуникации

12 846 892,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 386 377,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

4 072 005,8



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

3 362 067,4



024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

268 154,2



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

2 830 300,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 853 849,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

460 515,0



080

Строительство специализированных центров обслуживания населения

460 515,0

13



Прочие

803 859,4


452


Отдел финансов района (города областного значения)

125 724,9



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

125 724,9


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

9 711,2



006

Поддержка предпринимательской деятельности

9 711,2


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

668 423,3



055

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025"

9 822,1



062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

658 601,2

14



Обслуживание долга

1 168 765,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

1 168 765,0



013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 168 765,0

15



Трансферты

26 181 086,9


452


Отдел финансов района (города областного значения)

26 181 086,9



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

14 986,7



016

Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

745,1



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

25 091 463,5



053

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов

700 453,9



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

373 437,7




III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-195 474,9




Бюджетные кредиты

0,0

5



Погашение бюджетных кредитов

195 474,9




IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

1 021 011,0

4



Приобретение финансовых активов

1 021 011,0


458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 021 011,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

1 021 011,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0




V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

-2 105 307,7




VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)

2 105 307,7

7



Поступления займов

10 799 999,0


01


Внутренние государственные займы

10 799 999,0



2

Договоры займа

10 799 999,0

16



Погашение займов

9 157 096,0


452


Отдел финансов района (города областного значения)

9 157 096,0



008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

9 157 096,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

462 404,7


01


Остатки бюджетных средств

462 404,7



1

Свободные остатки бюджетных средств

462 404,7


Если Вы обнаружили на странице ошибку, выделите мышью слово или фразу и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter

 

поиск по странице

Введите строку для поиска

Совет: в браузере есть встроенный поиск по странице, он работает быстрее. Вызывается чаще всего клавишами ctrl-F.