Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчумского районного маслихата "О бюджете Куйганского сельского округа Курчумского района на 2022-2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 15/9-VII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 45989,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4222,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 178,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 41589,0 тысяч тенге;
2) затраты - 46158,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 169,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 169,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 169,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 169,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Курчумского районного маслихата |
М. Калелов |
Приложение к решению Курчумского районного маслихата от 21 июня 2022 года № 20/9-VII |
|
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2022 год
Категория |
Всего | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 45989,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4222,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4222,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 327,0 | ||
Налоги на имущество с физических лиц | 327,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3895,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 328,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3567,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 178,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 178,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 178,0 | ||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41589,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41589,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 41589,0 | ||
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 3880,0 | |||
Субвенции | 34488,0 | |||
Cубвенции из республиканского бюджета на жилищно-комунальное хозяйство | 3221,0 |
2022 год
Функциональная группа |
Всего | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. ЗАТРАТЫ | 46158,0 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 38694,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 38694,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38694,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38068,0 | ||||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3580,0 | |||||
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 34488,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 626,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 626,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6612,9 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 6612,9 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 6612,9 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1800,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 1800,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 1000,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3812,9 | ||||
За счет средств местного бюджета | 291,9 | |||||
За счет субвенции из республиканского бюджета на жилищно- комунальное хозяйство | 3521,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 850,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 850,0 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,0 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 850,0 | ||||
За счет средств местного бюджета | 850,0 | |||||
15 | Трансферты | 1,1 | ||||
1 | Трансферты | 1,1 | ||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | ||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | ||||
За счет средств местного бюджета | 1,1 | |||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | |||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||||
| 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
| -169,0 | |||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 169,0 | |||||
Поступления займов | 0,0 | |||||
Погашение займов | 0,0 | |||||
Используемые остатки бюджетных средств | 169,0 | |||||
Остатки бюджетных средств | 169,0 |