Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата "О Кокпектинском районном бюджете на 2023-2025 годы" от 27 декабря 2022 года № 28-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 668 634,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 839 014,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 587,9 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 675,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 5 808 357,9 тысяч тенге;
2) затраты – 6 979 394,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24 287,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 62 100,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 37 813,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -335 046,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 340 073,5 тысяч тенге:
поступление займов – 62 100,0 тысяч тенге;
погашение займов – 37 813,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 315 786,5 тысяч тенге.";
приложения 1, 4, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата | Т. Сарманов |
Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8-2 Приложение 1 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 28-2 |
Районный бюджет на 2023 год
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
І. Доходы | 6 668 634,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 839 014,1 | ||
01 | Подоходный налог | 443 637,3 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 28 457,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 415 180,3 | ||
03 | Социальный налог | 335 875,8 | ||
1 | Социальный налог | 335 875,8 | ||
04 | Hалоги на собственность | 36 255,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 36 255,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 0,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13 545,0 | ||
2 | Акцизы | 1 686,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 8 500,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3 359,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 0,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9 701,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 9 701,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 18 587,9 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2 824,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2 783,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 41,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 182,0 | ||
04 |
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые | 1 305,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 305,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 14 276,9 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 14 276,9 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 675,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 2 675,0 | ||
1 | Продажа земли | 2 675,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5 808 357,9 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 0,0 | ||
3 | Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 0,0 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5 808 357,9 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5 808 357,9 |
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | Сумма (тысяч тенге) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 6 979 394,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 783 031,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 285 755,7 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 45 880,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 45 880,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 239 875,7 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 215 021,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 159,0 | |||
107 | Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 20 694,9 | |||
2 | Финансовая деятельность | 73 811,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73 811,0 | |||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в | 43 412,5 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 647,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 203,5 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 0,0 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 29 548,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 36 979,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 36 979,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 36 979,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 386 486,2 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района | 47 479,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 47 479,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 339 007,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 70 536,8 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 387,3 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 268 083,1 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 0,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния | 0,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
02 | Оборона | 26 409,6 | |||
1 | Военные нужды | 21 388,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 21 388,0 | |||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской | 21 388,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 5 021,6 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5 021,6 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3 489,2 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 1 532,4 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4 805,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 4 805,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4 805,0 | |||
019 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4 805,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 597 234,9 | |||
1 | Социальное обеспечение | 100 283,4 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 100 283,4 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 100 283,4 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 0,0 | |||
010 | Государственная адресная социальная помощь | 0,0 | |||
2 | Социальная помощь | 408 456,5 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 408 456,5 | |||
002 | Программа занятости | 72 436,0 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 37 040,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3 940,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 38 012,6 | |||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1 345,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 186 480,6 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 17 353,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 51 849,3 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 0,0 | |||
004 | Программа занятости | 0,0 | |||
006 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 0,0 | |||
007 | Оказание жилищной помощи | 0,0 | |||
009 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 0,0 | |||
011 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 0,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 0,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 0,0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 88 495,0 | |||
451 | Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения) | 88 495,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 52 173,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 2 048,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 426,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 29 813,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4 035,0 | |||
801 | Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 0,0 | |||
018 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 0,0 | |||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 0,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 565 410,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 434 555,6 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 434 555,6 | |||
008 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 0,0 | |||
011 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 393 196,0 | |||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 41 359,6 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 2 123 654,4 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 123 654,4 | |||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 133 000,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1 990 654,4 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7 200,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 200,0 | |||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 7 200,0 | |||
029 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 499 781,9 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 239 788,2 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 239 788,2 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 239 788,2 | |||
2 | Спорт | 28 884,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 28 884,0 | |||
008 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 18 634,0 | |||
009 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3 950,0 | |||
010 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6 300,0 | |||
3 | Информационное пространство | 79 525,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 30 250,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 30 250,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 49 275,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40 830,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8 445,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 151 584,7 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 62 278,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 38 627,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 23 651,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 0,0 | |||
457 | Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения) | 89 306,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта | 60 908,3 | |||
014 | Капитальные расходы государственного органа | 1 340,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 369,4 | |||
113 | Целевые текущие трансферты из местных бюджетов | 25 689,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75 899,8 | |||
6 | Земельные отношения | 39 470,8 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 39 470,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 709,0 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 7 761,8 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 36 429,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 36 429,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 36 429,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 000,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 92 000,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92 000,0 | |||
005 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 92 000,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1 070 609,5 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1 070 609,5 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 070 609,5 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 346 520,5 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 724 089,0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
024 | Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 0,0 | |||
13 | Прочие | 441 442,5 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
055 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 0,0 | |||
9 | Прочие | 441 442,5 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 592,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 592,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 440 850,5 | |||
077 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 440 850,5 | |||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 0,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 56 540,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 56 540,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 56 540,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 56 540,0 | |||
15 | Трансферты | 766 229,4 | |||
1 | Трансферты | 766 229,4 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 766 229,4 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 56 964,3 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 0,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 51 561,9 | |||
038 | Субвенции | 398 881,0 | |||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 258 822,2 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 24 287,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 62 100,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 62 100,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 62 100,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 62 100,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62 100,0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 37 813,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 37 813,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 37 813,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 37 813,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
13 | Прочие | 0,0 | |||
9 | Прочие | 0,0 | |||
495 | Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -335 046,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 340 073,5 | ||||
Поступление займов | 62 100,0 | ||||
7 | Поступления займов | 62 100,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 62 100,0 | |||
2 | Договоры займа | 62 100,0 | |||
Погашение займов | 37 813,0 | ||||
16 | Погашение займов | 37 813,0 | |||
1 | Погашение займов | 37 813,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 37 813,0 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 37 813,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 315 786,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 315 786,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 315 786,5 |
Приложение 2 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8-2 Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 28-2 |
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2023 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие продуктивной занятости, в том числе: | 71 936,0 |
-краткосрочное обучение рабочих кадров | 0 | |
-субсидирование заработной платы трудоустроенным на социальные рабочие места | 7 744,0 | |
-предоставление субсидий на переезд | 1 096,0 | |
-на молодежную практику | 5 453,0 | |
-возмещение расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов | 1 774,0 | |
-гранты переселенцам на реализацию новых бизнес идей (200 МРП) | 6 900,0 | |
-общественные работы | 30 390,0 | |
-предоставление сертификата экономической мобильности | 3 789,0 | |
-субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью | 0,0 | |
-проект "контракт поколений" | 0,0 | |
-проект "серебряный возраст" | 11 884,0 | |
-проект "первое рабочее место" | 2 906,0 | |
-развитие системы квалификаций (ваучеры) | 0,0 | |
-субсидируемые рабочие места для лиц с инвалидностью | 0,0 | |
2 | На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе: | 29 813,0 |
-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами | 11 258,0 | |
-услуги индивидуального помощника | 940,0 | |
-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом | 15 557,0 | |
-санаторно-курортное лечение | 2 058,0 | |
3 | На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе: | 78 015,0 |
- на выплату адресной социальной помощи | 68 092,0 | |
- на гарантированный социальный пакет детям | 9 923,0 | |
4 | На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан: | 18 636,6 |
- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе | 9 936,6 | |
-многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей | 8 700,0 | |
5 | На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений | 22 353,0 |
6 | На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения | 106 756,0 |
7 | Корректировка генерального плана села Кокпекты | 32 000,0 |
8 | Разработка генерального плана в селах Улкенбокен, Шугылбай, Ульгулималши, Бигаш, Тассай Кокпектинского района | 60 000,0 |
9 | Текущий ремонт дома культуры в селе Кокпекты Кокпектинского района | 24 936,2 |
10 | Устройство уличного освещения в селе Бигаш | 6 650,0 |
11 | Устройство уличного освещения в селе Кокпекты | 9 271,8 |
12 | Устройство уличного освещения в селе Кокжайык | 9 450,8 |
13 | Устройство уличного освещения в селе Тассай | 2 700,0 |
14 | Устройство уличного освещения в селе Теректы | 9 400,0 |
15 | Устройство уличного освещения в селе Преображенка | 15 650,0 |
16 | Устройство уличного освещения в селе Улкенбокен | 17 000,1 |
17 | Устройство уличного освещения в селе Ульгулималши | 8 740,0 |
18 | Устройство уличного освещения в селе Шугылбай | 5 088,1 |
19 | Устройство мини футбольного поля в селе Кокпекты | 16 929,6 |
20 | Устройство мини футбольного поля в селе Шариптогай | 16 929,6 |
21 | Благоустройство парка в селе Кокпекты | 35 236,1 |
22 |
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам | 492 879,5 |
23 | Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 998 151,5 |
24 | Распределение сумм целевых текущих целевых трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета в связи с изменением законодательства | 51 561,9 |
25 | Распределение сумм целевых текущих трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на приобретение жилья | 123 266,0 |
Итого | 2 263 350,8 |
Приложение 3 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8-2 Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 28-2 |
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2023 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, в том числе по проектам: | 98 975,4 |
Строительство водопроводных сетей в селе Бигаш | 20 409,5 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Карамойыл | 4 088,2 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Мамай | 16 372,8 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Шариптогай | 15 927,4 | |
Строительство водопроводных сетей в селе Шугылбай | 6 473,4 | |
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Укиликыз сельского округа им.Койгелды Аухадиева Кокпектинского района | 13 899,7 | |
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Ажа Кокпектинского сельского округа Кокпектинского района | 13 804,4 | |
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей в селе Акой | 8 000,0 | |
2 | Разрабтка ПСД на освещение улиц села Кокпекты | 7 200,0 |
3 | Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры: | 25 859,6 |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района" | 1 000,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка ПСД "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгулималши Кокпектинского района области Абай" | 100,0 | |
Разработка проектно-сметной документаций по объекту "Строительство инженернокоммуникационной инфраструктуры для одноэтажных жилых домов в с. Кокпекты" | 11 275,0 | |
Разработка ПСД с использованием BIM программ и технологии информационного моделирования по объекту: "Строительство пристройки к детскому саду Балерке в с.Кокпекты, Кокпектинского района, области Абай" | 12 984,6 | |
4 | Разработка ПСД на строительство антенно-мачтового сооружения с ИКИ для обеспечения широкополосным мобильным интернетом сел Бигаш | 1 500,0 |
Итого | 133 535,0 |
Приложение 4 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8-2 Приложение 6 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 28-2 |
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2023 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 62 100,0 |
2 | На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения | 237 984,0 |
Итого | 300 084,0 |
Приложение 5 к решению Кокпектинского районного маслихата от 6 декабря 2023 года № 8-2 Приложение 7 к решению Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 28-2 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2023 год
№ | Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах в рамках национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны" | 1 891 679,0 |
Строительство о водопроводных сетей в селе Бигаш | 466 535,0 | |
Строительство о водопроводных сетей в селе Карамойыл | 272 792,0 | |
Строительство о водопроводных сетей в селе Мамай | 351 465,0 | |
Строительство о водопроводных сетей в селе Шариптогай | 394 075,0 | |
Строительство о водопроводных сетей в селе Шугылбай | 406 812,0 |