Маслихат города Косшы РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата "О городском бюджете на 2023-2025 годы" от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 176784) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить городской бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 157 315,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 1 814 128,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 24 387,4 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала –38 324,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 280 474,4 тысячи тенге;
2) затраты – 14 477 960,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -320 645,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 320 645,0 тысяч тенге.";
Приложение 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата города Косшы | А.Куатбеков |
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 7 декабря 2023 года № 69/15-8 |
|
Приложение 1 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 |
Городской бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 14 157 315,4 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 814 128,8 | ||
01 | Подоходный налог | 666 475,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 290 682,6 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 375 792,7 | ||
03 | Социальный налог | 663 012,8 | ||
1 | Социальный налог | 663 012,8 | ||
04 | Hалоги на собственность | 383 852,1 | ||
1 | Hалоги на имущество | 216 614,6 | ||
3 | Земельный налог | 79 037,5 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 88 200,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 33 703,5 | ||
2 | Акцизы | 2 400,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 797,2 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28 506,3 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 67 085,1 | ||
1 | Государственная пошлина | 67 085,1 | ||
2 | Неналоговые поступления | 24 387,4 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 334,4 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1 334,4 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 18 647,6 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 18 647,6 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 405,4 | ||
1 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 4 405,4 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 38 324,8 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 3000,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 35 324,8 | ||
1 | Продажа земли | 34 232,4 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1 092,4 | ||
4 | Поступления трансфертов | 12 280 474,4 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 12 280 474,4 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 12 280 474,4 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 14 477 960,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 057 363,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 55 986,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 54 908,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 078,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 496 737,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 413 304,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 55 922,6 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 270,9 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 239,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 549,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 549,0 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 32 984,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 32 984,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 405 311,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 55 311,7 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 1 350 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20 330,6 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 20 330,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 44 464,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 44 464,6 | ||
02 | Оборона | 34 116,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 34 116,1 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 236,0 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5 881,7 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 17 998,4 | ||
03 | Общественный порядок, безоп+асность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 303 815,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 303 815,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 303 815,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 344 561,1 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 344 561,1 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 80 862,0 | ||
002 | Программа занятости | 50 522,5 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 36 089,5 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 465,8 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1 329,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 27 841,4 | ||
027 | Реализация мероприятий по социальной защите населения | 22 722,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 50 427,7 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 58 237,2 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 064,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5 125 348,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 636 192,1 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 431 790,2 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 185 201,9 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 19 200,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 283 788,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда | 59 719,7 | ||
010 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 23 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 201 068,0 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 229 113,3 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 229 112,3 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3 976 254,5 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 260 250,8 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 651 332,5 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 2,0 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 366 742,5 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3,0 | ||
017 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6 440,0 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 396 604,2 | ||
030 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 294 879,5 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 959 894,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 1,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 55 612,7 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 55 612,7 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 750 001,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 750 001,0 | ||
819 | Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения) | 154 280,0 | ||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5 137,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 32 812,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 19 902,2 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 15 191,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта | 58 176,7 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 061,1 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 381 136,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 351 495,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 351 495,0 | ||
487 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения) | 3,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 638,6 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 29 638,6 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 970,6 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 11 970,6 | ||
007 | Организация работ по зонированию земель | 4 704,0 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 266,6 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 106 624,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 009,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 40 021,4 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 9 988,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 56 615,0 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 56 615,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 339 850,7 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 339 850,7 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 0,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 606 508,0 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 701 684,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30 179,5 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 478,8 | ||
13 | Прочие | 1 601 079,0 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 601 079,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 1 601 079,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 833,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 833,5 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 833,5 | ||
15 | Трансферты | 211 366,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 211 366,3 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 5 161,4 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 150 886,7 | ||
038 | Субвенции | 25 617,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 29 701,2 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | - 320 645,0 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 320 645,0 |
Приложение 2 к решению маслихата города Косшы от 7 декабря 2023 года № 69/15-8 |
|
Приложение 4 к решению маслихата города Косшы от 23 декабря 2022 года № 123/25-7 |
Целевые трансферты из республиканского бюджета бюджету города Косшы на 2023 год
Наименование | Сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 6 687 893,0 |
Трансферты на развитие | 3 967 009,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Косшы | 2 365 930,0 |
Строительство сетей водоснабжения в городе Косшы Акмолинской области (4 очередь) | 2 365 930,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 1 601 079,0 |
Строительство улично-дорожной сети (2 очередь) в городе Косшы | 300 000,0 |
Строительство внутригородских дорог города Косшы (3 очередь) | 1 301 079,0 |
Целевые текущие трансферты | 2 720 884,0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Косшы | 2 701 684,0 |
Капитальный ремонт улично-дорожной сети города Косшы | 1 701 684,0 |
Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой села Тайтобе Целиноградского района | 1 000 000,0 |
Отдел строительства города Косшы | 19 200,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 19 200,0 |