В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 136 793,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 35 766,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 101 027,0 тысяч тенге;
2) расходы – 142 873,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 080,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 080,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 080,6 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 203-29/2 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить распределение субвенции из городского бюджета бюджету поселка Белкуль на 2024 год в объеме – 72 546,0 тысяч тенге, 2025 год в объеме – 76 957,0 тысяч тенге, 2026 год в объеме – 62 099,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 23 декабря 2023 года № 102-12/11 |
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 203-29/2 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 136 793,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 35 766,0 | |||
01 | Подоходный налог | 6 831,0 | |||
2 | Подоходный налог | 6 831,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 28 120,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 095,0 | |||
3 | Земельный налог | 13 696,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 13 297,0 | |||
5 | Единовременный земельный налог | 32,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 815,0 | |||
3 | Доходы от использования природных и других ресурсов | 671,0 | |||
4 | Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность | 144,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 101 027,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 101 027,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 101 027,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
2. Расходы | 142 873.6 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 54 365,5 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 54 365,5 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 365,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 50 904,4 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3 461,1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 363,0 | |||
02 | Социальная помощь | 3 363,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 363,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 363,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 63 785,4 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 63 785,4 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 63 785,4 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 36 648,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 242,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25 895,4 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 674,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 20 480,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 480,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 480,0 | |||
02 | Спорт | 194,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 194,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 194,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 684,0 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 684,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 684,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 684,0 | |||
15 | Трансферты | 1,7 | |||
1 | Трансферты | 1,7 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1,7 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1,7 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -6 080,6 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 6 080,6 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 6 080,6 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 6 080,6 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 10 663,9 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 4 583,3 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 |
Бюджет поселка Белкуль на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 104 103,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 27 146,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 491,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 491,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 25 059,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 278,0 | |||
3 | Земельный налог | 12 780,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 001,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 596,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 575,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 21,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 76 957,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 76 957,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 76 957,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 104 103,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 51 871,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 51 871,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 871,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 51 871,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 391,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 391,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 391,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 391,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 25 652,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 25 652,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 25 652,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 8 765,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 323,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15 564,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 22 887,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 22 680,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 680,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 22 680,0 | |||
2 | Спорт | 207,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 207,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 207,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 302,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 302,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 302,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 302,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 |
Бюджет поселка Белкуль на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 90 601,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 28 502,0 | |||
01 | Подоходный налог | 1 565,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 565,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 26 312,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1 342,0 | |||
3 | Земельный налог | 13 419,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 11 551,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 625,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 603,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 22,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 62 099,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 62 099,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 62 099,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 90 601,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 52 434,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 52 434,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 434,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 52 434,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 3 418,0 | |||
2 | Социальная помощь | 3 418,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 418,0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3 418,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 184,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 11 184,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 184,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 9 203,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 389,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 592,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 23 248,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 23 031,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 23 031,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 23 031,0 | |||
2 | Спорт | 217,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 217,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 217,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 317,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 317,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 317,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 317,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0 | ||||
7 | Поступления займов | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 102-12/11 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Белкуль на 2024 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |