О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года № 208-29/6 "О бюджете сельского округа Кызылозек на 2023-2025 годы"

Решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года № 98-12/7. Прекращено действие в связи с истечением срока

      Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года № 209-29/7 "О бюджете сельского округа Кызылозек на 2023-2025 годы следующие изменения:

      пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

      "1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:

      1) доходы – 439 777,8 тысяч тенге, в том числе:

      налоговые поступления – 8 368,0 тысяч тенге;

      неналоговые поступления – 1 773,0 тысяч тенге;

      поступления трансфертов – 429 636,8 тысяч тенге;

      2) расходы – 441 485,6 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование –0; в том числе:

      бюджетные кредиты – 0;

      погашение бюджетных кредитов – 0;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

      5) дефицит (профицит) бюджета – -1 707,8 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 707,8 тысяч тенге;

      поступление займов – 0;

      погашение займов – 0;

      используемые откатки бюджетных средств – 1 707,8 тысяч тенге.".

      Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Кызылординского городского маслихата И. Куттыкожаев

  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 98-12/7
  Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 209-29/7

Бюджет сельского округа Кызылозек на 2023 год

Категория

Сумма, тысяч тенге


Класс



Подкласс




Наименование

1

2

3

4

5




1. Доходы

439 777,8

1



Налоговые поступления

8 368,0


01


Подоходный налог

460,0



2

Индивидуальный подоходный налог

460,0


04


Hалоги на собственность

7 908,0



1

Hалоги на имущество

168,0



3

Земельный налог

440,0



4

Hалог на транспортные средства

7 300,0

2



Неналоговые поступления

1 773,0


04


Административные штрафы, штрафы, санкции, штрафы, наложенные акимами города района значение, села, деревня, сельский округ

1 773,0

4



Поступления трансфертов

429 636,8


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

429 636,8



3

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

429 636,8

Функциональная группа



Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ




Программа





Наименование





2. Расходы

441 485,6

01




Государственные услуги общего характера

55 304,0


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

55 304,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

55 304,0




001 

Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

54 119,0




022

Капитальные расходы

1 185,0

05




Здравоохранение

61,0


9



Прочие услуги в области здравоохранения

61,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

61,0




002

Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь

61,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

28 544,0


3



Благоустройство населенных пунктов

28 544,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

28 544,0




008

Освещение улиц в населенных пунктах

21 567,0




009

Обеспечение санитарии населенных пунктов

885,0




011

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

6 122,0

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

25 287,0


1



Деятельность в области культуры

25 287,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

25 287,0




006

Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне

25 127,0


2



Спорт

160,0



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

160,0




028

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне

160,0

12




Транспорт и коммуникации

5 918,8


1



Автомобильный транспорт

5 918,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

5 918,8




012

Стройтельство и реконструкция автомобильных дорог в городах, поселках сельских округа областного значения

9,0




013

Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

250,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах

5 659,8

13




Прочие

326 370,8


9



Прочие

326 370,8



124


Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа

326 370,8




040

Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года

3 205,0




057

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

169 238,1




058

Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

153 927,7





3. Чистое бюджетное кредитование

0,0





Бюджетные кредиты

0,0

5




Погашение бюджетных кредитов

0,0


01



Погашение бюджетных кредитов

0,0



1


Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

0,0





4. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0

6




Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0





5. Дефицит (профицит) бюджета

-1 707,8





6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета

1 707,8

7




Поступления займов

0,0

16




Погашение займов

0,0

8




Используемые остатки бюджетных средств

1 707,8


01



Остатки бюджетных средств

1 707,8



1


Свободные остатки бюджетных средств

1 707,8




01

Свободные остатки бюджетных средств

1 707,8


"2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 209-29/7 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қызылорда қалалық мәслихатының 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 98-12/7 шешімі. Мерзімі біткендіктен қолданыс тоқтатылды

      Қызылорда қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті туралы" Қызылорда қалалық мәслихатының 2022 жылғы 28 желтоқсандағы № 209-29/7 шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:

      аталған шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:

      "1. 2023-2025 жылдарға арналған Қызылөзек ауылдық округінің бюджеті 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға мынадай көлемде бекітілсін:

      1) кірістер – 439 777,8 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер – 8 368,0 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер – 1 773,0 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері – 429 636,8 мың теңге;

      2) шығындар – 441 485,6 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – 0, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 0;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;

      4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0, оның ішінде:

      қаржы активтерін сатып алу – 0;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 707,8 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 1 707,8 мың теңге;

      қарыздар түсімі – 0;

      қарыздарды өтеу – 0;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын пайдаланылатын қалдықтары – 1 707,8 мың теңге.".

      Аталған шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қызылорда қалалық мәслихатының төрағасы И. Құттықожаев

  Қызылорда қалалық мәслихатының
2023 жылғы 22 желтоқсандағы
№ 98-12/7 шешіміне 1-қосымша
  Қызылорда қалалық мәслихатының
2022 жылғы 28 желтоқсандағы
№ 209-29/7 шешіміне 1-қосымша

2023 жылға арналған Қызылөзек ауылдық округі бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Кішісыныбы




Атауы

1

2

3

4

5




1. Кірістер

439 777,8

1



Салықтықтүсiмдер

8 368,0


01


Табыс салығы

460,0



2

Жеке табыс салығы

460,0


04


Меншiкке салынатынсалықтар

7 908,0



1

Мүлiкке салынатынсалықтар

168,0



3

Жер салығы

440,0



4

Көлiкқұралдарынасалынатынсалық

7 300,0

2



Салықтық емес түсімдер

1 773,0


04


Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

1 773,0

4



Трансферттердің түсімдері

429 636,8


02


Мемлекеттiкбасқарудыңжоғарытұрғаноргандарынантүсетiнтрансферттер

429 636,8



3

Аудандардың (облыстықмаңызы бар қаланың) бюджетінентрансферттер

429 636,8

Функционалдық топ



Кіші функция


Бюджеттікбағдарламалардыңәкімшісі


Бағдарлама


Кіші бағдарлама





Атауы






2. Шығындар

441 485,6

01




Жалпысипаттағымемлекеттiкқызметтер

55 304,0


1



Мемлекеттiкбасқарудыңжалпыфункцияларынорындайтынөкiлдi, атқарушыжәнебасқаоргандар

55 304,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

55 304,0




001

Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

54 119,0




022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 185,0

05




Денсаулықсақтау

61,0


9



Денсаулықсақтаусаласындағыөзге де қызметтер

61,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

61,0




002

Шұғылжағдайларданауқасыауырадамдардыдәрігерліккөмеккөрсететінжақынжердегіденсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру

61,0

07




Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық

28 544,0


3



Елді-мекендердікөркейту

28 544,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

28 544,0




008

Елдімекендердегі көшелерді жарықтандыру

21 567,0




009

Елдімекендердің санитариясын қамтамасыз ету

855,0




011

Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру

6 122,0

08




Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістiк

25 287,0


1



Мәдениетсаласындағықызмет

25 287,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

25 287,0




006

Жергіліктідеңгейдемәдени-демалысжұмысынқолдау

25 127,0


2



Спорт

160,0



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

160,0




028

Жергіліктідеңгейдеденешынықтыру-сауықтыружәнеспорттықіс-шаралардыөткізу

160,0

12




Көлiкжәне коммуникация

5 918,8


1



Автомобиль көлiгi

5 918,8



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

5 918,8




012

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын салу және реконструкциялау"

9,0




013

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысістеуінқамтамасызету

250,0




045

Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарынкүрделіжәнеорташажөндеу

5 659,8

13




Басқалар

326 370,8


9



Басқалар

326 370,8



124


Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

326 370,8




040

Өңірлердідамытудың 2025 жылғадейінгібағдарламасышеңберіндеөңірлердіэкономикалықдамытуғажәрдемдесубойыншашаралардыіскеасыруғаауылдықелдімекендердіжайластырудышешугеарналғаніс-шаралардыіскеасыру

3 205,0




057

"Ауыл-Ел" бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

169 238,1




058

"Ауыл-Ел" бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

153 927,7





3. Таза бюджеттіккредиттеу

0,00





Бюджеттіккредиттер

0,00

5




Бюджеттіккредиттердіөтеу

0,00


01



Бюджеттіккредиттердіөтеу

0,00



1


Мемлекеттікбюджеттенберілгенбюджеттіккредиттердіөтеу

0,00





4. Қаржыактивтеріменоперацияларбойынша сальдо

0,00





Қаржыактивтерінсатыпалу

0,00

6




Мемлекеттіңқаржыактивтерінсатудантүсетінтүсімдер

0,00





5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-1 707,8





6. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану)

1 707,8

7




Қарыздартүсімдері

0,00

16




Қарыздардыөтеу

0,00

8




Бюджет қаражатыныңпайдаланылатынқалдықтары

1 707,8


01



Бюджет қаражатықалдықтары

1 707,8



1


Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 707,8




01

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1 707,8