О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы"

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 23 сентября 2022 года № 18/2-VII

      Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26224) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 7994402,5 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5944174,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 46504,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 63400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 1940324,5 тысяч тенге;

      2) затраты – 9602807,9 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -75948,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 75948,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1608405,4 тысяч тенге.";

      пункт 3 изложить в новой редакции:

      "3. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 3329142,0 тыс. тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в размере 109324,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 110670,0 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 266033,5 тысяч тенге.";

      пункт 8 изложить в новой редакции:

      "8. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 49750,0 тысяч тенге.";

      пункт 8-2 изложить в новой редакции:

      "8-2. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 187293,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Риддерского городского маслихата Е. Нужных

  Приложение
к решению Риддерского
городского маслихата
от 23 сентября 2022 года
№18/2-VII
  Приложение 1
к решению Риддерского
городского маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 9/2-VII

Бюджет города Риддера на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

7 994 402,5

1




Налоговые поступления

5 944 174,0


01



Подоходный налог

2 864 157,0



1


Корпоративный подоходный налог

947 000,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 917 157,0


03



Социальный налог

1 366 646,0



1


Социальный налог

1 366 646,0


04



Налоги на собственность

1 587 641,0



1


Налоги на имущество

944 641,0



3


Земельный налог

361 000,0



4


Налог на транспортные средства

282 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

110 053,0



2


Акцизы

6 406,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

49 281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

54 366,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 677,0



1


Государственная пошлина

15 677,0

2




Неналоговые поступления

46 504,0


01



Доходы от государственной собственности

44 731,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 754,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 017,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

16 960,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 773,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 773,0

3




Поступления от продажи основного капитала

63 400,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

18 400,0



1


Продажа земли

15 300,0



2


Продажа нематериальных активов

3 100,0

4




Поступления трансфертов

1 940 324,5


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

1 940 324,5



2


Трансферты из областного бюджета

1 940 324,5








Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

9 602 807,9

01




Государственные услуги общего характера

565 727,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

279 530,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 426,0



112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 731,0



112

003

Капитальные расходы государственного органа

695,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

231 104,5



122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

208 957,5



122

003

Капитальные расходы государственного органа

22 147,0


2



Финансовая деятельность

4 130,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

4 130,0



459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 885,0



459

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

245,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

282 067,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

98 535,0



458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

98 535,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

90 131,0



459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 095,0




015

Капитальные расходы государственного органа

14 036,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

30 035,0



482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

29 570,0



482

003

Капитальные расходы государственного органа

465,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

63 366,0



801

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

52 886,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 280,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

9 200,0

02




Оборона

205 498,0


1



Военные нужды

18 230,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

18 230,0



122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

18 230,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

187 268,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 268,0



122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

187 268,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

38 088,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

38 088,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

38 088,0



458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

38 088,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

826 496,0


1



Социальное обеспечение

110 850,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

110 850,0



801

010

Государственная адресная социальная помощь

110 850,0


2



Социальная помощь

622 486,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

622 486,0



801

004

Программа занятости

305 411,0



801

006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

359,0



801

007

Оказание жилищной помощи

6 299,0



801

009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 962,0



801

011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

85 889,0



801

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

94 328,0



801

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

81 898,0



801

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

43 340,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

93 160,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

93 160,0



801

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

812,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

87 848,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

4 500,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 470 468,9


1



Жилищное хозяйство

149 171,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12 585,7



458

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

5 875,0



458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 710,7



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

136 586,0



466

003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

136 586,0


2



Коммунальное хозяйство

646 963,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

413 006,2



458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

4 000,0



458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

140 486,2



458

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

268 520,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

233 957,0



466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

100,0



466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

233 857,0


3



Благоустройство населенных пунктов

674 334,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

674 334,0



458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

228 635,0



458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 889,0



458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 525,0



458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

395 285,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

493 211,0


1



Деятельность в области культуры

156 860,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

156 860,0



457

003

Поддержка культурно-досуговой работы

156 860,0


2



Спорт

61 512,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

61 512,0



457

008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

9 579,0



457

009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 957,0



457

010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

42 976,0


3



Информационное пространство

163 519,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 712,0



456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 712,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

142 807,0



457

006

Функционирование районных (городских) библиотек

124 771,0



457

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 036,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

111 320,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

61 591,0



456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 146,0



456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

25 352,0



456

006

Капитальные расходы государственного органа

909,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

184,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 729,0



457

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

29 994,0




014

Капитальные расходы государственного органа

182,0



457

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 553,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

53 092,0


1



Сельское хозяйство

53 092,0



498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

53 092,0



460

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

41 990,0




003

Капитальные расходы государственного органа

11 102,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

72 972,0



466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

33 902,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

38 298,0



466

015

Капитальные расходы государственного органа

772,0

12




Транспорт и коммуникации

1 007 388,0


1



Автомобильный транспорт

1 004 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 004 360,0



458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

9 980,0



458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

994 380,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

3 028,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

3 028,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

3 028,0

13




Прочие

1 120 759,0


9



Прочие

1 120 759,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 011 435,0




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

55 278,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

956 157,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

109 324,0



459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

109 324,0

14




Обслуживание долга

17 109,0


1



Обслуживание долга

17 109,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 109,0



459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

17 109,0

15




Трансферты

3 731 998,5


1



Трансферты

3 731 998,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 731 998,5



459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 460,2



459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 329 142,0



459

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

369 396,3





III. Чистое бюджетное кредитование:

-75 948,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

75 948,0


01



Погашение бюджетных кредитов

75 948,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

75 948,0




06

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

38 452,0




21

Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций

37 496,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 532 457,4





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 532 457,4

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

75 948,0


1



Погашение займов

75 948,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 948,0



459

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

75 948,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 608 405,4


01



Остатки бюджетных средств

1 608 405,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 608 405,4


Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2022 жылғы 23 қыркүйектегі № 18/2-VII шешімі

      Риддер қалалық мәслихаты ШЕШTІ:

      1. Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекетік тіркеу тізілімінде №26224 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 7994402,5 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5944174,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 46504,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 63400,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 1940324,5 мың теңге;

      2) шығындар – 9602807,9 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -75948,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 75948,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1532457,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1532457,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 75948,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1608405,4 мың теңге.";

      3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "3. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен трансферттер 3329142,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2022 жылға қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 109324 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 110670,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 266033,5 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      8-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының трансферттері есебінен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 49750,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      8-2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8-2. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 187293,0 мың теңге мөлшерінде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Риддер қалалық мәслихатының хатшысы Е. Нужных

  Риддер қалалық мәслихатының
2022 жылғы 23 қыркүйектегі
№18/2-VII шешіміне қосымша
  Риддер қалалық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 9/2-VII шешіміне 1 қосымша

2022 жылға арналған Риддер қаласының бюджеті

Санаты

Барлығы кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

7 994 402,5

1




Салықтық түсімдер

5 944 174,0


01



Табыс салығы

2 864 157,0



1


Корпоративтік табыс салығы

947 000,0



2


Жеке табыс салығы

1 917 157,0


03



Әлеуметтік салық

1 366 646,0



1


Әлеуметтік салық

1 366 646,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1 587 641,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

944 641,0



3


Жер салығы

361 000,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

282 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

110 053,0



2


Акциздер

6 406,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

49 281,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

54 366,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 677,0



1


Мемлекеттік баж

15 677,0

2




Салықтық емес түсімдер

46 504,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 731,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 754,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5 017,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

16 960,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 773,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 773,0

3




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

63 400,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

45 000,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

45 000,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

18 400,0



1


Жерді сату

15 300,0



2


Материалдық емес активтердi сату

3 100,0

4




Трансферттердің түсімдері

1 940 324,5


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

1 940 324,5



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1 940 324,5








Функционалдық топ

Барлығы шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

9 602 807,9

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

565 727,5


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

279 530,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 426,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 731,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

695,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

231 104,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

208 957,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

22 147,0


2



Қаржылық қызмет

4 130,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

4 130,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 885,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

245,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

282 067,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

98 535,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 535,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

90 131,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 095,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

14 036,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

30 035,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 570,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

465,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

63 366,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 886,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 280,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

9 200,0

02




Қорғаныс

205 498,0


1



Әскери мұқтаждар

18 230,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

18 230,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

18 230,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

187 268,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

187 268,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

187 268,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық – атқару қызметі

38 088,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

38 088,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

38 088,0




021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

38 088,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

826 496,0


1



Әлеуметтік қамсыздандыру

110 850,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

110 850,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

110 850,0


2



Әлеуметтік көмек

622 486,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

622 486,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

305 411,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

359,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 299,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 962,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

85 889,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

94 328,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

81 898,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

43 340,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

93 160,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

93 160,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

812,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

87 848,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

4 500,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 470 468,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

149 171,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

12 585,7




003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

5 875,0




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6 710,7



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

136 586,0




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

136 586,0


2



Коммуналдық шаруашылық

646 963,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

413 006,2




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

4 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

140 486,2




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

268 520,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

233 957,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

100,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

233 857,0


3



Елді-мекендерді көркейту

674 334,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

674 334,0




015

Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру

228 635,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

48 889,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 525,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

395 285,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

493 211,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

156 860,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

156 860,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

156 860,0


2



Спорт

61 512,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

61 512,0




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

9 579,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 957,0




010

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

42 976,0


3



Ақпараттық кеңістік

163 519,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 712,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 712,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

142 807,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

124 771,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

18 036,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

111 320,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

61 591,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 146,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

25 352,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

909,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

184,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 729,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 994,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

182,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 553,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

53 092,0


1



Ауыл шаруашылығы

53 092,0



498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

53 092,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 990,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

11 102,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

72 972,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

72 972,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

72 972,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 902,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

38 298,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

772,0

12




Көлік және коммуникация

1 007 388,0


1



Автомобиль көлігі

1 004 360,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 004 360,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

9 980,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

994 380,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

3 028,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

3 028,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

3 028,0

13




Басқалар

1 120 759,0


9



Басқалар

1 120 759,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 011 435,0




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

55 278,0




085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

956 157,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

109 324,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

109 324,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17 109,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17 109,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 109,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17 109,0

15




Трансферттер

3 731 998,5


1



Трансферттер

3 731 998,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 731 998,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33 460,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 329 142,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

369 396,3





ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

-75 948,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

75 948,0




06

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

38 452,0




21

Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 

37 496,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 532 457,4





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 532 457,4

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келесім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

75 948,0


1



Қарыздарды өтеу

75 948,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 948,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

75 948,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 608 405,4


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

1 608 405,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 608 405,4