Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата "О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2022-2024 годы" от 24 декабря 2021 года №15-8 следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2022-2024 годысогласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1)доходы - 207 261,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 6 258,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 322,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 200 681,5 тысяч тенге;
2)затраты - 207 665,4 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -403,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 403,9 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 403,9 тысяч тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года
Секретарь районного маслихата | С. Маркабаев |
Приложение 1 к решению Зайсанского районного маслихата от 24 декабря 2021 года № 15-8 |
|
Приложение к решению Зайсанского районного маслихата от 22 сентября 2022 года № 23-5/9 |
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2022 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 207 261,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 6 258,0 | ||
01 | Подоходный налог | 1 195,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 195,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 5 005,2 | ||
1 | Налоги на имущество | 376,7 | ||
3 | Земельный налог | 62,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4 566,5 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 57,8 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 57,8 | ||
2 | Неналоговые поступления | 322,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 322,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 322,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 200 681,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 200 681,5 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 200 681,5 |
Функциональная группа | Сумма (тыс.тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II.ЗАТРАТЫ | 207 665,4 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 38 067,6 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38 067,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 067,6 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 32 067,6 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 6 000,0 | |||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 12 180,0 | |||
2 | Социальная помощь | 12 180,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 12 180,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12 180,0 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 287,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3 315,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 315,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3 315,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 972,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5 972,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 250,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2 573,6 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 148,4 | |||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 552,7 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 450,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 450,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 450,0 | |||
2 | Спорт | 102,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 102,7 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 102,7 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 499,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 2 499,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 499,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 2 499,0 | |||
13 | Прочие | 142 365,0 | |||
9 | Прочие | 142 365,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 142 365,0 | |||
057 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 142 365,0 | |||
15 | Трансферты | 2 714,1 | |||
1 | Трансферты | 2 714,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 714,1 | |||
044 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 8,0 | |||
051 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 2 706,0 | |||
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -403,9 | ||||
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 403,9 | ||||
Поступление займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 403,9 |