В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы - 61489,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4222,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 178,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 57089,0 тысяч тенге;
2) затраты - 61658,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 169,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 169,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 169,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 169,0 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 07.12.2022 № 28/9-VII (вводится в действие с 01.01.2022).2. Учесть в бюджете Куйганского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Куйганского сельского округа на 2022 год в сумме 37709,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Курчумского районного маслихата | М. Калелов |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2022 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 07.12.2022 № 28/9-VII (вводится в действие с 01.01.2022).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 61489,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4222,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4222,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 327,0 | ||
Налоги на имущество с физических лиц | 327,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3895,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 328,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3567,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 178,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 178,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 178,0 | ||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 178,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 57089,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 57089,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 57089,0 | ||
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 19670,0 | |||
Субвенции | 34488,0 | |||
Cубвенции из республиканского бюджета на жилищно-комунальное хозяйство | 3221,0 |
2022 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 61658,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 39694,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 39694,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39694,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39068,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 626,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21112,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 21112,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21112,9 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3812,9 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 6500,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 850,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 850,0 | |||
15 | Трансферты | 1,1 | |||
1 | Трансферты | 1,1 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,1 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,1 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -169,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 169,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 169,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 169,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2023 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 65524,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4518,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4518,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 349,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4169,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 350,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3819,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 190,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 190,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 190,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 60816,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 60816,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 26328,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 34488,0 |
2023 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 65524,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35316,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35316,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35316,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35016,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 29708,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 29708,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 29708,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1800,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1050,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 26858,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 15/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 45871,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4535,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4535,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 373,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 4462,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 375,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4087,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 203,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 203,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 203,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 40833,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40833,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 1345,0 | ||
Целевые текущие трансферты | 0,0 | |||
Субвенции | 39488,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 45871,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35333,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35333,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35333,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35033,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5038,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5038,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5038,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2700,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2200,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 138,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5500,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5500,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5500,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 5500,0 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |