Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Каратальского сельского округа Зайсанского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №15-7 следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить бюджет Каратальского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы - 207 324,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 9 582,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 197 742,0 тысяч тенге;
2)затраты - 208 061,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -737,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 737,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 737,2 тысяч тенге.
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
Секретарь районного маслихата | С. Маркабаев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 15-7 |
|
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 22 сентября 2022 года № 23-5/8 |
Бюджет Каратальского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 207 324,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9 582,0 | ||
01 | Подоходный налог | 416,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 416,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 9 122,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 577,0 | ||
3 | Земельный налог | 169,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 8 376,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 44,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 44,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 197 742,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 197 742,0 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 197 742,0 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 208 061,2 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 34 866,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 34 866,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 866,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 866,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 803,0 | |||
2 | Социальная помощь | 12 803,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 803,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12 803,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 636,2 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6 636,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6 636,2 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3 237,2 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 600,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 799,0 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 550,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 450,0 | |||
2 | Спорт | 100,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 100,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 100,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
13 | Прочие | 150 261,0 | |||
9 | Прочие | 150 261,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 150 261,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 150 261,0 | |||
15 | Трансферты | 2 445,0 | |||
1 | Трансферты | 2 445,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 445,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 445,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -737,2 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 737,2 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 737,2 |