В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косшынырау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 142 852,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 615,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 515,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 722,0 тысяч тенге;
2) расходы – 144 285,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 433,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– -1 433,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 433,5 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 – в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 209-29/8 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Утвердить объем субвенции из городского бюджета бюджету сельского округа Косшынырау в сумме на 2024 год – 124 431,0 тысяч тенге, на 2025 год – 134 950,0 тысяч тенге, на 2025 год – 132 699,0 тысяч тенге.
3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2024 год согласно приложению 4.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата |
И. Куттыкожаев |
Приложение 1 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 108-12/17 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2024 год
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Кызылординского городского маслихата от 07.11.2024 № 209-29/8 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 142 852,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 16 615,0 | |||
01 | Подоходный налог | 4 300,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 4 300,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 12 275,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 1000,0 | |||
3 | Земельный налог | 550,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 10 100,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 625,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 40,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 40,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 1515,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 88,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 88,0 | |||
04 | Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходной сметы) Национального Банка Республики Казахстан | 1427,0 | |||
1 | Штрафы, штрафы, санкции, сборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемыми и финансируемыми из бюджета (расходов бюджета) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора | 1427,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 124 722,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 124 722,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 124 722,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 144 285,5 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 62 964,9 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 62 964,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 62 964,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 54 789,2 | |||
022 | Капитальные затраты государственного учреждение | 1 979,0 | |||
032 | "Капитальные затраты государственных учреждений и организаций, подведомственных ведомству" | 6 196,7 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 38 360,3 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 38 360,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 360,3 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29 228,4 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 816,9 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8315,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 35 053,6 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 34 881,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 34 881,3 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 34 881,3 | |||
2 | Спорт | 172,3 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 172,3 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 172,3 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 4 160,9 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 4 160,9 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 160,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 4 160,9 | |||
13 | Прочие | 3 745,2 | |||
9 | Прочие | 3 745,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 745,2 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 3 745,2 | |||
15 | Трансферты | 0,6 | |||
1 | Трансферты | 0,6 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,6 | |||
044 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,6 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1433,5 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 1433,5 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1433,5 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1433,5 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1433,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 1433,5 |
Приложение 2 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 108-12/17 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 144 612,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 9 568,0 | |||
01 | Подоходный налог | 745,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 745,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 8 802,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 745,0 | |||
3 | Земельный налог | 256,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 7 774,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 27,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 21,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 21,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 94,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 94,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 94,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 134 950,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 134 950,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 134 950,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 144 612,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 764,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 764,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 764,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 764,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 43 855,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 43 855,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 43 855,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 37 245,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 275,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5 335,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 205,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 38 999,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 38 999,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 38 999,0 | |||
2 | Спорт | 206,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 206,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 206,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 349,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 349,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 349,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 349,0 | |||
13 | Прочие | 4 439,0 | |||
9 | Прочие | 4 439,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 439,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 439,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | 0,0 |
Приложение 3 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 108-12/17 |
Бюджет сельского округа Косшынырау на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. Доходы | 142 845,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 10 047,0, | |||
01 | Подоходный налог | 783,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 783,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 9 242,0, | |||
1 | Hалоги на имущество | 783,0 | |||
3 | Земельный налог | 268,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 8 163,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 28,0 | |||
05 | Плата за польз. зем. участками | 22,0 | |||
3 | Плата за польз. зем. участками | 22,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 99,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 99,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 99,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 132 699,0 | |||
03 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 132 699,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 132 699,0 | |||
Функциональная группа | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 142 844,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 57 291,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 57 291,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 291,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 57 291,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 40 798,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 40 798,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40 798,0 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 39 107,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 339,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 352,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 39 730,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 39 514,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 39 514,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 39 514,0 | |||
2 | Спорт | 216,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 216,0 | |||
028 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 216,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 366,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 366,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 366,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 366,0 | |||
13 | Прочие | 4 660,0 | |||
9 | Прочие | 4 660,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 660,0 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 4 660,0 | |||
15 | Трансферты | 0,0 | |||
1 | Трансферты | 0,0 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,0 | |||
3. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 0,0 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0,0 | |||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0,0 | ||||
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета | 0,0 | ||||
7 | Поступления займов | 0,0 | |||
16 | Погашение займов | 0,0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | 0,0 |
Приложение 4 к решению Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 108-12/17 |
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета сельского округа Косшынырау на 2024 год
Наименование |
Здравоохранение |
Организация в экстренных случях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |