В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан "Бюджетный кодекс Республики Казахстан", пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Акмая на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 386,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 633,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 226,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 527,0 тысяч тенге;
2) затраты – 95 750,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1364,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1364,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1364,8 тысяч тенге.
Сноска. Пункт 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/3 (вводится в действие с 01.01.2024).2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Акмая на 2024 год в сумме 68 839 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата | А.Жандарбеков |
Приложение 1 к решению Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/3 |
Бюджет сельского округа Акмая на 2024 год
Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Шиелийского районного маслихата Кызылординской области от 13.11.2024 № 23/3 (вводится в действие с 01.01.2024).
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1.Доходы | 94 386,0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 12 633,0 | |||
01 | Подоходный налог | 5 600,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5 600,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 7 033,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 260,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 5 950,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 823,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 226,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 226,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки образовательной инфраструктуры и специальный государственный фонд | 226,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 81527,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 81527,0 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 81527,0 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 95 750,8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 56 670,0 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 56 670,0 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 670,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 56 350,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 320,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 15 150,6 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 15 150,6 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 15 150,6 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 610,8 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13 539,8 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 20 409,0 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 20 409,0 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 20 409,0 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20 409,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 519,2 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 3 519,2 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3 519,2 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3 519,2 | |||
15 | Трансферты | 2,0 | |||
01 | Трансферты | 2,0 | |||
| Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,0 | |||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,0 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -1 364,8 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 1 364,8 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 1 364,8 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 1 364,8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 364,8 | |||
001 | Свободные остатки бюджетных средств | 1 364,8 |
Приложение 2 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/3 |
Бюджет сельского округа Акмая на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 76 877 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 107 | |||
01 | Подоходный налог | 1040 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1040 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 067 | |||
1 | Налоги на имущество | 270 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3797 | |||
4 | Поступления трансфертов | 71 770 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 71 770 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 71 770 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 76 877 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 44 629 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 44 629 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 44 629 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 111 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 111 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 111 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 147 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9 964 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 137 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 21 137 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 137 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 137 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |
Приложение 3 к решению Шиелийского районного маслихата от "26" декабря 2023 года № 11/3 |
Бюджет сельского округа Акмая на 2026 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1. Доходы | 79 952 | ||||
1 | Налоговые поступления | 5 107 | |||
01 | Подоходный налог | 1 081 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1 081 | |||
04 | Налоги на собственность | 4 230 | |||
1 | Налоги на имущество | 281 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 3 949 | |||
4 | Поступления трансфертов | 74 641 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 74 641 | |||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 74 641 | |||
Функциональные группы | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональные подгруппы | |||||
Администраторы бюджетных программ | |||||
Бюджетные программы (подпрограммы) | |||||
Наименование | |||||
2. Затраты | 79 952 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46 414 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 46 414 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 414 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 46 414 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 11 555 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 11 555 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 11 555 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 193 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 10 362 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 21 983 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 21 983 | |||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 21 983 | |||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 21 983 | |||
3.Чистое бюджетное кредитование | 0 | ||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
5. Дефицит (профицит) бюджета | 0 | ||||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 0 | ||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 |