О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 210-29/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 18 августа 2023 года № 56-7/8. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года № 210-29/8 "О бюджете сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:

      1) доходы – 449 847,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 737,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 182,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 440 928,8 тысяч тенге;

      2) расходы – 450 441,7 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -593,9 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 593,9 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые остатки бюджетных средств – 593,9 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 18 августа 2023 года № 56-7/8
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 210-29/8

Бюджет сельского округа Косшынырау на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

449 847,8

1



Налоговые поступления

8 737,0


01


Подоходный налог

500,0



2

Индивидуальный подоходный налог

500,0


04


Hалоги на собственность

8237,0



1

Hалоги на имущество

800,0



3

Земельный налог

250,0



4

Hалог на транспортные средства

7 143,0



5

Единый земельный налог

25,0


05


Плата за польз. зем. участками

19,0



3

Плата за польз. зем. участками

19,0

2



Неналоговые поступления

182,0


01


Доходы от государственной собственности

82,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

82,0


04


Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходной сметы) Национального Банка Республики Казахстан

100,0



1

Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходов бюджета) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора

100,0

4



Поступления трансфертов

440 928,8


03


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

440 928,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

440 928,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ



Программа



Наименование






2. Затраты

450 441,7

01




Государственные услуги общего характера

51 031,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

51 031,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

51 031,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

50 431,0




022

Капитальные расходы государственного органа

600,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

42 328,3


3



Благоустройство населенных пунктов

42 328,3



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

42 328,3




008

Освещение улиц в населенных пунктах

27 112,2




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

960,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

14 256,1

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

28 638,0


1



Деятельность в области культуры

28 458,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 458,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

28 458,0


2



Спорт

180,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

180,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

180,0

12




Транспорт и коммуникации

306,0


1



Автомобильный транспорт

306,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

306,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

306,0

13




Прочие

328 138,4


9



Прочие

328 138,4



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

328 138,4




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

2 903,4




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

56 523,0




058

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

268 712,0

15




Трансферты

0,0


1



Трансферты

0,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

0,0




048

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

0,0





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-593,9





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

593,9

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

593,9


01



Остатки бюджетных средств

593,9



1


Свободные остатки бюджетных средств

593,9




01

Свободные остатки бюджетных средств

593,9


"2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-29/8 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 18 тамыздағы № 56-7/8 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. "2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 210-29/8 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 449 847,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 737,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 182,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 440 928,8 мың теңге;

      2) шығындар – 450 441,7 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 593,9 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 593,9 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 593,9 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 18 тамыздағы
№ 56-7/8 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 210-29/8 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Қосшыңырау ауылдық округінің бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кіші сыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

449 847,8

1



Салықтық түсiмдер

8 737,0


01


Табыс салығы

500,0



2

Жеке табыс салығы

500,0


04


Меншiкке салынатын салықтар

8 237,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

800,0



3

Жер салығы

250,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

7 143,0



5

Бірыңғай жер салығы

25,0


05


Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

19,0



3

Жерді учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

19,0

2



Салықтық емес түсiмдер

182,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

82,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

82,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

100,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің бюджетінен (шығыстар сметасына) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріпалулар

100,0

4



Трансферттердің түсімдері

440 928,8


03


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

440 928,8



3

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

440 928,8

Функционалдық топ



Кіші функция



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі



Бағдарлама



Кіші бағдарлама



Атауы







2. Шығындар

450 441,7

01





Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

51 031,0


1




Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

51 031,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

51 031,0




001


Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

50 431,0




022


Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

600,0

07





Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

42 328,3


3




Елді-мекендерді көркейту

42 328,3



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

42 328,3




008


Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

27 112,2




009


Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

960,0




011


Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

14 256,1

08





Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

28 638,0


1




Мәдениет саласындағы қызмет

28 458,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 458,0




006


Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау

28 458,0


2




Спорт

180,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

180,0




028


Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізу

180,0

12





Көлiк және коммуникация

306,0


1




Автомобиль көлiгi

306,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

306,0




013


Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

306,0

13





Басқалар

328 138,4


9




Басқалар

328 138,4



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

328 138,4




040


Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2 903,4




057


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

56 523,0




058


"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

268 712,0

15





Трансферттер

0,0


1




Трансферттер

0,0



124



Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

0,0




048


Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0






3. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0






Бюджеттік кредиттер

0,0

5





Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0






4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0






Қаржы активтерін сатып алу

0,0

6





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0






5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-593,9






6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

593,9

7





Қарыздар түсімдері

0,0

16





Қарыздарды өтеу

0,0

8





Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

593,9


01




Бюджет қаражаты қалдықтары

593,9



1



Бюджет қаражатының бос қалдықтары

593,9




01


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

593,9