Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата "О районном бюджете на 2023-2025 годы" от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177105) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 033 725,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 909 996,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 508 414,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 600 313,7 тысяч тенге;
2) затраты – 42 171 920,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -27 853,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 155 250,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -110 342,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 110 342,4 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 155 250,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 725 944,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 681 037,1 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата | Л.Конарбаева |
"СОГЛАСОВАНО"
Аким Целиноградского района
Б.Оспанбеков
24 июля 2023 года
Районный бюджет на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 42 033 725,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 909 996,5 | ||
01 | Подоходный налог | 484 399,0 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 399 199,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 85 200,0 | ||
03 | Социальный налог | 2 604 395,5 | ||
1 | Социальный налог | 2 604 395,5 | ||
04 | Hалоги на собственность | 735 400,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 735 400,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 65 802,0 | ||
2 | Акцизы | 6 000,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 46 302,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13 500,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 20 000,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 20 000,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 508 414,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 11 400,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11 188,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 212,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 500,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 2 500,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 494 514,8 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 494 514,8 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 15 000,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 15 000,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 37 600 313,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 37 600 313,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 37 600 313,7 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 42 171 920,4 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 978 317,3 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 47 143,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 47 143,2 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 363 408,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 363 408,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 494 259,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 59 657,9 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2 781,3 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 429 820,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 50 000,0 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 50 000,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 23 506,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 23 506,9 | ||
02 | Оборона | 82 299,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 82 299,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 19 985,9 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 37 301,9 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 25 012,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 834 525,8 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 834 525,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 808,0 | ||
002 | Программа занятости | 244 321,5 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 73 511,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 000,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 216 262,8 | ||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2 000,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13 785,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 44 304,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 3 000,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53 014,0 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 27 228,0 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 71 580,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 29 711,5 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 439 861,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 287 253,3 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 980 982,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1 146 164,4 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3 054 106,9 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 106 000,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 2 152 608,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 37 964,9 | ||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20 059,8 | ||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 917 547,1 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 287 859,4 | ||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13 422,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 10 000,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 143 000,0 | ||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 88 992,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 22 621,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 611 142,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 767 876,5 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 102 995,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 50 360,4 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 14 884,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 37 751,0 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 659 875,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 38 016,1 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 501 703,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 74 643,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23 213,0 | ||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 7 300,0 | ||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 15 000,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 006,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 3,0 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 5 003,0 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 869 509,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 836 130,0 | ||
036 | Развитие газотранспортной системы | 4 836 130,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 33 379,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 33 379,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 289 412,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 199 934,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 199 934,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 40 158,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 40 158,5 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 49 318,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 44 447,9 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4 870,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1,0 | ||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 1,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 118 459,8 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 67 466,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 67 466,6 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 50 993,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 31 705,1 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 288,1 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 16 105 608,2 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 16 105 608,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 24 302,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 319,2 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 70 950,3 | ||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 15 654 275,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1 000,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 353 761,5 | ||
13 | Прочие | 8 336 320,8 | ||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 250 000,0 | ||
052 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 250 000,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 62 800,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 62 800,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 313 358,4 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 250 000,0 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 2 063 358,4 | ||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 422 329,0 | ||
071 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 5 422 329,0 | ||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 287 833,4 | ||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 287 833,4 | ||
14 | Обслуживание долга | 412 357,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 412 357,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 412 357,0 | ||
15 | Трансферты | 937 372,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 937 372,4 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 399 059,2 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 178 877,0 | ||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 359 436,2 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -27 853,0 | |||
Бюджетные кредиты | 155 250,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 155 250,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 155 250,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 155 250,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 183 103,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 183 103,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 183 103,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -110 342,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 110 342,4 | |||
Поступления займов | 155 250,0 | |||
7 | Поступления займов | 155 250,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 155 250,0 | ||
2 | Договоры займа | 155 250,0 | ||
Погашение займов | 1 725 944,7 | |||
16 | Погашение займов | 1 725 944,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 725 944,7 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1 725 944,7 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 681 037,1 |
Приложение 2 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 июля 2023 года № 55/8-8 |
|
Приложение 4 к решению Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 14 262 383,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 656 616,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 656 616,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 13 450 517,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 13 392 917,0 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 57 600,0 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 155 250,0 |
на реализацию мер социальной поддержки специалистов | 155 250,0 |
Приложение 3 к решению Целиноградского районного маслихата от 24 июля 2023 года № 55/8-8 |
|
Приложение 5 к решению Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 |
Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 9 723 401,7 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 5 187 880,4 |
на содержание государственных органов Целиноградского района | 300 000,0 |
на поддержку культурно-досуговой работы | 157 910,0 |
социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 152 262,8 |
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 69 080,0 |
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 60 000,0 |
на обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40 000,0 |
на содержание дорог | 244 000,0 |
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 2 311 358,0 |
на освещение улиц в населенных пунктах | 950 000,0 |
на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района | 87 900,0 |
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 10 000,0 |
на укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 128 000,0 |
на благоустройство и озеленение населенных пунктов | 88 992,0 |
на ремонт объектов коммунальной собственности | 50 000,0 |
на установку спортивных площадок в селе Талапкер | 100 000,0 |
на установку контейнерных площадок в селе Коянды | 17 000,0 |
программа занятости | 4 844,5 |
на выплату государственной адресной социальной помощи | 61 311,0 |
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 55 934,0 |
на капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль | 250 000,0 |
на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 19 288,1 |
на установку спортивной площадки в селе Отаутускен | 30 000,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 4 535 521,3 |
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 980 982,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 112 022,4 |
на развитие объектов культуры | 5 000,0 |
на развитие газотранспортной системы | 559 251,0 |
на развитие объектов государственных органов | 50 000,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 020 101,9 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 381 480,0 |
на развитие теплоэнергетической системы | 33 378,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 393 306,0 |
Приложение 4 к решению | |
Целиноградского районного | |
маслихата от 24 июля | |
2023 года № 55/8-8 | |
Приложение 6 к решению | |
Целиноградского районного | |
маслихата от 26 декабря | |
2022 года № 198/37-7 |
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего, в том числе: | 13 769 779,0 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 13 731 379,0 |
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 277 517,0 |
на развитие газотранспортной системы | 4 276 879,0 |
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 2 037 926,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов | 5 290 849,0 |
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 848 208,0 |
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 38 400,0 |
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 38 400,0 |