Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 29 декабря 2022 года № 197 "Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2023-2024 годы" следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Культабанского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих обьемах:
1) доходы – 69 762 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 940 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 65 822 тысяч тенге;
2) затраты – 70 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета– -320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 320 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств –320 тысяч тенге.".
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года
Председатель Байганинского районного маслихата |
М. Сержан |
Приложение к решению к решению районного маслихата от 26 сентября 2023 года № 67 |
|
Приложение 1 к решению районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 197 |
Бюджет Культабанского сельского округа на 2023 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. ДОХОДЫ | 69 762 | |||
1 | Налоговые поступления | 3 940 | ||
01 | Подоходный нолог | 1 050 | ||
2 | Индивидуальный подоходный нолог | 1 050 | ||
04 | Налоги на собственность | 2 465 | ||
1 | Hалоги на имущество | 175 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 290 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 425 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 425 | ||
4 | Поступления трансфертов | 65 822 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 65 822 | ||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 65 822 |
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. ЗАТРАТЫ | 70 082 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41 825,2 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41 825,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41 825,2 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 925,2 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 870 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 9 300 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 9 300 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 9 300 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10 570 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 10 570 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5 508 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3 653 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 409 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 800 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 800 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 800 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 800 | |||
13 | Прочие | 3 586,8 | |||
9 | Прочие | 3 586,8 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 586,8 | |||
| Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 586,8 | |||
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0 | ||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -320 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 320 |
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 320 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 320 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 320 |