О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Ерейментауского районного маслихата Акмолинской области от 6 декабря 2023 года № 8С-10/2-23

      Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года №7С-38/2-22 следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 5 612 941,3 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 1 630 204,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 29 288,3 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 150 797,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 3 802 652,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 5 779 651,0 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 23 753,4 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 40 380,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 16 626,6 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -190 463,1 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 190 463,1 тысяч тенге.";

      пункт 7 изложить в новой редакции:

      "7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 5 400,2 тысяч тенге.";

      пункт 8-1 изложить в новой редакции:

      "8-1. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2023 года в сумме 320 114,3 тысяч тенге.";

      приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Ерейментауского
районного маслихата
М.Абжиков


  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 6 декабря 2023 года
№ 8С-10/2-23
  Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

5 612 941,3

1



Налоговые поступления

1 630 204,0


01


Подоходный налог

435 130,0



1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора

430 142,0



2

Индивидуальный подоходный налог

4 988,0


03


Социальный налог

441 025,0



1

Социальный налог

441 025,0


04


Налоги на собственность

687 834,0



1

Налоги на имущество

686 503,0



3

Земельный налог

1 331,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

47 043,0



2

Акцизы

3 207,0



3

Плата за пользование земельными участками

28 840,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

14 996,0



5

Налог на игорный бизнес

0,0


07


Прочие налоги

0,0



1

Прочие налоги

0,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

19 172,0



1

Государственная пошлина

19 172,0

2



Неналоговые поступления

29 288,3


01


Доходы от государственной собственности

6 212,3



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

0,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

5 774,0



7

Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета

18,3



9

Прочие доходы от государственной собственности

420,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

139,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

139,0


06


Прочие неналоговые поступления

22 937,0



1

Прочие неналоговые поступления

22 937,0

3



Поступления от продажи основного капитала

150 797,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

142 871,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

142 871,0


03


Продажа земли и нематериальных активов

7 926,0



1

Продажа земли

7 926,0

4



Поступления трансфертов

3 802 652,0


01


Трансферты из нижестоящих органов государственного управления

734,7



3

Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

734,7


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

3 801 917,3



2

Трансферты из областного бюджета

3 801 917,3


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Администратор бюджетных программ



Программа




Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

5 779 651,0

01



Государственные услуги общего характера

1 624 760,3


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 546,7



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

41 546,7


122


Аппарат акима района (города областного значения)

197 958,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

174 585,4



003

Капитальные расходы государственного органа

0,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

23 372,6


454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

40 380,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

40 380,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

73 703,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

72 244,8



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

1 271,1



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

187,5



015

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

35 773,4



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

35 773,4


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 235 398,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

35 519,8



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

53 624,7



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

1 146 254,3

02



Оборона

34 822,5


122


Аппарат акима района (города областного значения)

34 822,5



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

10 718,3



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

934,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

23 170,2

03



Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

4 519,9


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

4 519,9



021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

4 519,9

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

331 065,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

330 390,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

61 431,6



002

Программа занятости

40 680,8



004

Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан

27 065,3



005

Государственная адресная социальная помощь

14 591,5



006

Оказание жилищной помощи

38,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

35 596,1



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

950,0



011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

189,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

51 594,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

52 283,3



021

Капитальные расходы государственного органа

0,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

24 061,4



026

Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью

0,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

5 256,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

16 653,0



067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

675,0



007

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

675,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 253 370,3


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

272 335,4



003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

0,0



011

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов

206 225,8



012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

58 077,3



016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

0,0



018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

0,0



028

Развитие коммунального хозяйства

1 532,3



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

6 500,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

981 034,9



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

100 898,7



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

98 572,6



006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

0,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

589 563,6



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

192 000,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

717 192,5


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

680 058,8



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

46 184,7



003

Капитальные расходы государственного органа

253 712,1



004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

21 894,0



005

Услуги по проведению государственной информационной политики

11 423,0



007

Функционирование районных (городских) библиотек

86 614,0



008

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

10 045,0



009

Поддержка культурно-досуговой работы

182 115,0



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

68 071,0


465


Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

37 133,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

15 052,5



006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

2 715,4



007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

19 365,8



032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

0,0



004

Капитальные расходы государственного органа

0,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



008

Развитие объектов спорта

0,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



019

Развитие теплоэнергетической системы

0,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

15 175,1


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

12 615,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

12 615,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

0,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

2 560,1



008

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

2 560,1

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

147 382,1


467


Отдел строительства района (города областного значения)

23 571,6



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

23 571,6



017

Капитальные расходы государственного органа

0,0


486


Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

123 810,5



004

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

123 810,5

12



Транспорт и коммуникации

45 144,7


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

45 144,7



020

Развитие транспортной инфраструктуры

11 801,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13 782,6



037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 980,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

5 581,1

13



Прочие

852 453,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 400,2



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

5 400,2


478


Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

339 962,8



052

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

339 962,8


467


Отдел строительства района (города областного значения)

507 090,4



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

288 088,2



085

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах

219 002,2


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



077

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

0,0

14



Обслуживание долга

70 652,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

70 652,2



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

70 652,2

15



Трансферты

683 113,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

683 113,0



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

783,2



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

297 641,8



038

Субвенции

287 728,0



024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

96 960,0




III. Чистое бюджетное кредитование

23 753,4




Бюджетные кредиты

40 380,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

40 380,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 380,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

40 380,0

13



Прочие

0,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

0,0



050

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов

0,0




Погашение бюджетных кредитов

16 626,6

5



Погашение бюджетных кредитов

16 626,6


01


Погашение бюджетных кредитов

16 626,6



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

16 626,6




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0

13



Прочие

0,0


492


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

0,0



065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

0,0




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета

-190 463,1




VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)

190 463,1




Поступление займов

40 380,0

7



Поступление займов

40 380,0


01


Внутренние государственные займы

40 380,0



2

Договоры займа

40 380,0

16



Погашение займов

170 031,2


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

170 031,2



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

170 031,2

8



Используемые остатки бюджетных средств

320 114,3


01


Остатки бюджетных средств

320 114,3



1

Свободные остатки бюджетных средств

320 114,3


  Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 6 декабря 2023 года
№ 8С-10/2-23
  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

865 704,0

Целевые текущие трансферты

192 000,0

Отдел строительства района (города областного значения)

192 000,0

На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения

192 000,0

Целевые трансферты на развитие

633 324,0

Отдел строительства района (города областного значения)

633 324,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

259 280,0

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах

323 420,0

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

50 624,0

Бюджетные кредиты

40 380,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

40 380,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

40 380,0


  Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 6 декабря 2023 года
№ 8С-10/2-23
  Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22

Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

Всего

2 933 723,3

Целевые текущие трансферты

2 266 134,0

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

94 582,2

На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

10 254,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью

42 115,3

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности

27 065,3

На социальную помощь отдельным категориям граждан

2 925,6

На выплату государственной адресной социальной помощи

11 980,5

На субсидии на переезд для кандасов

241,5

Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)

655 829,3

На материально-техническое оснащение организациям культуры

65 371,0

На ремонт объектов культуры

250 495,5

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

339 962,8

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 391 912,0

На ремонт системы водоснабжения и водоотведения

44 276,3

На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог

882 307,1

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

250 000,0

На обеспечение льготного проезда

675,0

На развитие жилищно-коммунального хозяйства

162 951,7

На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства

51 701,9

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

123 810,5

На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей

123 810,5

Целевые трансферты на развитие

667 589,3

Отдел строительства района (города областного значения)

655 789,3

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах

266 143,5

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

219 000,2

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

28 808,2

На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

100 898,7

На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

40 938,7

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

11 800,0

На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

11 800,0


  Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 6 декабря 2023 года
№ 8С-10/2-23
  Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22

Целевые трансферты на 2023 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов

Наименование

Всего, тысяч тенге

Всего

1 169 626,9

Целевые текущие трансферты

1 169 626,9

Аппарат акима района (города областного значения)

23 372,6

На оплату труда государственных служащих

23 372,6

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)

1 146 254,3

На ремонт автомобильных дорог

879 478,9

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі"

250 000,0

На текущий ремонт уличного освещения

5 346,8

На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог

2 149,3

На очистку улиц от снега

6 000,0

На установку камер уличного видеонаблюдения

1 279,3

На благоустройство населенных пунктов (на обустройство снежного городка)

2 000,0


Ерейментау аудандық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С-38/2-22 "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Ерейментау аудандық мәслихатының 2023 жылғы 6 желтоқсандағы № 8С-10/2-23 шешімі

      Ерейментау аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. Ерейментау аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С-38/2-22 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "1. 2023–2025 жылдарға арналған аудандық бюджет осы шешімнің тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 5 612 941,3 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 1 630 204,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 29 288,3 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 150 797,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 3 802 652,0 мың теңге;

      2) шығындар – 5 779 651,0 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 23 753,4 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 40 380,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 16 626,6 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -190 463,1 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 190 463,1 мың теңге.";

      7-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "7. 2023 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының қоры 5 400,2 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      8-1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:

      "8-1. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте заңнамада белгіленген тәртіппен 2023 жылдың 1 қаңтарына қалыптасқан 320 114,3 мың теңге сомасында бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылатыны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5, 6-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ерейментау аудандық мәслихатының төрағасы М.Әбжіков

  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 8С-10/2-23 шешіміне
1-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 7С-38/2-22 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

5 612 941,3

1



Салықтық түсімдер

1 630 204,0


01


Табыс салығы

435 130,0



1

Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

430 142,0



2

Жеке табыс салығы

4 988,0


03


Әлеуметтік салық

441 025,0



1

Әлеуметтік салық

441 025,0


04


Меншікке салынатын салықтар

687 834,0



1

Мүлікке салынатын салықтар

686 503,0



3

Жер салығы

1 331,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар

47 043,0



2

Акциздер

3 207,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер

28 840,0



4

Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар

14 996,0



5

Ойын бизнесіне салық

0,0


07


Басқа да салықтар

0,0



1

Басқа да салықтар

0,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

19 172,0



1

Мемлекеттік баж

19 172,0

2



Салықтық емес түсімдер

29 288,3


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

6 212,3



1

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

0,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

5 774,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

18,3



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер

420,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

0,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

139,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

139,0


06


Басқа да салықтық емес түсімдер

22 937,0



1

Басқа да салықтық емес түсімдер

22 937,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

150 797,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

142 871,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

142 871,0


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

7 926,0



1

Жерді сату

7 926,0

4



Трансферттер түсімдері

3 802 652,0


01


Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер

734,7



3

Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтардың бюджеттерінен трансферттер

734,7


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

3 801 917,3



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3 801 917,3


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама




Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

5 779 651,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

1 624 760,3


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

41 546,7



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

41 546,7


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

197 958,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

174 585,4



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

23 372,6


454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

40 380,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 380,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

73 703,4



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

72 244,8



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

1 271,1



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

187,5



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

35 773,4



001

Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 773,4


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 235 398,8



001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 519,8



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

53 624,7



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

1 146 254,3

02



Қорғаныс

34 822,5


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

34 822,5



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

10 718,3



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

934,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

23 170,2

03



Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

4 519,9


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4 519,9



021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

4 519,9

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

331 065,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

330 390,0



001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 431,6



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

40 680,8



004

Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

27 065,3



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

14 591,5



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

38,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

35 596,1



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

950,0



011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

189,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

51 594,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

52 283,3



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

24 061,4



026

Мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын субсидиялау

0,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

5 256,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

16 653,0



067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

675,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген санаттарын қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

675,0

07



Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 253 370,3


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

272 335,4



003

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

0,0



011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

206 225,8



012

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

58 077,3



016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

0,0



018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

0,0



028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту

1 532,3



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

6 500,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

981 034,9



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

100 898,7



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

98 572,6



006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

0,0



058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

589 563,6



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

192 000,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

717 192,5


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

680 058,8



001

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

46 184,7



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

253 712,1



004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

21 894,0



005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

11 423,0



007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

86 614,0



008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

10 045,0



009

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

182 115,0



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

68 071,0


465


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі

37 133,7



001

Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15 052,5



006

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

2 715,4



007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

19 365,8



032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

0,0



004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

0,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



019

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

0,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

15 175,1


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

12 615,0



099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

12 615,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

0,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

2 560,1



008

Аудандар, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдық округтердiң, кенттердің, ауылдардың шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

2 560,1

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

147 382,1


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

23 571,6



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 571,6



017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

0,0


486


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

123 810,5



004

Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу

123 810,5

12



Көлік және коммуникация

45 144,7


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

45 144,7



020

Көлік инфрақұрылымын дамыту

11 801,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13 782,6



037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

13 980,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

5 581,1

13



Басқалар

852 453,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

5 400,2



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

5 400,2


478


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

339 962,8



052

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

339 962,8


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

507 090,4



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

288 088,2



085

Шағын және моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

219 002,2


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



077

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

0,0

14



Борышқа қызмет көрсету

70 652,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

70 652,2



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

70 652,2

15



Трансферттер

683 113,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

683 113,0



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

783,2



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

297 641,8



038

Субвенциялар

287 728,0



024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

96 960,0




III. Таза бюджеттік кредиттеу

23 753,4




Бюджеттік кредиттер

40 380,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

40 380,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 380,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

40 380,0

13



Басқалар

0,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

0,0



050

Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттерінің қолма-қол ақша тапшылығын жабуға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резервi

0,0




Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 626,6

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

16 626,6


01


Бюджеттiк кредиттерді өтеу

16 626,6



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

16 626,6




IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерін сатып алу

0,0

13



Басқалар

0,0


492


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

0,0



065

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

0,0




Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профицит)

-190 463,1




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (бюджеттің профицитін пайдалану)

190 463,1




Қарыздар түсімі

40 380,0

7



Қарыздар түсімі

40 380,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

40 380,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

40 380,0

16



Қарыздарды өтеу

170 031,2


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

170 031,2



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

170 031,2

8



Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары

320 114,3


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

320 114,3



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

320 114,3

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 8С-10/2-23 шешіміне
2-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 7С-38/2-22 шешіміне
4-қосымша

2023 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

865 704,0

Нысаналы ағымды трансферттер

192 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

192 000,0

Халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алуға

192 000,0

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

633 324,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

633 324,0

Ауыл-Ел бесігі жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

259 280,0

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

323 420,0

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға

50 624,0

Бюджеттік кредиттер

40 380,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

40 380,0

Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер

40 380,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 8С-10/2-23 шешіміне
3-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 7С-38/2-22 шешіміне
5-қосымша

2023 жылға арналған облыстық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

2 933 723,3

Нысаналы ағымдағы трансферттер

2 266 134,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

94 582,2

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға

10 254,0

Мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қамсыздандыруға

42 115,3

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерді төлеуге

27 065,3

Жекелеген санаттарға әлеуметтік көмекке

2 925,6

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге

11 980,5

Қандастар үшін көшуге арналған субсидияларға

241,5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

655 829,3

Мәдениет ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға

65 371,0

Мәдениет объектілерін жөндеуге

250 495,5

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

339 962,8

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 391 912,0

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін жөндеуге

44 276,3

Жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеуге және автомобиль жолдарын жөндеуге

882 307,1

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

250 000,0

Жеңілдікпен жол жүруді қамтамасыз етуге

675,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға

162 951,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы материалдық-техникалық базаны нығайтуға

51 701,9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі

123 810,5

Егжей-тегжейлі жоспарлау жобасымен бас жоспарларды, даму және құрылыс жүргізу схемаларын әзірлеуге, инженерлік тораптарды түгендеуге

123 810,5

Дамуға арналған нысаналы трансферттер

667 589,3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

655 789,3

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау жүйелерін дамытуға

266 143,5

Қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

219 000,2

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамытуға

28 808,2

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға

100 898,7

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға және (немесе) жайластыруға

40 938,7

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 800,0

Қалалардың шеткі аумақтарындағы әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға

11 800,0

 
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 6 желтоқсандағы
№ 8С-10/2-23 шешіміне
4-қосымша
  Ерейментау аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 7С-38/2-22 шешіміне
6-қосымша

2023 жылға арналған Ерейментау қаласының, ауылдардың және ауылдық округтерінің бюджеттерiне нысаналы трансферттер

Атауы

Сома,
мың теңге

Барлығы

1 169 626,9

Нысаналы ағымды трансферттер

1 169 626,9

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

23 372,6

Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге

23 372,6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

1 146 254,3

Автомобиль жолдарын жөндеуге

879 478,9

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға

250 000,0

Көше жарығын ағымдағы жөндеуге

5 346,8

Автомобиль жолдарын жөндеу сапасына сараптама жүргізуге

2 149,3

Көшелерді қардан тазартуға

6 000,0

Көшедегі бейнебақылау камераларын орнатуға

1 279,3

Елді мекендерді абаттандыруға (қарлы қалашық орналастыру)

2 000,0