О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 "О районном бюджете на 2023-2025 годы"

Решение Целиноградского районного маслихата Акмолинской области от 11 апреля 2023 года № 12/2-8

      Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177105) следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 20 185 696,2 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 3 839 164,4 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 508 414,8 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 505 000,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 14 333 117,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 19 473 890,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -27 853,0 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 155 250,0 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 739 658,4 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -739 658,4 тысяч тенге, в том числе:

      поступления займов – 155 250,0 тысяч тенге;

      погашение займов – 1 673 103,0 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 778 194,6 тысяч тенге.";

      приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Целиноградского районного маслихата Л.Конарбаева

      "СОГЛАСОВАНО"

      Аким Целиноградского района Б. Оспанбеков
      11 апреля 2023 года
      Исполняющая обязанности
руководителя
государственного учреждения
"Отдел экономики и финансов"
Целиноградского района
А. Беркеева

  11 апреля 2023 года
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 11 апреля
2023 года № 12/2-8
  Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2023 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс


Подкласс


Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

20 185 696,2

1



Налоговые поступления

3 839 164,4


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 423 563,4



1

Социальный налог

2 423 563,4


04


Hалоги на собственность

845 400,0



1

Hалоги на имущество

845 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

508 414,8


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 188,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

494 514,8



1

Прочие неналоговые поступления

494 514,8

3



Поступления от продажи основного капитала

1 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0

4



Поступления трансфертов

14 333 117,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 333 117,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 333 117,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

19 473 890,8

01



Государственные услуги общего характера

1 013 861,5


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

47 643,2



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

47 643,2


122


Аппарат акима района (города областного значения)

394 552,2



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

351 552,2



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

43 000,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

498 159,2



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

59 657,9



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

2 781,3



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

2 000,0



015

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

432 720,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

23 506,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

23 506,9

02



Оборона

122 792,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

122 792,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

45 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

56 162,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

813 432,4


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

813 432,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

53 175,9



002

Программа занятости

239 477,0



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

187 417,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

13 785,0



017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

44 304,0



021

Капитальные расходы государственного органа

3 000,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

53 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

27 228,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

85 309,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

28 211,5

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 492 802,9


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5 035 866,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 961 385,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

676 670,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 377 811,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 456 936,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

36 906,8



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

28 500,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

802 547,1



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

207 840,0



030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

30 000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

318 522,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

586 575,5


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

102 995,4



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

50 360,4



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

14 884,0



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

37 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

483 574,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

38 016,1



003

Поддержка культурно-досуговой работы

320 402,0



006

Функционирование районных (городских) библиотек

74 643,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

12 300,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

6,0



008

Развитие объектов спорта

3,0



011

Развитие объектов культуры

3,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 233 552,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 200 173,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 200 173,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 379,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 379,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

239 470,4


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

139 934,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

139 934,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

40 899,5



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

40 899,5


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

58 635,9



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

48 635,9



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

90 089,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

57 383,9



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

57 383,9


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

32 705,1



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

31 705,1



003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

1 000,0

 12



Транспорт и коммуникации

1 797 921,7


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 797 921,7



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

24 302,2



003

Капитальные расходы государственного органа

1 500,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

200 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

53 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 358 358,0



045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

1 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

159 761,5

13



Прочие

3 733 664,8


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

651 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

401 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 155 151,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 155 151,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 864 713,8



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 864 713,8

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

937 371,6


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

937 371,6



006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

399 059,2



007

Бюджетные изъятия

178 877,0



054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

359 435,4




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

739 658,4




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-739 658,4




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 673 103,0

16



Погашение займов

1 673 103,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 673 103,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 673 103,0

8



Используемые остатки бюджетных средств

778 194,6


01


Остатки бюджетных средств

778 194,6



1

Свободные остатки бюджетных средств

778 194,6

 
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 11 апреля
2023 года № 12/2-8
  Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2024 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19 427 436,0

1



Налоговые поступления

3 559 419,0


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 243 818,0



1

Социальный налог

2 243 818,0


04


Hалоги на собственность

745 400,0



1

Hалоги на имущество

745 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

29 900,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 400,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

16 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

16 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0

4



Поступления трансфертов

14 333 117,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 333 117,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 333 117,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 937 436,0

01



Государственные услуги общего характера

950 847,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 647,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 647,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 738,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 966,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 772,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

538 946,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 106,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 000,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

480 340,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

22 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

22 516,0

02



Оборона

92 792,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

92 792,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

56 162,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

777 544,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

777 544,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 525,0



002

Программа занятости

239 477,0



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

187 417,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 185,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

40 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

68 934,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

82 809,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

20 672,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 198 114,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 917 157,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 961 385,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

576 661,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 359 111,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 280 957,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

35 814,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

910 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

60 000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 522,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 370,4


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 651,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 900,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

596 714,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

36 878,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

420 401,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

61 222,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5,0



008

Развитие объектов спорта

2,0



011

Развитие объектов культуры

3,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 233 551,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 200 173,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 200 173,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 378,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

233 412,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 401,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 401,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

38 880,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

38 880,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 130,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 130,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 891,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 670,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 221,0

 12



Транспорт и коммуникации

1 874 530,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 874 530,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 172,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

200 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 358 358,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

173 000,0

13



Прочие

3 254 150,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

650 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

400 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 155 151,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 155 151,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 386 199,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 386 199,0

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

178 877,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

178 877,0



007

Бюджетные изъятия

178 877,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

1 517 853,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 517 853,0




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 673 103,0

16



Погашение займов

1 673 103,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 673 103,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 673 103,0

 
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 11 апреля
2023 года № 12/2-8
  Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7

Районный бюджет на 2025 год

Категория

Сумма,
тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I. Доходы

19 427 436,0

1



Налоговые поступления

3 559 419,0


01


Подоходный налог

484 399,0



1

Корпоративный подоходный налог

399 199,0



2

Индивидуальный подоходный налог

85 200,0


03


Социальный налог

2 243 818,0



1

Социальный налог

2 243 818,0


04


Hалоги на собственность

745 400,0



1

Hалоги на имущество

745 400,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

65 802,0



2

Акцизы

6 000,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

46 302,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

13 500,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

20 000,0



1

Государственная пошлина

20 000,0

2



Неналоговые поступления

29 900,0


01


Доходы от государственной собственности

11 400,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

11 400,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

212,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

2 500,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим

2 500,0


06


Прочие неналоговые поступления

16 000,0



1

Прочие неналоговые поступления

16 000,0

3



Поступления от продажи основного капитала

1 505 000,0


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

1 505 000,0

4



Поступления трансфертов

14 333 117,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

14 333 117,0



2

Трансферты из областного бюджета

14 333 117,0


Функциональная группа

Сумма,
тысяч тенге


Администратор


Программа


Наименование

1

2

3

4

5




II. Затраты

17 937 436,0

01



Государственные услуги общего характера

950 847,6


112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

45 647,0



001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

45 647,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

293 738,0



001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

240 966,0



009

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

52 772,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

538 946,6



001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

54 106,0



003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3 000,0



010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

1 500,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

480 340,6


467


Отдел строительства района (города областного значения)

50 000,0



040

Развитие объектов государственных органов

50 000,0


494


Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)

22 516,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

22 516,0

02



Оборона

92 792,0


122


Аппарат акима района (города областного значения)

92 792,0



005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

21 630,0



006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

15 000,0



007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

56 162,0

06



Социальная помощь и социальное обеспечение

777 544,0


451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

777 544,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

49 525,0



002

Программа занятости

239 477,0



005

Государственная адресная социальная помощь

73 511,0



006

Оказание жилищной помощи

3 000,0



007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

187 417,0



010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

2 000,0



014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

10 185,0



023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

40 014,0



050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

68 934,0



054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

82 809,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

20 672,0

07



Жилищно-коммунальное хозяйство

6 198 114,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 917 157,0



003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 961 385,0



004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

576 661,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

2 359 111,0



098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

20 000,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 280 957,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда

35 814,0



016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

25 000,0



025

Освещение улиц в населенных пунктах

910 000,0



026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

60 000,0



031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

10 000,0



058

Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах

22 621,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

217 522,0

08



Культура, спорт, туризм и информационное пространство

670 370,4


456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

73 651,1



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

35 000,0



002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

13 900,1



003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

24 751,0


457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

596 714,3



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

36 878,0



003

Поддержка культурно-досуговой работы

420 401,3



006

Функционирование районных (городских) библиотек

61 222,0



007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

23 213,0



009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

10 000,0



010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

15 000,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

30 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

5,0



008

Развитие объектов спорта

2,0



011

Развитие объектов культуры

3,0

09



Топливно-энергетический комплекс и недропользование

3 233 551,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 200 173,0



036

Развитие газотранспортной системы

3 200 173,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

33 378,0



009

Развитие теплоэнергетической системы

33 378,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

233 412,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

149 401,0



099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

149 401,0


462


Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)

38 880,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства

38 880,0


463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 130,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

35 130,0



006

Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

10 000,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

1,0



010

Развитие объектов сельского хозяйства

1,0

11



Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

60 891,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

30 670,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

30 670,0


468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

30 221,0



001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

30 221,0

 12



Транспорт и коммуникации

1 874 530,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 874 530,0



001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

23 172,0



022

Развитие транспортной инфраструктуры

200 000,0



023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

120 000,0



025

Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры

1 358 358,0



113

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

173 000,0

13



Прочие

3 254 150,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

62 800,0



012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

62 800,0


467


Отдел строительства района (города областного значения)

650 000,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

250 000,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

400 000,0


485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 155 151,0



071

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов

1 155 151,0


496


Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 386 199,0



079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

1 386 199,0

 14



Обслуживание долга

412 357,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

412 357,0



021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

412 357,0

 15



Трансферты

178 877,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

178 877,0



007

Бюджетные изъятия

178 877,0




III. Чистое бюджетное кредитование

-27 853,0




Бюджетные кредиты

155 250,0

10



Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

155 250,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

155 250,0



018

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

155 250,0

5



Погашение бюджетных кредитов

183 103,0


 01


Погашение бюджетных кредитов

183 103,0



 1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

183 103,0




IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 

0,0




Приобретение финансовых активов

0,0




V. Дефицит (профицит) бюджета 

1 517 853,0




VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

-1 517 853,0




Поступления займов

155 250,0

7



Поступления займов

155 250,0


 01


Внутренние государственные займы

155 250,0



2

Договоры займа

155 250,0




Погашение займов

1 673 103,0

16



Погашение займов

1 673 103,0


459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 673 103,0



005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1 673 103,0


Целиноград аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 198/37-7 "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Ақмола облысы Целиноград аудандық мәслихатының 2023 жылғы 11 сәуірдегі № 12/2-8 шешімі

      Целиноград аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Целиноград аудандық мәслихатының "2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" 2022 жылғы 26 желтоқсандағы № 198/37-7 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 177105 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      1 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 20 185 696,2 мың теңге, соның ішінде:

      салықтық түсімдер – 3 839 164,4 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 508 414,8 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 505 000,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 14 333 117,0 мың теңге;

      2) шығындар – 19 473 890,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -27 853,0 мың теңге, соның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 155 250,0 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 183 103,0 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 739 658,4 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – -739 658,4 мың теңге, соның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 155 250,0 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 1 673 103,0 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 778 194,6 мың теңге.";

      көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Целиноград аудандық мәслихатының төрағасы Л.Конарбаева

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Целиноград ауданының әкімі Б. Оспанбеков

      2023 жылғы 11 сәуір

      "Целиноград ауданының
экономика және қаржы бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің
басшысының міндетін атқарушы
А. Беркеева

  2023 жылғы 11 сәуір
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 11 сәуірдегі
№ 12/2-8 шешіміне
1-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
1-қосымша

2023 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

20 185 696,2

1



Салықтық түсімдер

3 839 164,4


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 423 563,4



1

Әлеуметтік салық

2 423 563,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

845 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

845 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

508 414,8


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 188,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

494 514,8



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

494 514,8

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 505 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 333 117,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 333 117,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 333 117,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

19 473 890,8

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

1 013 861,5


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

47 643,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

47 643,2


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

394 552,2



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

351 552,2



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

43 000,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

498 159,2



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 657,9



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

2 781,3



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

2 000,0



015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстар

1 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

432 720,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

23 506,9



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 506,9

02



Қорғаныс

122 792,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

122 792,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

45 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

56 162,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

813 432,4


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

813 432,4



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 175,9



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

239 477,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

187 417,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

13 785,0



017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

44 304,0



021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 000,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

53 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

27 228,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

85 309,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

28 211,5

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 492 802,9


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5 035 866,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 961 385,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

676 670,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 377 811,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

20 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 456 936,9



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

36 906,8



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

28 500,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

802 547,1



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

207 840,0



030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

30 000,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

318 522,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

586 575,5


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

102 995,4



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

50 360,4



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

14 884,0



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

37 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

483 574,1



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 016,1



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

320 402,0



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

74 643,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

12 300,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

3,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

3,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 233 552,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 200 173,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 200 173,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 379,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 379,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

239 470,4


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

139 934,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

139 934,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

40 899,5



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 899,5


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

58 635,9



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 635,9



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

90 089,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

57 383,9



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 383,9


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

32 705,1



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

31 705,1



003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

1 000,0

12



Көлік және коммуникация

1 797 921,7


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 797 921,7



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

24 302,2



003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстар

1 500,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

53 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 358 358,0



045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

1 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

159 761,5

13



Басқалар

3 733 664,8


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

651 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

401 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 151,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 155 151,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 864 713,8



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 864 713,8

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

937 371,6


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

937 371,6



006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

399 059,2



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0



054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

359 435,4




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

739 658,4




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-739 658,4




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 673 103,0

16



Қарыздарды өтеу

1 673 103,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 673 103,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 673 103,0

8



Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

778 194,6


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

778 194,6



1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

778 194,6

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 11 сәуірдегі
№ 12/2-8 шешіміне
2-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
2-қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 427 436,0

1



Салықтық түсімдер

3 559 419,0


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 243 818,0



1

Әлеуметтік салық

2 243 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

745 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

745 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 900,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 400,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 505 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 333 117,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 333 117,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 333 117,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 937 436,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

950 847,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 647,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 738,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 966,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

52 772,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

538 946,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 106,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

480 340,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

22 516,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 516,0

02



Қорғаныс

92 792,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 792,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

56 162,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

777 544,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

777 544,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 525,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

239 477,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

187 417,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

10 185,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

68 934,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

82 809,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

20 672,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 198 114,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 917 157,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 961 385,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

576 661,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 359 111,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

20 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 280 957,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

35 814,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

25 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

910 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

60 000,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 522,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

670 370,4


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 651,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 900,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

596 714,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 878,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

420 401,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

61 222,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

2,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

3,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 233 551,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 200 173,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 200 173,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 378,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 378,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

233 412,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 401,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 401,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

38 880,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 880,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 130,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 130,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 891,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 670,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 670,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 221,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 221,0

12



Көлік және коммуникация

1 874 530,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 874 530,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 172,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 358 358,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

173 000,0

13



Басқалар

3 254 150,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

650 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

400 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 151,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 155 151,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 386 199,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 386 199,0

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

178 877,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

178 877,0



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 517 853,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 517 853,0




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 673 103,0

16



Қарыздарды өтеу

1 673 103,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 673 103,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 673 103,0

 
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2023 жылғы 11 сәуірдегі
№ 12/2-8 шешіміне
3-қосымша
  Целиноград аудандық
мәслихатының
2022 жылғы 26 желтоқсандағы
№ 198/37-7 шешіміне
3-қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты

Сома,
мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




I. Кірістер

19 427 436,0

1



Салықтық түсімдер

3 559 419,0


01


Табыс салығы

484 399,0



1

Корпоративтік табыс салығы

399 199,0



2

Жеке табыс салығы

85 200,0


03


Әлеуметтік салық

2 243 818,0



1

Әлеуметтік салық

2 243 818,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

745 400,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

745 400,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтары

65 802,0



2

Акциздер

6 000,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

46 302,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

13 500,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

20 000,0



1

Мемлекеттік баж

20 000,0

2



Салықтық емес түсiмдер

29 900,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

11 400,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

11 400,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген несиелер бойынша сыйақылар

212,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

2 500,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

16 000,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 505 000,0


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

1 505 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

14 333 117,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

14 333 117,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

14 333 117,0


Функционалдық топ

Сома,
мың теңге


Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі


Бағдарлама


Атауы

1

2

3

4

5




II. Шығындар

17 937 436,0

01



Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

950 847,6


112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

45 647,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

45 647,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

293 738,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

240 966,0



009

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

52 772,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

538 946,6



001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

54 106,0



003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

3 000,0



010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

1 500,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

480 340,6


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

50 000,0



040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

50 000,0


494


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі

22 516,0



001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22 516,0

02



Қорғаныс

92 792,0


122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

92 792,0



005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

21 630,0



006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

15 000,0



007

Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу
және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

56 162,0

06



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

777 544,0


451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

777 544,0



001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

49 525,0



002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

239 477,0



005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

73 511,0



006

Тұрғын үйге көмек көрсету

3 000,0



007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

187 417,0



010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

2 000,0



014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

10 185,0



023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

40 014,0



050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

68 934,0



054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

82 809,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

20 672,0

07



Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық

6 198 114,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 917 157,0



003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 961 385,0



004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және ( немесе) жайластыру

576 661,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

2 359 111,0



098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

20 000,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 280 957,0



001

Жергілікті деңгейде коммуналдық шаруашылық және үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

35 814,0



016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

25 000,0



025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

910 000,0



026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін пайдалануды ұйымдастыру

60 000,0



031

Кондоминиум объектілеріне техникалық паспорттар дайындау

10 000,0



058

Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

22 621,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

217 522,0

08



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

670 370,4


456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

73 651,1



001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 000,0



002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

13 900,1



003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

24 751,0


457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

596 714,3



001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

36 878,0



003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

420 401,3



006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

61 222,0



007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

23 213,0



009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

10 000,0



010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

15 000,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

30 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

5,0



008

Cпорт объектілерін дамыту

2,0



011

Мәдениет объектілерін дамыту

3,0

09



Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

3 233 551,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 200 173,0



036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

3 200 173,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

33 378,0



009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

33 378,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

233 412,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

149 401,0



099

Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру

149 401,0


462


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі

38 880,0



001

Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 880,0


463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 130,0



001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

35 130,0



006

Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру

10 000,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1,0



010

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

1,0

11



Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

60 891,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

30 670,0



001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 670,0


468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 221,0



001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 221,0

12



Көлік және коммуникация

1 874 530,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 874 530,0



001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 172,0



022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

200 000,0



023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

120 000,0



025

Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру

1 358 358,0



113

Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер

173 000,0

13



Басқалар

3 254 150,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

62 800,0



012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

62 800,0


467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

650 000,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

250 000,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

400 000,0


485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 155 151,0



071

Қалалардың шетіндегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамыту

1 155 151,0


496


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы және коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 386 199,0



079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

1 386 199,0

14



Борышқа қызмет көрсету

412 357,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

412 357,0



021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

412 357,0

15



Трансферттер

178 877,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

178 877,0



007

Бюджеттік алып коюлар

178 877,0




III. Таза бюджеттiк кредиттеу

-27 853,0




Бюджеттік кредиттер

155 250,0

10



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

155 250,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

155 250,0



018

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

155 250,0

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0


 01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0



 1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

183 103,0




IV. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо

0,0




Қаржы активтерiн сатып алу

0,0




V. Бюджет тапшылығы (профициті)

1 517 853,0




VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

-1 517 853,0




Қарыздар түсімдері

155 250,0

7



Қарыздар түсімдері

155 250,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

155 250,0



2

Қарыз алу келісім-шарттары

155 250,0




Қарыздарды өтеу

1 673 103,0

16



Қарыздарды өтеу

1 673 103,0


459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 673 103,0



005

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

1 673 103,0