Маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Семей "О бюджете Караоленского сельского округа на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 20/138-VІI, следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 325,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 182,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 93,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 050,0 тысяч тенге;
2) затраты – 99 259,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934,2 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь городского маслихата | Б. Акжалов |
Приложение 1 | |
к решению маслихата № 23/183-VІI | |
от 30 марта 2022 года |
Приложение 1 | |
к решению маслихата № 20/138-VІI | |
от 24 декабря 2021 года |
Бюджет Караоленского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
I. Доходы | 98 325,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 3 182,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3 182,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 72,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3 110,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 93,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 93,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 93,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
4 | Поступления трансфертов | 95 050,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 95 050,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 95 050,0 | |||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
II. Затраты | 99 259,2 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 55 427,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 55 427,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 55 427,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 039,0 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 388,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 771,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 771,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 771,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 771,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 40 519,0 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 40 519,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 519,0 | |||||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 40 519,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 542,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 542,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 542,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 542,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -934,2 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 934,2 | ||||||
Поступление займов | 0,0 | ||||||
Погашение займов | 0,0 | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 934,2 |