РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года № 22/168 "О бюджете города Актау на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1) доходы – 49 445 989,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 408 798,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 134 272,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 5 121 662,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16 781 257,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 449 142,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 385 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 560 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 104 232,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 104 232,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 175 тысяч тенге;
погашение займов – 2 112 560 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6 процентов;";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"Социальный налог – 15 процентов.".
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 247 203,0 тысяч тенге.";
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т.Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 2 мая 2023 года № 2/10 | |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года № 22/168 |
Бюджет города Актау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1. ДОХОДЫ | 49 445 989,8 | |||||
1 | Налоговые поступления | 27 408 798,8 | ||||
01 | Подоходный налог | 9 611 550,2 | ||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 6 904 218,3 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 707 331,9 | ||||
03 | Социальный налог | 5 447 824,7 | ||||
1 | Социальный налог | 5 447 824,7 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 7 476 553,9 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 4 955 294,0 | ||||
3 | Земельный налог | 363 414,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 157 682,9 | ||||
5 | Единый земельный налог | 163,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 817 034,0 | ||||
2 | Акцизы | 656 244,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 339 612,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2 821 178,0 | ||||
07 | Прочие налоги | 2 851,0 | ||||
1 | Прочие налоги | 2 851,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1 052 985,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 1 052 985,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 134 272,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 54 096,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 54 096,0 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17,0 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 17,0 | ||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 459,0 | ||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 459,0 | ||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10 000,0 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 10 000,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 66 700,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 66 700,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 121 662,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 467 574,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4 467 574,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 654 088,0 | ||||
1 | Продажа земли | 418 193,0 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 235 895,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 16 781 257,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 16 781 257,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 16 781 257,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
2. ЗАТРАТЫ | 47 449 142,3 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 671 794,0 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 273 826,0 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 48 729,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 43 205,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 524,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 225 097,0 | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 215 767,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9 330,0 | ||||
2 | Финансовая деятельность | 60 051,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 051,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38 579,0 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 748,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 024,0 | ||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42 278,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 278,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 578,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 295 639,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 78 544,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 78 544,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 095,0 | ||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 217 095,0 | ||||
02 | Оборона | 121 952,0 | ||||
1 | Военные нужды | 111 159,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 111 159,0 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 111 159,0 | ||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 10 793,0 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 10 793,0 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 10 793,0 | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 243 179,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 243 179,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 205 697,0 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 205 697,0 | ||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 37 482,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 37 482,0 | ||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 7 156 578,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 623 519,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 623 519,0 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 623 519,0 | ||||
2 | Социальная помощь | 6 212 784,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6 186 272,0 | ||||
002 | Программа занятости | 2 413 702,0 | ||||
006 | Оказание жилищной помощи | 51 887,0 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 663 751,0 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 38 592,0 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 460 928,0 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 1 473 525,0 | ||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 83 887,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26 512,0 | ||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 26 512,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 320 275,0 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 161 107,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 105 648,0 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 636,0 | ||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 24 823,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26 000,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 159 168,0 | ||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 159 168,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 160 680,5 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 7 096 254,9 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 147 103,0 | ||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 147 103,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 5 618 691,9 | ||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 182 828,0 | ||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 435 863,9 | ||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 75 770,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 74 460,0 | ||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 310,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 254 690,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 148 651,0 | ||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 146 039,0 | ||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 960 000,0 | ||||
2 | Коммунальное хозяйство | 745 454,6 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 745 454,6 | ||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000,0 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 743 454,6 | ||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 1 000,0 | ||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4 318 971,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 4 318 971,0 | ||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 723 689,0 | ||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 295 448,0 | ||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 800,0 | ||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 294 034,0 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 089 175,0 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 709 625,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15 291,0 | ||||
011 | Развитие объектов культуры | 15 291,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 694 334,0 | ||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 694 334,0 | ||||
2 | Спорт | 60 809,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 60 809,0 | ||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 51 115,0 | ||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 9 694,0 | ||||
3 | Информационное пространство | 94 190,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 8 589,0 | ||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 589,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 601,0 | ||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85 601,0 | ||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 224 551,0 | ||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 185 540,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 91 743,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 93 097,0 | ||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 011,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 37 467,0 | ||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 544,0 | ||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3 331 672,8 | ||||
1 | Топливо и энергетика | 3 325 088,3 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 325 088,3 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 325 088,3 | ||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 6 584,5 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 584,5 | ||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 6 584,5 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50 296,0 | ||||
6 | Земельные отношения | 47 973,0 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 47 973,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 973,0 | ||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 5 000,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 323,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 323,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 323,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 122 049,0 | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 122 049,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 010 017,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 312 792,0 | ||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | ||||
139 | Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 3 695 925,0 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 112 032,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 45 816,0 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 46 572,0 | ||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 19 644,0 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2 759 019,0 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 796 646,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 796 646,0 | ||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 756 646,0 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 019 525,0 | ||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 20 475,0 | ||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 962 373,0 | ||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 962 373,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 55 241,0 | ||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 000,0 | ||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 906 132,0 | ||||
13 | Прочие | 2 183 008,0 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6 823,0 | ||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 823,0 | ||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 823,0 | ||||
9 | Прочие | 2 176 185,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 022 951,0 | ||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 714 766,0 | ||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 308 185,0 | ||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 138 234,0 | ||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 138 234,0 | ||||
14 | Обслуживание долга | 2 027 160,0 | ||||
1 | Обслуживание долга | 2 027 160,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 027 160,0 | ||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 027 160,0 | ||||
15 | Трансферты | 11 532 579,0 | ||||
1 | Трансферты | 11 532 579,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 532 579,0 | ||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 689,0 | ||||
007 | Бюджетные изъятия | 10 930 780,0 | ||||
038 | Субвенции | 397 576,0 | ||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 203 534,0 | ||||
Санаты | Сумма, тысяч тенге | |||||
Сыныбы | ||||||
Ішкі сыныбы | ||||||
Ерекшелігі | ||||||
Наименование | ||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -107 385,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 5 175,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 175,0 | ||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5 175,0 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 175,0 | ||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5 175,0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 560,0 | ||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 104 232,5 | |||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 104 232,5 | |||||
7 | Поступление займов | 5 175,0 | ||||
01 | Внутренние государственные займы | 5 175,0 | ||||
2 | Договоры займа | 5 175,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
16 | Погашение займов | 2 112 560,0 | ||||
1 | Погашение займов | 2 112 560,0 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 112 560,0 | ||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 112 560,0 | ||||
Сумма, тысяч тенге | ||||||
Категория | ||||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | ||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 152,5 | ||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 152,5 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 2 мая 2023 года №2/10 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года № 22/168 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов
тыс.тенге
Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 397 576,0 | 127 058,0 | 138 419,0 |
Село Умирзак | 397 576,0 | 127 058,0 | 138 419,0 |