Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26224) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 7994402,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5944174,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46504,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 63400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1940324,5 тысяч тенге;
2) затраты – 9602807,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -75948,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 75948,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1608405,4 тысяч тенге.";
пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета, в связи с изменением законодательства, в размере 3329142,0 тыс. тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в размере 109324,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 110670,0 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 266033,5 тысяч тенге.";
пункт 8 изложить в новой редакции:
"8. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 49750,0 тысяч тенге.";
пункт 8-2 изложить в новой редакции:
"8-2. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 187293,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Риддерского городского маслихата | Е. Нужных |
Приложение к решению Риддерского городского маслихата от 23 сентября 2022 года №18/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII |
Бюджет города Риддера на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 7 994 402,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 944 174,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 864 157,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 947 000,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 917 157,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 366 646,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 366 646,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 587 641,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 944 641,0 | |||
3 | Земельный налог | 361 000,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 282 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 110 053,0 | |||
2 | Акцизы | 6 406,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 281,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 54 366,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 677,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 677,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 46 504,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 731,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 754,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5 017,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 16 960,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 773,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 773,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 63 400,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 45 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 45 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 400,0 | |||
1 | Продажа земли | 15 300,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 3 100,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1 940 324,5 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 940 324,5 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 940 324,5 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 9 602 807,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 565 727,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 279 530,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 426,0 | |||
112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 731,0 | ||
112 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 695,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 231 104,5 | |||
122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 208 957,5 | ||
122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 22 147,0 | ||
2 | Финансовая деятельность | 4 130,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4 130,0 | |||
459 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 885,0 | ||
459 | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 245,0 | ||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 282 067,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 98 535,0 | |||
458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 98 535,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 90 131,0 | |||
459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 76 095,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 14 036,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 30 035,0 | |||
482 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 29 570,0 | ||
482 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 465,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 63 366,0 | |||
801 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 52 886,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 280,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 9 200,0 | |||
02 | Оборона | 205 498,0 | |||
1 | Военные нужды | 18 230,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 18 230,0 | |||
122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 18 230,0 | ||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 187 268,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 187 268,0 | |||
122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 187 268,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 38 088,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 38 088,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 38 088,0 | |||
458 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 38 088,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 826 496,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 110 850,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 110 850,0 | |||
801 | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 110 850,0 | ||
2 | Социальная помощь | 622 486,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 622 486,0 | |||
801 | 004 | Программа занятости | 305 411,0 | ||
801 | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 359,0 | ||
801 | 007 | Оказание жилищной помощи | 6 299,0 | ||
801 | 009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 962,0 | ||
801 | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 85 889,0 | ||
801 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 94 328,0 | ||
801 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 81 898,0 | ||
801 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 43 340,0 | ||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 93 160,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 93 160,0 | |||
801 | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 812,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 87 848,0 | |||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 4 500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 470 468,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 149 171,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12 585,7 | |||
458 | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 5 875,0 | ||
458 | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 710,7 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 136 586,0 | |||
466 | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 136 586,0 | ||
2 | Коммунальное хозяйство | 646 963,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 413 006,2 | |||
458 | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 000,0 | ||
458 | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 140 486,2 | ||
458 | 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 268 520,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 233 957,0 | |||
466 | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100,0 | ||
466 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 233 857,0 | ||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 674 334,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 674 334,0 | |||
458 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 228 635,0 | ||
458 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 889,0 | ||
458 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 525,0 | ||
458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 395 285,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 493 211,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 156 860,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 156 860,0 | |||
457 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 156 860,0 | ||
2 | Спорт | 61 512,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 61 512,0 | |||
457 | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9 579,0 | ||
457 | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 957,0 | ||
457 | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 42 976,0 | ||
3 | Информационное пространство | 163 519,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 712,0 | |||
456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 712,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 142 807,0 | |||
457 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 124 771,0 | ||
457 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 036,0 | ||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 111 320,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 61 591,0 | |||
456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 35 146,0 | ||
456 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 352,0 | ||
456 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 909,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 184,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 49 729,0 | |||
457 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 29 994,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 182,0 | |||
457 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 553,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 092,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 53 092,0 | |||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 53 092,0 | |||
460 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 41 990,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11 102,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 972,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 972,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 72 972,0 | |||
466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 33 902,0 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 38 298,0 | |||
466 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 772,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 007 388,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 004 360,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 004 360,0 | |||
458 | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 980,0 | ||
458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 994 380,0 | ||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3 028,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 028,0 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3 028,0 | |||
13 | Прочие | 1 120 759,0 | |||
9 | Прочие | 1 120 759,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 011 435,0 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 55 278,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 956 157,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 109 324,0 | |||
459 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 109 324,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 109,0 | |||
459 | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 109,0 | ||
15 | Трансферты | 3 731 998,5 | |||
1 | Трансферты | 3 731 998,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 731 998,5 | |||
459 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 460,2 | ||
459 | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 329 142,0 | ||
459 | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 369 396,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | -75 948,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 75 948,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 75 948,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 75 948,0 | |||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 38 452,0 | |||
21 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций | 37 496,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 532 457,4 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 532 457,4 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
1 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 948,0 | |||
459 | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 75 948,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 |