Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата "О бюджете Шемонаихинского района на 2022 – 2024 годы" от 28 декабря 2021 года № 14/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26259) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2022 - 2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 443 448,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 552 967,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 510,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 97 822,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 783 149,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 891 510,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 32 072,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 55 134,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 062,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 480 134,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 480 134,6 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 55 134,0 тысячи тенге;
погашение займов – 23 062,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 448 062,6 тенге.";
пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Предусмотреть в районном бюджете на 2022 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень 389 291,0 тысяч тенге, передачей функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области ветеринарии и подведомственных им государственных учреждений с районного уровня на областной уровень 63 630,0 тысяч тенге, необходимостью перечисления в республиканский бюджет трансфертов, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" 151 200,0 тысяч тенге, на внедрение единой системы облачного электронного документооборота 23 081,0 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Шемонаихинского районного маслихата | М. Желдыбаев |
Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 30 марта 2022 года № 16/4-VII |
|
Приложение к решению Шемонаихинского районного маслихата от 28 декабря 2021 года № 14/2-VII |
Районный бюджет на 2022 год
Категория |
Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1.ДОХОДЫ | 3 443 448,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 2 552 967,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 1 303 886,0 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 220 502,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 083 384,0 | ||||
03 | Социальный налог | 718 683,0 | ||||
1 | Социальный налог | 718 683,0 | ||||
04 | Налоги на собственность | 482 131,0 | ||||
1 | Налоги на имущество | 482 131,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 38 367,0 | ||||
2 | Акцизы | 5 040,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 7 203,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26 124,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 900,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 9 900,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 9 510,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 8 010,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 7 400,0 | ||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 610,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1 500,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1 500,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 97 822,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 700,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 7 700,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 90 122,0 | ||||
1 | Продажа земли | 81 690,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 8 432,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 783 149,0 | ||||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 57,0 | ||||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 57,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 783 092,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 783 092,0 | ||||
Функциональная группа |
Сумма | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
II. ЗАТРАТЫ | 3 891 510,6 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 950 655,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 245 755,0 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 42 829,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 42 536,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 293,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 202 926,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 180 463,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 317,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 22 146,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 48 181,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 48 181,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 43 097,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 546,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 938,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 600,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 33 393,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 33 393,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 31 893,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 1500,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 623 326,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 623 326,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 40 231,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 583 095,0 | ||||
02 | Оборона | 54 416,0 | ||||
1 | Военные нужды | 20 471,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 20 471,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 20 471,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 33 945,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 945,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 28 381,0 | ||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 5 564,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10 262,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 10 262,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10 262,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10 262,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 730 427,2 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 78 169,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 78 169,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 77 669,0 | ||||
057 | Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками | 500,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 548 295,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 541 391,0 | ||||
002 | Программа занятости | 128 861,0 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 25 242,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 000,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 76 645,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6 947,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 183 523,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 63 511,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 60 566,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 103 963,2 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 103 963,2 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 49 637,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 3 703,0 | ||||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 40 596,0 | ||||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 8 527,2 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 1 500,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 257 655,0 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 230 715,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 027,0 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 48 759,0 | ||||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1 268,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 180 688,0 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 162 380,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 18 308,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 25 282,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 001,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 8 001,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 17 281,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6 000,0 | ||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 11 281,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 658,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 658,0 | ||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 658,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 595 982,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 223 418,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 223 418,0 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 223 418,0 | ||||
2 | Спорт | 112 367,0 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 93 131,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 18 984,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 201,0 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 66 149,0 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 685,0 | ||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7 112,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19 236,0 | ||||
008 | Развитие объектов спорта | 19 236,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 102 287,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 91 679,0 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 79 424,0 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 255,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 10 608,0 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 10 608,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 157 910,0 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 98 384,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 34 467,0 | ||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 532,0 | ||||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 63 385,0 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 59 526,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 34 227,0 | ||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 25 113,0 | ||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 186,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 66 568,0 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 26 625,0 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 26 625,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 26 625,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 30 836,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 30 836,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 24 746,0 | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 6 090,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 9 107,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9 107,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9 107,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35 665,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 35 665,0 | ||||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 35 665,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 25 165,0 | ||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 10 500,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 81 333,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 74 763,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 74 763,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 74 763,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 6 570,0 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 570,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 6 570,0 | ||||
13 | Прочие | 38 485,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 20 102,0 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 20 102,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 20 102,0 | ||||
9 | Прочие | 18 383,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18 383,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18 383,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 30 407,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 30 407,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 30 407,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 30 407,0 | ||||
15 | Трансферты | 1 039 655,4 | ||||
1 | Трансферты | 1 039 655,4 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1 039 655,4 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 730,2 | ||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 627 202,0 | ||||
038 | Субвенция | 400 399,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 9 324,2 | ||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 32 072,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 55 134,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55 134,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 55 134,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 55 134,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 55 134,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 23 062,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 23 062,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 23 062,0 | ||||
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 480 134,6 | |||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 480 134,6 | |||||
7 | Поступление займов | 55 134,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 55 134,0 | ||||
2 | Договоры займа | 55 134,0 | ||||
16 | Погашение займов | 23 062,0 | ||||
1 | Погашение займов | 23 062,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23 062,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 23 062,0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 448 062,6 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 448 062,6 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 448 062,6 |