О внесении изменений в решение Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII "О бюджете города Риддера на 2022 - 2024 годы"

Решение Риддерского городского маслихата Восточно-Казахстанской области от 18 ноября 2022 года № 21/2-VII

      Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162842) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:

      1) доходы – 8943313,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 5992362,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 46234,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 63400,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 2841317,2 тысяч тенге;

      2) затраты – 10475770,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 1608405,4 тысяч тенге.";

      пункт 4 изложить в новой редакции:

      "4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в размере 138911,0 тысяч тенге.";

      пункт 5 изложить в новой редакции:

      "5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 98670,0 тысяч тенге.";

      пункт 6 изложить в новой редакции:

      "6. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 135157,7 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 283203,5 тысяч тенге.";

      пункт 7-1 изложить в новой редакции:

      "7-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в размере 1874778,0 тысяч тенге.";

      пункт 8-2 изложить в новой редакции:

      "8-2. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 189837,0 тысяч тенге.";

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

      Секретарь Риддерского городского маслихата Е. Нужных

  Приложение
к решению Риддерского
городского маслихата
от 18 ноября 2022 года
№21/2-VII
  Приложение 1
к решению Риддерского
городского маслихата
от 24 декабря 2021 года
№ 9/2-VII

Бюджет города Риддера на 2022 год

Категория

Всего доходы (тысяч тенге)


Класс



Подкласс




Специфика





Наименование

1

2

3

4

5

6





I. Доходы

8 943 313,2

1




Налоговые поступления

5 992 362,0


01



Подоходный налог

2 951 845,0



1


Корпоративный подоходный налог

1 034 688,0



2


Индивидуальный подоходный налог

1 917 157,0


03



Социальный налог

1 366 646,0



1


Социальный налог

1 366 646,0


04



Налоги на собственность

1 549 641,0



1


Налоги на имущество

921 641,0



3


Земельный налог

361 000,0



4


Налог на транспортные средства

267 000,0


05



Внутренние налоги на товары, работы и услуги

108 553,0



2


Акцизы

6 406,0



3


Поступления за использование природных и других ресурсов

49 281,0



4


Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

52 866,0


08



Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

15 677,0



1


Государственная пошлина

15 677,0

2




Неналоговые поступления

46 234,0


01



Доходы от государственной собственности

44 461,0



5


Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

22 754,0



7


Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

5 017,0



9


Прочие доходы от государственной собственности

16 690,0


06



Прочие неналоговые поступления

1 773,0



1


Прочие неналоговые поступления

1 773,0

3




Поступления от продажи основного капитала

63 400,0


01



Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0



1


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

45 000,0


03



Продажа земли и нематериальных активов

18 400,0



1


Продажа земли

17 124,0



2


Продажа нематериальных активов

1 276,0

4




Поступления трансфертов

2 841 317,2


02



Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

2 841 317,2



2


Трансферты из областного бюджета

2 841 317,2








Функциональная группа

Всего расходы (тысяч тенге)


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II.Затраты

10 475 770,6

01




Государственные услуги общего характера

524 021,5


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

260 763,5



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

48 426,0



112

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 013,0



112

003

Капитальные расходы государственного органа

695,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата

2 718,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

212 337,5



122

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения)

208 957,5



122

003

Капитальные расходы государственного органа

3 380,0


2



Финансовая деятельность

3 983,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 983,0



459

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 885,0



459

010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

98,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

259 275,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

98 535,0



458

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

98 535,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

77 004,0



459

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

76 546,0




015

Капитальные расходы государственного органа

458,0



482


Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)

29 570,0



482

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма

29 570,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

54 166,0



801

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

52 886,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 280,0

02




Оборона

203 818,0


1



Военные нужды

16 750,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

16 750,0



122

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

16 750,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

187 068,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

187 068,0



122

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

187 068,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

36 074,0


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

36 074,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

36 074,0



458

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

36 074,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

811 982,0


1



Социальное обеспечение

96 669,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

96 669,0



801

010

Государственная адресная социальная помощь

96 669,0


2



Социальная помощь

641 133,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

641 133,0



801

004

Программа занятости

321 324,0



801

006

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

359,0



801

007

Оказание жилищной помощи

6 299,0



801

009

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

6 433,0



801

011

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

87 089,0



801

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

94 328,0



801

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

81 898,0



801

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

43 403,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

74 180,0



801


Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

74 180,0



801

018

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

516,0




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан

73 664,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

1 320 461,9


1



Жилищное хозяйство

6 710,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

6 710,7



458

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 710,7


2



Коммунальное хозяйство

646 963,2



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

413 006,2



458

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

4 000,0



458

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

140 486,2



458

048

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

268 520,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

233 957,0



466

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

100,0



466

058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

233 857,0


3



Благоустройство населенных пунктов

666 788,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

666 788,0



458

015

Освещение улиц в населенных пунктах

225 268,0



458

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

48 784,0



458

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

1 470,0



458

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

391 266,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

485 703,0


1



Деятельность в области культуры

154 851,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

154 851,0



457

003

Поддержка культурно-досуговой работы

154 851,0


2



Спорт

58 855,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

58 855,0



457

008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

9 579,0



457

009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

8 819,0



457

010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

40 457,0


3



Информационное пространство

162 719,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

20 712,0



456

002

Услуги по проведению государственной информационной политики

20 712,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

142 007,0



457

006

Функционирование районных (городских) библиотек

123 971,0



457

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

18 036,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

109 278,0



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

60 080,0



456

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

34 802,0



456

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 274,0



456

006

Капитальные расходы государственного органа

820,0




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

184,0



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

49 198,0



457

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

29 495,0




014

Капитальные расходы государственного органа

182,0



457

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

19 521,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

42 082,0


1



Сельское хозяйство

42 082,0



498


Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)

42 082,0



460

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства

41 480,0




003

Капитальные расходы государственного органа

602,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

72 972,0



466


Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)

72 972,0



466

001

Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)

33 902,0




013

Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов

38 298,0



466

015

Капитальные расходы государственного органа

772,0

12




Транспорт и коммуникации

1 049 360,0


1



Автомобильный транспорт

1 049 360,0



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 049 360,0



458

022

Развитие транспортной инфраструктуры

9 980,0



458

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 039 380,0

13




Прочие

2 180 188,7


9



Прочие

2 180 188,7



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

2 041 277,7




062

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

55 278,0




085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

1 985 999,7



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

138 911,0



459

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

138 911,0

14




Обслуживание долга

17 109,0


1



Обслуживание долга

17 109,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

17 109,0



459

021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

17 109,0

15




Трансферты

3 731 998,5


1



Трансферты

3 731 998,5



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

3 731 998,5



459

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

33 460,2



459

024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

3 329 142,0



459

054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

369 396,3





III. Чистое бюджетное кредитование:

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1


Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0





V. Дефицит (профицит) бюджета

-1 532 457,4





VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

1 532 457,4

7




Поступления займов

0,0


01



Внутренние государственные займы

0,0



2


Договоры займа

0,0

16




Погашение займов

75 948,0


1



Погашение займов

75 948,0



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

75 948,0



459

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

75 948,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 608 405,4


01



Остатки бюджетных средств

1 608 405,4



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 608 405,4


Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Шығыс Қазақстан облысы Риддер қалалық мәслихатының 2022 жылғы 18 қарашадағы № 21/2-VII шешімі

      Риддер қалалық мәслихаты ШЕШTІ:

      1. Риддер қалалық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 9/2-VII "Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекетік тіркеу Тізілімінде №162842 болып тіркелген) келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Риддер қаласының 2022-2024 жылдарға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 8943313,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 5992362,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 46234,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 63400,0 мың теңге;

      трансферттер түсімі – 2841317,2 мың теңге;

      2) шығындар – 10475770,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1532457,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1532457,4 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 75948,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1608405,4 мың теңге.";

      4-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "4. 2022 жылға қаланың жергілікті атқарушы органының резерві 138911 мың теңге мөлшерінде бекітілсін.";

      5-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "5. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 98670,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      6-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "6. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте облыстық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 135157,7 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      7-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 283203,5 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      7-1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "7-1. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері 1874778,0 мың теңге мөлшерінде көзделсін.";

      8-2-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "8-2. 2022 жылға арналған қалалық бюджетте Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен 189837,0 мың теңге мөлшерінде ағымдағы нысаналы трансферттер көзделсін.";

      көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Риддер қалалық мәслихатының хатшысы Е. Нужных

  Риддер қалалық мәслихатының
2022 жылғы 18 қарашадағы
№21/2-VII шешіміне
қосымша
  Риддер қалалық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 9/2-VII шешіміне
1 қосымша

2022 жылға арналған Риддер қаласының бюджеті

Санаты

Барлығы кірістер (мың теңге)


Сыныбы



Кіші сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

1

2

3

4

5

6





I. Кірістер

8 943 313,2

1




Салықтық түсімдер

5 992 362,0


01



Табыс салығы

2 951 845,0



1


Корпоративтік табыс салығы

1 034 688,0



2


Жеке табыс салығы

1 917 157,0


03



Әлеуметтік салық

1 366 646,0



1


Әлеуметтік салық

1 366 646,0


04



Меншікке салынатын салықтар

1 549 641,0



1


Мүлікке салынатын салықтар

921 641,0



3


Жер салығы

361 000,0



4


Көлік құралдарына салынатын салық

267 000,0


05



Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

108 553,0



2


Акциздер

6 406,0



3


Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

49 281,0



4


Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

52 866,0


08



Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

15 677,0



1


Мемлекеттік баж

15 677,0

2




Салықтық емес түсімдер

46 234,0


01



Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

44 461,0



5


Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

22 754,0



7


Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

5 017,0



9


Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

16 690,0


06



Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 773,0



1


Басқа да салықтық емес түсiмдер

1 773,0

3




Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер

63 400,0


01



Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

45 000,0



1


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

45 000,0


03



Жерді және материалдық емес активтерді сату

18 400,0



1


Жерді сату

17 124,0



2


Материалдық емес активтердi сату

1 276,0

4




Трансферттердің түсімдері

2 841 317,2


02



Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

2 841 317,2



2


Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

2 841 317,2








Функционалдық топ

Барлығы шығындар (мың теңге)


Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

10 475 770,6

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

524 021,5


1



Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

260 763,5



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

48 426,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 013,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

695,0




005

Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

2 718,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

212 337,5




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

208 957,5




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 380,0


2



Қаржылық қызмет

3 983,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 983,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 885,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

98,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер

259 275,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

98 535,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 535,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

77 004,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджетті атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

76 546,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

458,0



482


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және туризм бөлімі

29 570,0




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 570,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

54 166,0




001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 886,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 280,0

02




Қорғаныс

203 818,0


1



Әскери мұқтаждар

16 750,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

16 750,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

16 750,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

187 068,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

187 068,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

187 068,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық – атқару қызметі

36 074,0


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

36 074,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

36 074,0




021

Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету

36 074,0

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

811 982,0


1



Әлеуметтік қамсыздандыру

96 669,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

96 669,0




010

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

96 669,0


2



Әлеуметтік көмек

641 133,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

641 133,0




004

Жұмыспен қамту бағдарламасы

321 324,0




006

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

359,0




007

Тұрғын үйге көмек көрсету

6 299,0




009

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету

6 433,0




011

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

87 089,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

94 328,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

81 898,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

43 403,0


9



Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

74 180,0



801


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

74 180,0




018

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

516,0




050

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

73 664,0

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 320 461,9


1



Тұрғын үй шаруашылығы

6 710,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

6 710,7




031

Кондоминиум объектісіне техникалық паспорттар дайындау

6 710,7


2



Коммуналдық шаруашылық

646 963,2



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

413 006,2




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

4 000,0




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

140 486,2




048

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

268 520,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

233 957,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

100,0




058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

233 857,0


3



Елді-мекендерді көркейту

666 788,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

666 788,0




015

Елдi мекендердегі көшелерді жарықтандыру

225 268,0




016

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

48 784,0




017

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

1 470,0




018

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

391 266,0

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

485 703,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

154 851,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

154 851,0




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

154 851,0


2



Спорт

58 855,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

58 855,0




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

9 579,0




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу

8 819,0




010

Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

40 457,0


3



Ақпараттық кеңістік

162 719,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

20 712,0




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

20 712,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

142 007,0




006

Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі

123 971,0




007

Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту

18 036,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер

109 278,0



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

60 080,0




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

34 802,0




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 274,0




006

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

820,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

184,0



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

49 198,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

29 495,0




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

182,0




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

19 521,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

42 082,0


1



Ауыл шаруашылығы

42 082,0



498


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі

42 082,0




001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 480,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

602,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

72 972,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

72 972,0



466


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі

72 972,0




001

Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

33 902,0




013

Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

38 298,0




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

772,0

12




Көлік және коммуникация

1 049 360,0


1



Автомобиль көлігі

1 049 360,0



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 049 360,0




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

9 980,0




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 039 380,0

13




Басқалар

2 180 188,7


9



Басқалар

2 180 188,7



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

2 041 277,7




062

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

55 278,0




085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

1 985 999,7



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

138 911,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

138 911,0

14




Борышқа қызмет көрсету

17 109,0


1



Борышқа қызмет көрсету

17 109,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

17 109,0




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

17 109,0

15




Трансферттер

3 731 998,5


1



Трансферттер

3 731 998,5



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

3 731 998,5




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

33 460,2




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

3 329 142,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

369 396,3





ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру

0,0





Бюджеттік кредиттер

0,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0


01



Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0



1


Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0





IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1


Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

0,0





V. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 532 457,4





VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

1 532 457,4

7




Қарыздар түсімдері

0,0


01



Мемлекеттік ішкі қарыздар

0,0



2


Қарыз алу келесім-шарттары

0,0

16




Қарыздарды өтеу

75 948,0


1



Қарыздарды өтеу

75 948,0



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

75 948,0




005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

75 948,0

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1 608 405,4


01



Бюджет қаражатының қалдықтары

1 608 405,4



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 608 405,4