Риддерский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Риддерского городского маслихата "О бюджете города Риддера на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 162842) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Риддера на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 8943313,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5992362,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46234,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 63400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2841317,2 тысяч тенге;
2) затраты – 10475770,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1532457,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1532457,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 75948,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1608405,4 тысяч тенге.";
пункт 4 изложить в новой редакции:
"4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2022 год в размере 138911,0 тысяч тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 98670,0 тысяч тенге.";
пункт 6 изложить в новой редакции:
"6. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета в размере 135157,7 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в размере 283203,5 тысяч тенге.";
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
"7-1. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в размере 1874778,0 тысяч тенге.";
пункт 8-2 изложить в новой редакции:
"8-2. Предусмотреть в городском бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты за счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в размере 189837,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Риддерского городского маслихата | Е. Нужных |
Приложение к решению Риддерского городского маслихата от 18 ноября 2022 года №21/2-VII |
|
Приложение 1 к решению Риддерского городского маслихата от 24 декабря 2021 года № 9/2-VII |
Бюджет города Риддера на 2022 год
Категория | Всего доходы (тысяч тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 8 943 313,2 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 992 362,0 | |||
01 | Подоходный налог | 2 951 845,0 | |||
1 | Корпоративный подоходный налог | 1 034 688,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 917 157,0 | |||
03 | Социальный налог | 1 366 646,0 | |||
1 | Социальный налог | 1 366 646,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 1 549 641,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 921 641,0 | |||
3 | Земельный налог | 361 000,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 267 000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 108 553,0 | |||
2 | Акцизы | 6 406,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 49 281,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 52 866,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 15 677,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 15 677,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 46 234,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 44 461,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 22 754,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5 017,0 | |||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 16 690,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 773,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 773,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 63 400,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 45 000,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 45 000,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 18 400,0 | |||
1 | Продажа земли | 17 124,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 276,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2 841 317,2 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2 841 317,2 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2 841 317,2 | |||
Функциональная группа | Всего расходы (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II.Затраты | 10 475 770,6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 524 021,5 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 260 763,5 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 426,0 | |||
112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 013,0 | ||
112 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 695,0 | ||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихата | 2 718,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 212 337,5 | |||
122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 208 957,5 | ||
122 | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 380,0 | ||
2 | Финансовая деятельность | 3 983,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 983,0 | |||
459 | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3 885,0 | ||
459 | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 98,0 | ||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 259 275,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 98 535,0 | |||
458 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 98 535,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 77 004,0 | |||
459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 76 546,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 458,0 | |||
482 | Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения) | 29 570,0 | |||
482 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма | 29 570,0 | ||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 54 166,0 | |||
801 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 52 886,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 280,0 | |||
02 | Оборона | 203 818,0 | |||
1 | Военные нужды | 16 750,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 16 750,0 | |||
122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 16 750,0 | ||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 187 068,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 187 068,0 | |||
122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 187 068,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 36 074,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 36 074,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36 074,0 | |||
458 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 36 074,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 811 982,0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 96 669,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 96 669,0 | |||
801 | 010 | Государственная адресная социальная помощь | 96 669,0 | ||
2 | Социальная помощь | 641 133,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 641 133,0 | |||
801 | 004 | Программа занятости | 321 324,0 | ||
801 | 006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 359,0 | ||
801 | 007 | Оказание жилищной помощи | 6 299,0 | ||
801 | 009 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 433,0 | ||
801 | 011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 87 089,0 | ||
801 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 94 328,0 | ||
801 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 81 898,0 | ||
801 | 023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 43 403,0 | ||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 74 180,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 74 180,0 | |||
801 | 018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 516,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 73 664,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 320 461,9 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 6 710,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 710,7 | |||
458 | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 710,7 | ||
2 | Коммунальное хозяйство | 646 963,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 413 006,2 | |||
458 | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 4 000,0 | ||
458 | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 140 486,2 | ||
458 | 048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 268 520,0 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 233 957,0 | |||
466 | 006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 100,0 | ||
466 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 233 857,0 | ||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 666 788,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 666 788,0 | |||
458 | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 225 268,0 | ||
458 | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 48 784,0 | ||
458 | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 1 470,0 | ||
458 | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 391 266,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 485 703,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 154 851,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 154 851,0 | |||
457 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 154 851,0 | ||
2 | Спорт | 58 855,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 58 855,0 | |||
457 | 008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9 579,0 | ||
457 | 009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8 819,0 | ||
457 | 010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 40 457,0 | ||
3 | Информационное пространство | 162 719,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20 712,0 | |||
456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20 712,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 142 007,0 | |||
457 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 123 971,0 | ||
457 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18 036,0 | ||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 109 278,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 60 080,0 | |||
456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 34 802,0 | ||
456 | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 24 274,0 | ||
456 | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 820,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 184,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 49 198,0 | |||
457 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 29 495,0 | ||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 182,0 | |||
457 | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19 521,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 42 082,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 42 082,0 | |||
498 | Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения) | 42 082,0 | |||
460 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства | 41 480,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 602,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 972,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 72 972,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 72 972,0 | |||
466 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 33 902,0 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 38 298,0 | |||
466 | 015 | Капитальные расходы государственного органа | 772,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 049 360,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 049 360,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 049 360,0 | |||
458 | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 9 980,0 | ||
458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 039 380,0 | ||
13 | Прочие | 2 180 188,7 | |||
9 | Прочие | 2 180 188,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 041 277,7 | |||
062 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 55 278,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 1 985 999,7 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 138 911,0 | |||
459 | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 138 911,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 17 109,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17 109,0 | |||
459 | 021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 17 109,0 | ||
15 | Трансферты | 3 731 998,5 | |||
1 | Трансферты | 3 731 998,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3 731 998,5 | |||
459 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 33 460,2 | ||
459 | 024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 3 329 142,0 | ||
459 | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 369 396,3 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -1 532 457,4 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 532 457,4 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0,0 | |||
2 | Договоры займа | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
1 | Погашение займов | 75 948,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 75 948,0 | |||
459 | 005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 75 948,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 608 405,4 |