Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 22 декабря 2022 года №7С-38/2-22 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 612 941,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 630 204,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 29 288,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150 797,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 802 652,0 тысяч тенге;
2) затраты – 5 779 651,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23 753,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 40 380,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 626,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -190 463,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 190 463,1 тысяч тенге.";
пункт 7 изложить в новой редакции:
"7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 5 400,2 тысяч тенге.";
пункт 8-1 изложить в новой редакции:
"8-1. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2023 года в сумме 320 114,3 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата |
М.Абжиков |
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8С-10/2-23 |
|
Приложение 1 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5 612 941,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 1 630 204,0 | ||
01 | Подоходный налог | 435 130,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 430 142,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 988,0 | ||
03 | Социальный налог | 441 025,0 | ||
1 | Социальный налог | 441 025,0 | ||
04 | Налоги на собственность | 687 834,0 | ||
1 | Налоги на имущество | 686 503,0 | ||
3 | Земельный налог | 1 331,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 47 043,0 | ||
2 | Акцизы | 3 207,0 | ||
3 | Плата за пользование земельными участками | 28 840,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 996,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
07 | Прочие налоги | 0,0 | ||
1 | Прочие налоги | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 19 172,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 19 172,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 29 288,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6 212,3 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5 774,0 | ||
7 | Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета | 18,3 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 420,0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 139,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 139,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 22 937,0 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22 937,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 150 797,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 142 871,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 142 871,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 7 926,0 | ||
1 | Продажа земли | 7 926,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3 802 652,0 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 734,7 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 734,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3 801 917,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3 801 917,3 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 5 779 651,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 624 760,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 41 546,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 41 546,7 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 197 958,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 174 585,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 23 372,6 | ||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 380,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 40 380,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 73 703,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 72 244,8 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 271,1 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 187,5 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 35 773,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 35 773,4 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 235 398,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции | 35 519,8 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 53 624,7 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 146 254,3 | ||
02 | Оборона | 34 822,5 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 34 822,5 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 10 718,3 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 934,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 23 170,2 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 519,9 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 4 519,9 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 519,9 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 331 065,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 330 390,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 61 431,6 | ||
002 | Программа занятости | 40 680,8 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 27 065,3 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14 591,5 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 38,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35 596,1 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 950,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 189,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 51 594,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 52 283,3 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 24 061,4 | ||
026 | Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 0,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 5 256,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 16 653,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 675,0 | ||
007 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 675,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 253 370,3 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 272 335,4 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 206 225,8 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 58 077,3 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1 532,3 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 6 500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 981 034,9 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 100 898,7 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 98 572,6 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 0,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 589 563,6 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 192 000,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 717 192,5 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 680 058,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры | 46 184,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 253 712,1 | ||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21 894,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11 423,0 | ||
007 | Функционирование районных (городских) библиотек | 86 614,0 | ||
008 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 10 045,0 | ||
009 | Поддержка культурно-досуговой работы | 182 115,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 68 071,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 37 133,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 15 052,5 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 715,4 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 19 365,8 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 0,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
019 | Развитие теплоэнергетической системы | 0,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15 175,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 12 615,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 12 615,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2 560,1 | ||
008 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 2 560,1 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 147 382,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23 571,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 23 571,6 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | ||
486 | Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 123 810,5 | ||
004 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 123 810,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 45 144,7 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 45 144,7 | ||
020 | Развитие транспортной инфраструктуры | 11 801,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 13 782,6 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 13 980,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 5 581,1 | ||
13 | Прочие | 852 453,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5 400,2 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 5 400,2 | ||
478 | Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 339 962,8 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 339 962,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 507 090,4 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 288 088,2 | ||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах | 219 002,2 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
077 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 70 652,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 70 652,2 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 70 652,2 | ||
15 | Трансферты | 683 113,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 683 113,0 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 783,2 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 297 641,8 | ||
038 | Субвенции | 287 728,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 96 960,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 23 753,4 | |||
Бюджетные кредиты | 40 380,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40 380,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 380,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 40 380,0 | ||
13 | Прочие | 0,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,0 | ||
050 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 16 626,6 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 16 626,6 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 16 626,6 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 16 626,6 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
13 | Прочие | 0,0 | ||
492 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 0,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -190 463,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета) | 190 463,1 | |||
Поступление займов | 40 380,0 | |||
7 | Поступление займов | 40 380,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 40 380,0 | ||
2 | Договоры займа | 40 380,0 | ||
16 | Погашение займов | 170 031,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 170 031,2 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 170 031,2 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 320 114,3 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 320 114,3 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 320 114,3 |
Приложение 2 к решению Ерейментауского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8С-10/2-23 |
|
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 865 704,0 |
Целевые текущие трансферты | 192 000,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 192 000,0 |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 192 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 633 324,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 633 324,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 259 280,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 323 420,0 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 50 624,0 |
Бюджетные кредиты | 40 380,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 40 380,0 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 40 380,0 |
Приложение 3 к решению Ерейментауского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8С-10/2-23 |
|
Приложение 5 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
Всего | 2 933 723,3 |
Целевые текущие трансферты | 2 266 134,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 94 582,2 |
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 10 254,0 |
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью | 42 115,3 |
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности | 27 065,3 |
На социальную помощь отдельным категориям граждан | 2 925,6 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 11 980,5 |
На субсидии на переезд для кандасов | 241,5 |
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) | 655 829,3 |
На материально-техническое оснащение организациям культуры | 65 371,0 |
На ремонт объектов культуры | 250 495,5 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 339 962,8 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 391 912,0 |
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 44 276,3 |
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог | 882 307,1 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 250 000,0 |
На обеспечение льготного проезда | 675,0 |
На развитие жилищно-коммунального хозяйства | 162 951,7 |
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 51 701,9 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 123 810,5 |
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей | 123 810,5 |
Целевые трансферты на развитие | 667 589,3 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 655 789,3 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населҰнных пунктах | 266 143,5 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 219 000,2 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 28 808,2 |
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда | 100 898,7 |
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 40 938,7 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 11 800,0 |
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 11 800,0 |
Приложение 4 к решению Ерейментауского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8С-10/2-23 |
|
Приложение 6 к решению Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 |
Целевые трансферты на 2023 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
Наименование | Всего, тысяч тенге |
Всего | 1 169 626,9 |
Целевые текущие трансферты | 1 169 626,9 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 23 372,6 |
На оплату труда государственных служащих | 23 372,6 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) | 1 146 254,3 |
На ремонт автомобильных дорог | 879 478,9 |
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населҰнных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 250 000,0 |
На текущий ремонт уличного освещения | 5 346,8 |
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог | 2 149,3 |
На очистку улиц от снега | 6 000,0 |
На установку камер уличного видеонаблюдения | 1 279,3 |
На благоустройство населенных пунктов (на обустройство снежного городка) | 2 000,0 |