О внесении изменений в решение Карагандинского городского маслихата от 21 декабря 2022 года № 223 "О бюджете города Караганды на 2023–2025 годы"

Решение Карагандинского городского маслихата от 29 ноября 2023 года № 115

      Карагандинский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Карагандинского городского маслихата "О бюджете города Караганды на 2023 – 2025 годы" от 21 декабря 2022 года №223 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 175 844) следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет города на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:

      1) доходы – 112 596 918 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 89 351 429 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 033 040 тысяч тенге;

      поступления от продажи основного капитала – 1 427 380 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 20 785 069 тысяч тенге;

      2) затраты – 114 797 025 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – - 441 985 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 164 011 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 605 996 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -2 665 тысяч тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 2 665 тысяч тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 755 457 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 755 457 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 4 235 599 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 572 529 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 92 387 тысяч тенге.";

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Утвердить резерв акимата города Караганды на 2023 год в сумме 931 334 тысячи тенге";

      приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель городского маслихата А. Букенов

  Приложение 1
к решению XIV сессии
Карагандинского
городского маслихата
от "29" ноября 2023 года
№ 115
  Приложение 1
к решению Карагандинского
городского маслихата
от "21" декабря 2022 года
№ 223

Бюджет города Караганды на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




I.Доходы

112 596 918

1



Налоговые поступления

89 351 429


01


Подоходный налог

46 243 804



1

Корпоративный подоходный налог

14 353 000



2

Индивидуальный подоходный налог

31 890 804


03


Социальный налог

19 629 917



1

Социальный налог

19 629 917


04


Налоги на собственность

7 696 505



1

Hалоги на имущество

4 144 900



3

Земельный налог

589 000



4

Hалог на транспортные средства

2 962 605


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11 629 920



2

Акцизы

7 963 657



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

589 173



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3 077 090


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

4 151 283



1

Государственная пошлина

4 151 283

2



Неналоговые поступления

1 033 040


01


Доходы от государственной собственности

214 353



1

Поступления части чистого дохода государственных предприятий

748



4

Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности

156 123



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

45 400



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

3 702



9

Прочие доходы от государственной собственности

8 380


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 235



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

8 235


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

14 000



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд

14 000


06


Прочие неналоговые поступления

796 452



1

Прочие неналоговые поступления

796 452

3



Поступления от продажи основного капитала

1 427 380


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

543 180



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

543 180


03


Продажа земли и нематериальных активов

884 200



1

Продажа земли

604 200



2

Продажа нематериальных активов

280 000

4



Поступления трансфертов

20 785 069


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

20 785 069



2

Трансферты из областного бюджета

20 785 069


Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





II. Затраты

114 797 025

01




Государственные услуги общего характера

4 241 329


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

1 539 320



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

114 804




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

109 719




003

Капитальные расходы государственного органа

5 085



122


Аппарат акима района (города областного значения)

558 416




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

505 991




003

Капитальные расходы государственного органа

52 425



123


Аппарат акима района в городе

866 100




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

677 536




022

Капитальные расходы государственного органа

188 564


2



Финансовая деятельность

325 380



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

27 235




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

27 235



489


Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения)

298 145




001

Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне

69 447




003

Капитальные расходы государственного органа

4 157




005

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

54 541




007

Приобретение имущества в коммунальную собственность

170 000


9



Прочие государственные услуги общего характера

2 376 629



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

75 326




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

71 451




007

Капитальные расходы государственного органа

3 875



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

159 479




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

154 557




015

Капитальные расходы государственного органа

4 922



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 831 784




040

Развитие объектов государственных органов

1 831 784



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

310 040




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

304 423




013

Капитальные расходы государственного органа

5 617

02




Оборона

323 854


1



Военные нужды

164 543



122


Аппарат акима района (города областного значения)

164 543




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

164 543


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

159 311



122


Аппарат акима района (города областного значения)

159 311




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

159 311

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

1 144 003


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

1 144 003



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 144 003




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

1 144 003

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

9 907 488


1



Социальное обеспечение

427 293



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

427 293




005

Государственная адресная социальная помощь

427 293


2



Социальная помощь

9 061 396



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

8 368 654




002

Программа занятости

417 101




006

Оказание жилищной помощи

32 612




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

2 109 472




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

4 839




013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

156 481




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 040 540




015

Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью

181 663




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

4 304 851




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

108 271




027

Реализация мероприятий по социальной защите населения

12 824



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

692 742




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

692 742


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

418 799



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

418 799




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

231 112




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

7 620




021

Капитальные расходы государственного органа

4 096




050

Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

8 147




054

Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях

47 679




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

120 145

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

34 415 126


1



Жилищное хозяйство

9 136 986



467


Отдел строительства района (города областного значения)

9 032 664




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

7 727 775




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

1 194 532




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

110 357



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

40 837




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

40 837



491


Отдел жилищных отношений района (города областного значения)

63 485




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

57 565




003

Капитальные расходы государственного органа

2 923




004

Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества

251




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

2 746


2



Коммунальное хозяйство

11 100 911



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 100 911




026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)

1 556 705




028

Развитие коммунального хозяйства

9 542 706




029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

1 500


3



Благоустройство населенных пунктов

14 177 229



123


Аппарат акима района в городе

14 038 441




008

Освещение улиц населенных пунктов

2 145 430




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

4 988 226




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

51 165




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 853 620



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

138 788




015

Освещение улиц в населенных пунктах

79 501




018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

59 287

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

8 847 386


1



Деятельность в области культуры

6 769 147



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

5 828 821




003

Поддержка культурно-досуговой работы

5 282 974




005

Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков

545 847



467


Отдел строительства района (города областного значения)

940 326




011

Развитие объектов культуры

940 326


2



Спорт

144 336



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

144 336




008

Развитие массового спорта и национальных видов спорта

40 209




009

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

77 856




010

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

26 271


3



Информационное пространство

578 331



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

183 859




002

Услуги по проведению государственной информационной политики

183 859



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

394 472




006

Функционирование районных (городских) библиотек

346 683




007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

47 789


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

1 355 572



456


Отдел внутренней политики района (города областного значения)

370 186




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

59 721




003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

310 465



457


Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)

985 386




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта

107 431




014

Капитальные расходы государственного органа

3 951




032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

874 004

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 667 278


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

2 667 278



467


Отдел строительства района (города областного значения)

2 667 278




036

Развитие газотранспортной системы

2 667 278

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

125 199


1



Сельское хозяйство

125 199



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

125 199




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

120 114




007

Капитальные расходы государственного органа

5 085

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

557 629


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

557 629



467


Отдел строительства района (города областного значения)

287 723




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

282 638




017

Капитальные расходы государственного органа

5 085



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

269 906




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

73 917




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

191 894




004

Капитальные расходы государственного органа

4 095

12




Транспорт и коммуникации

24 983 185


1



Автомобильный транспорт

11 583 185



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

11 583 185




022

Развитие транспортной инфраструктуры

2 589 530




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 497 717




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

7 495 938


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

13 400 000



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

13 400 000




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

13 400 000

13




Прочие

14 441 413


9



Прочие

14 441 413



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

931 334




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

931 334



467


Отдел строительства района (города областного значения)

13 510 079




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

13 510 079

14




Обслуживание долга

1 280 064


1



Обслуживание долга

1 280 064



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 280 064




021

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

1 280 064

15




Трансферты

11 863 071


1



Трансферты

11 863 071



459


Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

11 863 071




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

11 343




007

Бюджетные изъятия

10 080 073




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

1 104 165




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

667 490





III.Чистое бюджетное кредитование

-441 985





Бюджетные кредиты

164 011

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

164 011


1



Жилищное хозяйство

164 011



458


Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

164 011




053

Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

164 011


Категория

Сумма, тысяч тенге



Класс




Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

5



Погашение бюджетных кредитов

605 996


01


Погашение бюджетных кредитов

605 996



1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

605 996




IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами:

-2665


Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5

6



Поступления от продажи финансовых активов государства

2 665


01


Поступления от продажи финансовых активов государства

2 665



1

Поступления от продажи финансовых активов внутри страны

2 665


Наименование

Сумма, тысяч тенге

V. Дефицит бюджета

-1 755 457

VI. Финансирование дефицита бюджета

1 755 457

  Приложение 2
к решению XIV сессии
Карагандинского
городского маслихата
от "29" ноября 2023 года
№ 115
  Приложение 4
к решению Карагандинского
городского маслихата
от "21" декабря 2022 года
№ 223

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета, учтенные в составе поступлений и расходов бюджета города на 2023 год

Наименование

Сумма, тысяч тенге

1

2

Всего

25 020 668

в том числе:


Целевые текущие трансферты

3 466 320

Целевые трансферты на развитие

17 318 749

Бюджетные кредиты

4 235 599

Целевые текущие трансферты

3 466 320

в том числе:


На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан

8 147

На оказание специальных социальных услуг в условиях полустационара

12 824

На льготный, бесплатный проезд на городском общественном транспорте (кроме такси) для детей от 7 до 18 лет

400 000

На ремонт объектов спорта

232 849

На проведение капитального и среднего ремонта автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов

2 461 000

в том числе:


на средний ремонт дорог

2 461 000

На субсидирование пассажирских перевозок

339 000

На жилищно-коммунальное хозяйство

12 500

Целевые трансферты на развитие

17 318 749

в том числе:


На развитие газотранспортной системы

2 500 000

На развитие теплоэнергетической системы

13 318 749

На развитие транспортной инфраструктуры

1 500 000

Бюджетные кредиты

4 235 599

в том числе:


На реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения

164 011

На проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

4 071 588

  Приложение 3
к решению XIV сессии
Карагандинского
городского маслихата
от "29" ноября 2023 года
№ 115
  Приложение 5
к решению Карагандинского
городского маслихата
от "21" декабря 2022 года
№ 223

Бюджетные программы районов имени Казыбек би и Әлихан Бөкейхан города Караганды на 2023 год

Функциональная группа

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование

1

2

3

4

5

6





Бюджетные программы района имени Казыбек би

8 403 388

01




Государственные услуги общего характера

539 093


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

539 093



123


Аппарат акима района в городе

539 093




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

360 699




022

Капитальные расходы государственного органа

178 394

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

7 864 295


3



Благоустройство населенных пунктов

7 864 295



123


Аппарат акима района в городе

7 864 295




008

Освещение улиц населенных пунктов

1 237 030




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

3 296 111




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

28 843




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 302 311





Бюджетные программы района Әлихан Бөкейхан

6 501 153

01




Государственные услуги общего характера

327 007


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

327 007



123


Аппарат акима района в городе

327 007




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе

316 837




022

Капитальные расходы государственного органа

10 170

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

6 174 146


3



Благоустройство населенных пунктов

6 174 146



123


Аппарат акима района в городе

6 174 146




008

Освещение улиц населенных пунктов

908 400




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 692 115




010

Содержание мест захоронений и погребение безродных

22 322




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

3 551 309


Қарағанды қалалық мәслихатының 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 223 "Қарағанды қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қарағанды қалалық мәслихатының 2023 жылғы 29 қарашадағы № 115 шешімі

      Қарағанды қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Қарағанды қалалық мәслихатының "Қарағанды қаласының 2023-2025 жылдарға арналған бюджеті туралы" 2022 жылғы 21 желтоқсандағы № 223 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 175 844 болып тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:

      Көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. Қаланың 2023-2025 жылдарға арналған, оның ішінде 2023 жылға арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, келесі көлемдерде бекітілсін:

      1) кірістер – 112 596 918 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 89 351 429 мың теңге;

      салықтық емес түсiмдер – 1 033 040 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 427 380 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 20 785 069 мың теңге;

      2) шығындар – 114 797 025 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – - 441 985 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 164 011 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 605 996 мың теңге;

      4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – -2 665 мың теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 2 665 мың теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1 755 457 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 1 755 457 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімдері – 4 235 599 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 572 529 мың теңге;

      бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдықтары – 92 387 мың теңге.";

      2-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "2. Қарағанды қаласы әкімдігінің 2023 жылға арналған резерві 931 334 мың теңге сомасында бекітілсін.";

      көрсетілген шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қалалық мәслихат төрағасы А. Бөкенов

  Қарағанды қалалық мәслихатының
2023 жылғы "29" қарашадағы
XIV сессиясының № 115
шешіміне 1-қосымша
  Қарағанды қалалық мәслихатының
2022 жылғы "21" желтоқсандағы
№ 223 шешіміне
1-қосымша

Қарағанды қаласының 2023 жылға арналған бюджеті

Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

112 596 918

1



Салықтық түсімдер

89 351 429


01


Табыс салығы

46 243 804



1

Корпоративтік табыс салығы

14 353 000



2

Жеке табыс салығы

31 890 804


03


Әлеуметтiк салық

19 629 917



1

Әлеуметтік салық

19 629 917


04


Меншiкке салынатын салықтар

7 696 505



1

Мүлiкке салынатын салықтар

4 144 900



3

Жер салығы

589 000



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 962 605


05


Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

11 629 920



2

Акциздер

7 963 657



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

589 173



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

3 077 090


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

4 151 283



1

Мемлекеттік баж

4 151 283

2



Салықтық емес түсiмдер

1 033 040


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

214 353



1

Мемлекеттік кәсiпорындардың таза кірiсi бөлігінің түсімдері

748



4

Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер

156 123



5

Мемлекет меншiгіндегі мүлiктi жалға беруден түсетін кірістер

45 400



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

3 702



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

8 380


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері 

8 235



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

8 235


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 000



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорына, Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорына және Арнаулы мемлекеттік қорға түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 000


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

796 452



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

796 452

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 427 380


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

543 180



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

543 180


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

884 200



1

Жерді сату

604 200



2

Материалдық емес активтерді сату

280 000

4



Трансферттердің түсімдері

20 785 069


02


Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер

20 785 069



2

Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

20 785 069


Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





II. Шығындар

114 797 025

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк көрсетілетін қызметтер

4 241 329


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1 539 320



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

114 804




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

109 719




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 085



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

558 416




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

505 991




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

52 425



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

866 100




001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

677 536




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

188 564


2



Қаржылық қызмет

325 380



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

27 235




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

27 235



489


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі

298 145




001

Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 447




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 157




005

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

54 541




007

Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу

170 000


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

2 376 629



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

75 326




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

71 451




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 875



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

159 479




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

154 557




015

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 922



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 831 784




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

1 831 784



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

310 040




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

304 423




013

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 617

02




Қорғаныс

323 854


1



Әскери мұқтаждар

164 543



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

164 543




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

164 543


2



Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру

159 311



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

159 311




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

159 311

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 144 003


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

1 144 003



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 144 003




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

1 144 003

06




Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

9 907 488


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

427 293



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

427 293




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

427 293


2



Әлеуметтiк көмек

9 061 396



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

8 368 654




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

417 101




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

32 612




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

2 109 472




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

4 839




013

Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу

156 481




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

1 040 540




015

Зейнеткерлер мен мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы

181 663




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

4 304 851




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

108 271




027

Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі іс-шараларды іске асыру

12 824



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

692 742




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

692 742


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

418 799



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

418 799




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

231 112




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

7 620




021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 096




050

Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

8 147




054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру

47 679




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

120 145

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34 415 126


1



Тұрғын үй шаруашылығы

9 136 986



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

9 032 664




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

7 727 775




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

1 194 532




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

110 357



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

40 837




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

40 837



491


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі

63 485




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 565




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2 923




004

Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, оның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру

251




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру

2 746


2



Коммуналдық шаруашылық

11 100 911



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 100 911




026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

1 556 705




028

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

9 542 706




029

Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту

1 500


3



Елді-мекендерді көркейту

14 177 229



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

14 038 441




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 145 430




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4 988 226




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

51 165




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

6 853 620



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

138 788




015

Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру

79 501




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

59 287

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

8 847 386


1



Мәдениет саласындағы қызмет

6 769 147



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

5 828 821




003

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

5 282 974




005

Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету

545 847



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

940 326




011

Мәдениет объектілерін дамыту

940 326


2



Спорт

144 336



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

144 336




008

Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту

40 209




009

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

77 856




010

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

26 271


3



Ақпараттық кеңiстiк

578 331



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

183 859




002

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

183 859



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

394 472




006

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

346 683




007

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту

47 789


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

1 355 572



456


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

370 186




001

Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

59 721




003

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

310 465



457


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі

985 386




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

107 431




014

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 951




032

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

874 004

09




Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану

2 667 278


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

2 667 278



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

2 667 278




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

2 667 278

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

125 199


1



Ауыл шаруашылығы

125 199



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

125 199




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

120 114




007

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 085

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

557 629


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

557 629



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

287 723




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

282 638




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

5 085



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

269 906




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

73 917




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

191 894




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 095

12




Көлiк және коммуникация

24 983 185


1



Автомобиль көлiгi

11 583 185



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

11 583 185




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

2 589 530




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 497 717




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

7 495 938


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

13 400 000



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

13 400 000




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

13 400 000

13




Басқалар

14 441 413


9



Басқалар

14 441 413



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

931 334




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

931 334



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

13 510 079




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

13 510 079

14




Борышқа қызмет көрсету

1 280 064


1



Борышқа қызмет көрсету

1 280 064



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

1 280 064




021

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

1 280 064

15




Трансферттер

11 863 071


1



Трансферттер

11 863 071



459


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі

11 863 071




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

11 343




007

Бюджеттік алып коюлар

10 080 073




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

1 104 165




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

667 490





III.Таза бюджеттік кредиттеу

-441 985





Бюджеттік кредиттер

164 011

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

164 011


1



Тұрғын үй шаруашылығы

164 011



458


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

164 011




053

Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

164 011


Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

5



Бюджеттік кредиттерді өтеу

605 996


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

605 996



1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

605 996




IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо

-2 665


Санаты

Сома, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5

6



Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

2 665


01


Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 

2 665



1

Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер 

2 665


Атауы

Сома, мың теңге

V. Бюджет тапшылығы

-1 755 457

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру

1 755 457

  Қарағанды қалалық мәслихатының
2023 жылғы "29" қарашадағы
XIV сессиясының № 115
шешіміне 2-қосымша
  Қарағанды қалалық мәслихатының
2022 жылғы "21" желтоқсандағы
№ 223 шешіміне
4-қосымша

Қаланың 2023 жылға арналған бюджетінің түсімдері мен шығыстарының құрамында ескерілген облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы

Сома, мың теңге

1

2

Барлығы

25 020 668

оның ішінде:


Ағымдағы нысаналы трансферттер

3 466 320

Нысаналы даму трансферттері

17 318 749

Бюджеттік кредиттер

4 235 599

Ағымдағы нысаналы трансферттер

3 466 320

оның ішінде:


Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға

8 147

Жартылай стационар жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге

12 824

7 жастан 18 жасқа дейінгі балалар үшін қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен тегін жол жүруіне

400 000

Спорт объектілерін жөндеуге

232 849

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын (қала көшелерін) және елді мекендердің көшелерін орташа және күрделі жөндеуден өткізуге

2 461 000

оның ішінде:


жолдарды орташа жөндеуден өткізуге

2 461 000

Жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға

339 000

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа

12 500

Нысаналы даму трансферттері

17 318 749

оның ішінде:


Газ тасымалдау жүйесін дамытуға

2 500 000

Жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға

13 318 749

Көлік инфрақұрылымын дамытуға

1 500 000

Бюджеттік кредиттер

4 235 599

оның ішінде:


Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін

164 011

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялауға

4 071 588

  Қарағанды қалалық мәслихатының
2023 жылғы "29" қарашадағы
XIV сессиясының № 115
шешіміне 3-қосымша
  Қарағанды қалалық мәслихатының
2022 жылғы "21" желтоқсандағы
№ 223 шешіміне
5-қосымша

Қарағанды қаласының Қазыбек би атындағы және Әлихан Бөкейхан аудандарының 2023 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары

Функционалдық топ

Сома, мың теңге


Функционалдық кіші топ



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі




Бағдарлама





Атауы

1

2

3

4

5

6





Қазыбек би атындағы ауданның бюджеттік бағдарламалары

8 403 388

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

539 093


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

539 093



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

539 093




001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

360 699




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

178 394

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

7 864 295


3



Елді-мекендерді көркейту

7 864 295



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

7 864 295




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1 237 030




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

3 296 111




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

28 843




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 302 311





Әлихан Бөкейхан ауданының бюджеттік бағдарламалары

6 501 153

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

327 007


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

327 007



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

327 007




001

Қаладағы аудан әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

316 837




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

10 170

07




Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

6 174 146


3



Елді-мекендерді көркейту

6 174 146



123


Қаладағы аудан әкімінің аппараты

6 174 146




008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

908 400




009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 692 115




010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

22 322




011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3 551 309