Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26224) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 5788208,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5034033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 41769,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15706,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 696700,0 тысяч тенге;
2) затраты – 7396613,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -75948,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 75948,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1608405,5 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 2779142,0 тыс. тенге.";
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
"3-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год возврат трансфертов в областной бюджет в связи с неиспользованием (недоиспользованием) в 2021 году целевых трансфертов, выделенных из вышестоящего бюджета в размере 402856,5 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 104899,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 235430,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 296490,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Риддерского городского маслихата | Е. Нужных |
Приложение к решению Риддерского городского маслихата от 28 марта 2022 года № 12/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII |
Бюджет города Риддера на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 5 788 208,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 034 033,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 221 514,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 471 569,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 749 945,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 350 833,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 350 833,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 333 859,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 722 190,0 | |||
3 | Земельный налог | 370 557,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 241 112,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 112 150,0 | |||
2 | Акцизы | 6 406,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 281,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 56 463,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 677,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 677,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 41 769,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 37 769,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 192,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5 017,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 10 560,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 000,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 000,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 706,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 15 706,0 | |||
1 | Продажа земли | 10 000,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 5 706,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 696 700,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 696 700,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 696 700,0 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 7 396 613,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 495 754,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 255 154,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 103,0 | |||
112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 44 408,0 | ||
112 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 695,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 210 051,0 | |||
122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 206 963,0 | ||
122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 088,0 | ||
2 | Финансовая деятельность | 4 130,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 130,0 | |||
459 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 885,0 | ||
459 | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 245,0 | ||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 236 470,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 75 702,0 | |||
458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 75 702,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 76 028,0 | |||
459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 75 642,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 386,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 28 770,0 | |||
482 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 28 770,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 55 970,0 | |||
801 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 48 533,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 237,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 200,0 | |||
02 | Оборона | 210 234,0 | |||
1 | Военные нужды | 21 524,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 524,0 | |||
122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 21 524,0 | ||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 188 710,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 188 710,0 | |||
122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 188 710,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 29 048,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 29 048,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 29 048,0 | |||
458 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 29 048,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 662 076,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 110 850,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 110 850,0 | |||
801 | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 110 850,0 | ||
2 | Социальная помощь | 459 059,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 459 059,0 | |||
801 | 004 | Программа занятости | 171 587,0 | ||
801 | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 359,0 | ||
801 | 007 | Оказание жилищной помощи | 12 299,0 | ||
801 | 009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 962,0 | ||
801 | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 83 384,0 | ||
801 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 72 111,0 | ||
801 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 69 952,0 | ||
801 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 44 405,0 | ||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 92 167,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 92 167,0 | |||
801 | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 812,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 86 855,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 4 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 209 643,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 177 296,8 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40 710,8 | |||
458 | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 34 000,0 | ||
458 | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 710,8 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 136 586,0 | |||
466 | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 136 586,0 | ||
2 | Коммунальное хозяйство | 446 644,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 422 708,2 | |||
458 | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 13 702,0 | ||
458 | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 140 486,2 | ||
458 | 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 268 520,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 23 936,0 | |||
466 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 23 936,0 | ||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 585 702,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 585 702,0 | |||
458 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 202 078,0 | ||
458 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 38 889,0 | ||
458 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 125,0 | ||
458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 343 610,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 438 917,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 144 331,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 144 331,0 | |||
457 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 144 331,0 | ||
2 | Спорт | 51 933,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 51 933,0 | |||
457 | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 957,0 | ||
457 | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 42 976,0 | ||
3 | Информационное пространство | 154 176,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 712,0 | |||
456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 712,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 133 464,0 | |||
457 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 115 428,0 | ||
457 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 036,0 | ||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 88 477,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 58 310,0 | |||
456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 32 774,0 | ||
456 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 377,0 | ||
456 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 159,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30 167,0 | |||
457 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 28 005,0 | ||
457 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 162,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 164,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 42 164,0 | |||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 164,0 | |||
460 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 41 562,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 602,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 026,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 74 026,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 74 026,0 | |||
466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 32 224,0 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 41 030,0 | |||
466 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 772,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 860 725,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 860 725,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 860 725,0 | |||
458 | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 37 546,0 | ||
458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 823 179,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 174 919,0 | |||
9 | Прочие | 174 919,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 103 919,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 66 535,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 37 384,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 000,0 | |||
459 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 71 000,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 109,0 | |||
459 | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 109,0 | ||
15 | Трансферты | 3 181 998,5 | |||
1 | Трансферты | 3 181 998,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 181 998,5 | |||
459 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 460,2 | ||
459 | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 779 142,0 | ||
459 | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 369 396,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | -75 948,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 75 948,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 75 948,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 75 948,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 38 452,0 | |||
21 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 37 496,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 532 457,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 532 457,5 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
1 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 948,0 | |||
459 | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 75 948,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 608 405,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 608 405,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 608 405,5 |