В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 84082,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4335,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 129,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 5973,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 73644,0 тысяч тенге;
2) затраты – 84593,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -511,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 511,5 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств -511,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.12.2023 № 13/18-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).2. Учесть в бюджете Куйганского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Куйганского сельского округа на 2023 год в сумме 38296,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Курчумского районного маслихата | М. Калелов |
Приложение 1 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2023 год
Сноска. Приложение 1 в редакции решения Курчумского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 22.12.2023 № 13/18-VIII (вводится в действие с 01.01.2023).
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 84082,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4335,5 | ||
01 | Подоходный налог | 821,4 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 821,4 | ||
04 | Налоги на собственность | 3159,1 | ||
1 | Налоги на имущество | 120,2 | ||
3 | Земельный налог | 111,4 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 2915,1 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 364,2 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2550,9 | |||
5 | Единый земельный налог | 12,4 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 355,0 | ||
3 | Поступление за использование природных и других ресурсов | 355,0 | ||
2 | Не налоговое поступления | 129,5 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 129,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 129,5 | ||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 129,5 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 5973,0 | ||
03 | Продажа земли | 5973,0 | ||
1 | Поступление от продажи земельных участков | 5973,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 73644,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 73644,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 73644,0 | ||
1 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 35348,0 | ||
5 | Субвенции | 38296,0 |
2023 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 84593,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 60508,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 60508,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 60508,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 53008,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 7500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15132,8 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 3300,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3300,0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3300,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11832,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11832,8 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8665,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2167,8 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 8952,7 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 8952,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 8952,7 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 8952,7 | |||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -511,5 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 511,5 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 2 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2024 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 44889,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4158,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4158,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 38,0 | ||
Земельный налог | 290,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3830,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 330,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3500,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 166,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 166,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 166,0 | ||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 40565,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 40565,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 40565,0 | ||
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
Субвенции | 40565,0 | |||
Cубвенции из республиканского бюджета на жилищно-комунальное хозяйство | 0,0 |
2024 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 44889,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40565,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40565,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40565,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40565,0 | |||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 40565,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3474,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3474,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3474,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1724,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1724,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1000,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 750,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 750,0 | ||||
За счет субвенции из республиканского бюджета на жилищно- комунальное хозяйство | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 850,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 850,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 850,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |
Приложение 3 к решению Курчумского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 30/9-VII |
Бюджет Куйганского сельского округа Курчумского района на 2025 год
Категория | Всего (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.ДОХОДЫ | 45698,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 4213,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 4213,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 38,0 | ||
3 | Земельный налог | 290,0 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 3885,0 | ||
Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 330,0 | |||
Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3555,0 | |||
2 | Не налоговое поступления | 166,0 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 166,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущество, находящегося в государственной собственности | 166,0 | ||
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 166,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 41319,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 41319,0 | ||
3 | Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета | 41319,0 | ||
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 0,0 | |||
Субвенции | 41319,0 | |||
Cубвенции из республиканского бюджета на жилищно-комунальное хозяйство | 0,0 |
2025 год
Функциональная группа | Всего (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. ЗАТРАТЫ | 45698,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41319,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41319,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41319,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41319,0 | |||
За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | ||||
За счет субвенций из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 40565,0 | ||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3529,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3529,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3529,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1724,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1724,0 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 1000,0 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 805,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 805,0 | ||||
За счет субвенции из республиканского бюджета на жилищно- комунальное хозяйство | 0,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 850,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 850,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 850,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 850,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 850,0 | ||||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
За счет средств местного бюджета | 0,0 | ||||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | ||||
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | ||||
Поступления займов | 0,0 | ||||
Погашение займов | 0,0 | ||||
Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | ||||
Остатки бюджетных средств | 0,0 |