Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 153 "Об областном бюджете на 2023-2025 годы" следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить областной бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 548 571 948,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 42 306 883,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 9 024 092,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 74 975,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 497 165 997,2 тысяч тенге;
2) затраты – 543 042 569,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 802 224,2 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 19 025 336,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 223 111,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 6 291 830,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 6 291 830,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 564 675,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 564 675,1 тысяч тенге.";
пункт 4 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:
"18) компенсацию потерь в связи с невыполнением годового прогноза поступлений доходов бюджета Жалагашского района.":
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского областного маслихата | Н. Байкадамов |
Приложение к решению Кызылординского областного маслихата от "13" декабря 2023 года № 62 |
|
Приложение 1 к решению Кызылординского областного маслихата от "13" декабря 2022 года № 153 |
Областной бюджет на 2023 год
Категория |
Сумма, | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. Доходы | 548 571 948,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 42 306 883,9 | ||
01 | Подоходный налог | 23 450 765,9 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 23 450 765,9 | ||
03 | Социальный налог | 17 481 828,0 | ||
1 | Социальный налог | 17 481 828,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1 374 290,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1 134 290,4 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 239 999,6 | ||
2 | Неналоговые поступления | 9 024 092,7 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1 514 569,1 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 95 457,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 122 000,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 1 297 112,0 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 400,0 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2 400,0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2 836 431,4 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 2 836 431,4 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4 670 692,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4 670 692,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 74 975,0 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 74 975,0 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 74 975,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 497 165 997,2 | ||
01 | Трансферты из нижестоящих органов государственного управления | 9 889 611,2 | ||
2 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 9 889 611,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 487 276 386,0 | ||
1 | Трансферты из республиканского бюджета | 487 276 386,0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
2. Затраты | 543 042 569,7 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7 914 926,9 | ||
110 | Аппарат маслихата области | 172 784,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата области | 171 273,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 511,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 4 067 739,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима области | 3 058 517,6 | ||
007 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 595 577,1 | ||
009 | Обеспечение и проведение выборов акимов | 413 645,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 369 260,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 369 260,1 | ||
269 | Управление по делам религий области | 326 428,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне | 57 668,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 140,2 | ||
004 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 17 502,0 | ||
005 | Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе | 121 118,3 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 126 000,3 | ||
282 | Ревизионная комиссия области | 367 000,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области | 357 458,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 542,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 1 359 641,3 | ||
061 | Развитие объектов государственных органов | 1 359 641,3 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 761 437,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью. | 606 575,3 | ||
021 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1 041,0 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 1 300,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 152 521,0 | ||
718 | Управление государственных закупок области | 271 344,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне | 266 221,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 5 123,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 219 291,6 | ||
075 | Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области | 219 291,6 | ||
02 | Оборона | 1 690 292,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 1 057 343,6 | ||
010 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 9 848,6 | ||
011 | Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба | 32 734,5 | ||
012 | Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба | 261 816,0 | ||
014 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 752 944,5 | ||
287 | Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета | 632 949,0 | ||
002 | Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений | 251 633,0 | ||
004 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба | 381 316,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12 892 340,0 | ||
252 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета | 12 822 340,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области | 9 552 703,4 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 3 269 636,6 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 70 000,0 | ||
053 | Строительство объектов общественного порядка и безопасности | 70 000,0 | ||
04 | Образование | 273 793 358,6 | ||
120 | Аппарат акима области | 20 547,3 | ||
019 | Обучение участников избирательного процесса | 20 547,3 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 1 110 239,4 | ||
003 | Повышение квалификации и переподготовка кадров | 86 541,0 | ||
043 | Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования | 890 591,0 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 133 107,4 | ||
261 | Управление образования области | 240 330 420,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 808 131,6 | ||
003 | Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам | 2 006 218,4 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных организациях образования | 511 625,7 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организациях образования | 1 755 097,5 | ||
006 | Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования | 2 729 206,8 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов | 156 585,7 | ||
011 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 663 279,8 | ||
012 | Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии | 701 634,6 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 23 493,0 | ||
019 | Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы | 34 000,0 | ||
025 | Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования | 14 236 562,8 | ||
029 | Методическое и финансовое сопровождение системы образования | 579 118,0 | ||
052 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек" | 1 123 342,0 | ||
055 | Дополнительное образование для детей и юношества | 4 290 997,2 | ||
057 | Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся | 77 816,7 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 149 671,7 | ||
080 | Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов "EL UMITI" | 7 000,0 | ||
082 | Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования | 117 880 390,1 | ||
083 | Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности | 412 493,3 | ||
085 | Обеспечение деятельности организаций образования города Байконыр с казахским языком обучения | 3 908 755,0 | ||
086 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 812,0 | ||
087 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 268 648,5 | ||
200 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания | 5 260 603,1 | ||
202 | Реализация государственного образовательного заказа дошкольных организациях образования | 38 674 698,7 | ||
203 | Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования | 42 069 238,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 9 658 318,3 | ||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 8 864 454,2 | ||
007 | Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования | 793 864,1 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 22 673 833,4 | ||
011 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 2 196,4 | ||
012 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 2 350 942,7 | ||
069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 625 878,7 | ||
099 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 1,0 | ||
205 | Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта "Комфортная школа" | 19 694 814,6 | ||
05 | Здравоохранение | 20 861 899,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 11 648 232,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения | 312 672,9 | ||
006 | Услуги по охране материнства и детства | 304 290,0 | ||
007 | Пропаганда здорового образа жизни | 68 620,0 | ||
008 | Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан | 215 066,0 | ||
016 | Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение | 61 564,0 | ||
018 | Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения | 50 459,0 | ||
023 | Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников | 34 500,0 | ||
027 | Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения | 2 076 068,0 | ||
029 | Областные базы специального медицинского снабжения | 56 321,8 | ||
030 | Капитальные расходы государственного органа здравоохранения | 1 750,0 | ||
033 | Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения | 6 837 976,1 | ||
039 | Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы | 421 761,7 | ||
041 | Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей | 489 285,7 | ||
050 | Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга | 717 897,2 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 9 213 667,3 | ||
038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 9 213 667,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 17 472 206,9 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 16 789 784,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 244 663,9 | ||
002 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 642 390,1 | ||
003 | Социальная поддержка лиц с инвалидностью | 1 657 513,2 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6 482,7 | ||
013 | Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 2 064 198,4 | ||
014 | Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах | 844 690,9 | ||
015 | Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания | 901 847,1 | ||
018 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 131 962,1 | ||
046 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 8 273,6 | ||
053 | Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам | 102 260,0 | ||
064 | Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости | 487 420,1 | ||
066 | Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 19 600,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 148 030,7 | ||
068 | Программа занятости | 7 869 728,2 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 1 660 723,1 | ||
261 | Управление образования области | 630 171,0 | ||
015 | Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 326 360,0 | ||
037 | Социальная реабилитация | 124 655,0 | ||
084 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 99 646,0 | ||
092 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 79 510,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 52 251,8 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан | 52 251,8 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 890 860,2 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 40 890 860,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 358 424,0 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 630,7 | ||
032 | Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения | 3 930 922,0 | ||
038 | Развитие коммунального хозяйства | 7 435 700,1 | ||
054 | Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемые в частном жилищном фонде | 40 160,6 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 3 034 313,6 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 26 089 709,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 898 832,5 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 991 536,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития | 368 999,6 | ||
006 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 332 761,8 | ||
009 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 1 166 514,6 | ||
010 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 104 313,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 18 947,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 11 688 507,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом, физической культуры и спорта | 254 558,3 | ||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 3 295 001,5 | ||
008 | Поддержка театрального и музыкального искусства | 1 490 981,3 | ||
009 | Обеспечение функционирования областных библиотек | 375 535,9 | ||
010 | Обеспечение сохранности архивного фонда | 466 588,0 | ||
011 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним | 841 463,6 | ||
012 | Проведение спортивных соревнований на областном уровне | 144 797,0 | ||
013 | Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях | 2 900 131,5 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 443 613,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 475 836,8 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 7 184 150,3 | ||
024 | Развитие объектов спорта | 3 978 096,7 | ||
027 | Развитие объектов культуры | 3 206 053,6 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 34 638,9 | ||
021 | Регулирование туристской деятельности | 24 726,2 | ||
074 | Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов | 9 912,7 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 735 062,7 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 735 062,7 | ||
007 | Развитие теплоэнергетической системы | 77 379,9 | ||
050 | Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона | 554 636,6 | ||
071 | Развитие газотранспортной системы | 103 046,2 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 26 065 101,7 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 7 063 562,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне | 193 358,6 | ||
003 | Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности | 123 842,7 | ||
005 | Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение | 3 187 367,9 | ||
006 | Охрана животного мира | 58 637,4 | ||
008 | Мероприятия по охране окружающей среды | 817 667,2 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 984,0 | ||
022 | Развитие объектов охраны окружающей среды | 96 992,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 876 264,7 | ||
034 | Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства | 9 114,0 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 251 610,0 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 447 724,3 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 15 372 750,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне | 403 896,0 | ||
002 | Субсидирование развития семеноводства | 131 842,4 | ||
005 | Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов | 562 424,0 | ||
008 | Субсидирование производства приоритетных культур | 30 863,0 | ||
014 | Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям | 662 176,0 | ||
018 | Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) | 4 159,0 | ||
029 | Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур | 343 714,8 | ||
035 | Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров | 901 688,0 | ||
045 | Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала | 7 238,0 | ||
046 | Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов | 4 307,8 | ||
047 | Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) | 3 521 074,2 | ||
050 | Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях | 1 772 083,1 | ||
053 | Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства | 4 015 565,0 | ||
056 | Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования | 2 848 288,0 | ||
077 | Субсидирование возмещение расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок | 163 431,0 | ||
719 | Управление ветеринарии области | 3 628 788,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 174 443,0 | ||
009 | Организация санитарного убоя больных животных | 4 689,6 | ||
011 | Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека | 5 884,0 | ||
012 | Проведения ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных | 84 330,0 | ||
013 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 72 065,0 | ||
014 | Провдение противоэпизоотических мероприятий | 2 813 945,4 | ||
028 | Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения | 2 999,0 | ||
030 | Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | 226 188,2 | ||
040 | Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций | 236 846,4 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7 398,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 29 584 963,7 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 29 584 963,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 258 527,8 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 15 696 976,5 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 13 629 459,4 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 42 123 459,0 | ||
268 | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 42 123 459,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций | 131 078,3 | ||
002 | Развитие транспортной инфраструктуры | 3 519 578,1 | ||
003 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 431 393,0 | ||
005 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям | 167 167,0 | ||
011 | Капитальные расходы государственного органа | 2 890,0 | ||
025 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов | 2 617 652,4 | ||
113 | Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам | 18 468 936,9 | ||
114 | Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам | 16 784 763,3 | ||
13 | Прочие | 7 830 761,7 | ||
253 | Управление здравоохранения области | 549 424,8 | ||
058 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 336 414,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 213 010,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 653 489,5 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа области | 628 763,0 | ||
003 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов | 24 726,5 | ||
261 | Управление образования области | 574 818,2 | ||
079 | Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесиги" | 219 645,2 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 355 173,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 312 777,6 | ||
037 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 137 010,6 | ||
060 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 1 175 767,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 511 297,8 | ||
093 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл - Ел бесігі" | 395 088,8 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 116 209,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 2 922 067,8 | ||
004 | Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы | 48 669,0 | ||
014 | Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы и механизма кредитования приоритетных проектов | 2 324 461,0 | ||
011 | Поддержка предпринимательской деятельности | 14 251,8 | ||
015 | Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы и механизма кредитования приоритетных проектов | 487 091,0 | ||
082 | Предоставление государственных грантов молодым предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы | 47 595,0 | ||
760 | Управление культуры и спорта области | 335 387,0 | ||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 335 387,0 | ||
120 | Аппарат акима области | 703 090,3 | ||
008 | Обеспечение деятельности государственного учреждения "Центр информационных технологий" | 703 090,3 | ||
761 | Управление по контролю области | 268 408,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области государственного архитектурно-строительного контроля и регулирования трудовых отношений на местном уровне | 268 408,7 | ||
14 | Обслуживание долга | 2 111 380,1 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 2 111 380,1 | ||
004 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 2 030 191,0 | ||
016 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета | 81 189,1 | ||
15 | Трансферты | 38 177 123,4 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 38 177 123,4 | ||
007 | Субвенции | 37 686 596,0 | ||
011 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 241 372,2 | ||
017 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 11 220,6 | ||
053 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 237 934,6 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 7 802 224,2 | |||
Бюджетные кредиты | 19 025 336,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 285 000,0 | ||
256 | Управление координации занятости и социальных программ области | 2 285 000,0 | ||
063 | Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи | 2 285 000,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 292 355,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 1 740 855,0 | ||
048 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 878 481,0 | ||
087 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминимумов | 862 374,0 | ||
288 | Управление строительства, архитектуры и градостроительства области | 8 351 500,0 | ||
009 | Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья | 8 351 500,0 | ||
752 | Управление общественного развития области | 1 200 000,0 | ||
012 | Бюджетное кредитование АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"" для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов | 1 200 000,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 447 981,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 3 238 256,0 | ||
015 | Кредитование специализированныз организаций для реализаций мехнизмов стабилизации цен социально-значимые продовольственные товары | 238 256,0 | ||
087 | Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения | 3 000 000,0 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 2 209 725,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 2 209 725,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 11 223 111,8 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 11 223 111,8 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 11 221 118,1 | ||
2 | Возврат сумм бюджетных кредитов | 1 993,7 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 6 291 830,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 6 291 830,0 | |||
13 | Прочие | 6 291 830,0 | ||
254 | Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области | 167 185,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 167 185,0 | ||
279 | Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 5 555 539,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5 555 539,0 | ||
265 | Управление предпринимательства и промышленности области | 541 106,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 541 106,0 | ||
741 | Управление сельского хозяйства и земельных отношений области | 28 000,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 28 000,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -8 564 675,1 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 8 564 675,1 | |||
7 | Поступление займов | 17 587 080,0 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 17 587 080,0 | ||
1 | Государственные эмиссионные ценные бумаги | 8 351 500,0 | ||
2 | Договоры займа | 9 235 580,0 | ||
16 | Погашение займов | 10 603 530,7 | ||
299 | Управление экономики и финансов области | 10 603 530,7 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа | 5 206 155,0 | ||
015 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5 395 382,0 | ||
018 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета | 1 993,7 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 581 125,8 | ||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 581 125,8 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 581 125,8 |