О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2022 года № 22/168 "О бюджете города Актау на 2023 - 2025 годы"

Решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 10 октября 2023 года № 7/35

      Актауский городской маслихат РЕШИЛ:

      1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22/168 "О бюджете города Актау на 2023-2025 годы" следующие изменения:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      1) доходы – 53 062 837,3 тысяч тенге, в том числе по:

      налоговым поступлениям – 31 296 739,5 тысяч тенге;

      неналоговым поступлениям – 360 557,0 тысяч тенге;

      поступлениям от продажи основного капитала – 2 814 125,8 тысяч тенге;

      поступлениям трансфертов – 18 591 415,0 тысяч тенге;

      2) затраты – 51 065 989,8 тысяч тенге;

      3) чистое бюджетное кредитование – -107 385 тысяч тенге, в том числе:

      бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;

      погашение бюджетных кредитов – 112 560 тысяч тенге;

      4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:

      приобретение финансовых активов – 0 тенге;

      поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

      5) дефицит (профицит) бюджета – 2 104 232,5 тысяч тенге;

      6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 104 232,5 тысяч тенге, в том числе:

      поступление займов – 5 175 тысяч тенге;

      погашение займов – 2 112 560 тысяч тенге;

      используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.".

      приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

      в пункте 2:

      абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 34,4 процентов".

      абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 4,8 процентов";

      абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Социальный налог – 10 процентов".

      пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

      "Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 4 028 329,0 тысяч тенге.";

      приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

      2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

      Председатель Актауского городского маслихата С. Т. Закенов

  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 2023 года 10 октября
  № 7/35
  Приложение 1 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 22 декабря 2022 года
  № 22/168

Бюджет города Актау на 2023 год

Категория


Сумма, тысяч тенге 


Класс





Подкласс









Наименование




1. ДОХОДЫ

53 062 837,3

1



Налоговые поступления

31 296 739,5


01


Подоходный налог

11 497 452,6



1

Корпоративный подоходный налог

9 113 954,9



2

Индивидуальный подоходный налог

2 383 497,7


03


Социальный налог

3 996 002,4



1

Социальный налог

3 996 002,4


04


Hалоги на собственность

6 345 096,0



1

Hалоги на имущество

3 701 960,0



3

Земельный налог

379 629,0



4

Hалог на транспортные средства

2 263 378,0



5

Единый земельный налог

129,0


05


Внутренние налоги на товары, работы и услуги

6 448 076,0



2

Акцизы

1 059 611,0



3

Поступления за использование природных и других ресурсов

276 128,0



4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

5 112 337,0


07


Прочие налоги

2 990,0



1

Прочие налоги

2 990,0


08


Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

3 007 122,5



1

Государственная пошлина

3 007 122,5

2



Неналоговые поступления

360 557,0


01


Доходы от государственной собственности

77 118,0



5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

72 539,0



7

Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета

146,0



9

Прочие доходы от государственной собственности

4 433,0


02


Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0



1

Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

0,0


03


Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 459,0



1

Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета

3 459,0


04


Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан

199 261,0



1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования

199 261,0


06


Прочие неналоговые поступления

80 719,0



1

Прочие неналоговые поступления

80 719,0

3



Поступления от продажи основного капитала

2 814 125,8


01


Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 214 125,8



1

Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями

2 214 125,8


03


Продажа земли и нематериальных активов

600 000,0



1

Продажа земли

450 000,0



2

Продажа нематериальных активов

150 000,0

4



Поступления трансфертов

18 591 415,0


02


Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

18 591 415,0



2

Трансферты из областного бюджета

18 591 415,0

Функциональная группа 

Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа



Администратор бюджетных программ 




Программа





Наименование





2. ЗАТРАТЫ

51 065 989,8

01




Государственные услуги общего характера

686 956,3


1



Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

288 095,0



112


Аппарат маслихата района (города областного значения)

51 729,0




001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

46 205,0




003

Капитальные расходы государственного органа

4 000,0




005

Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов

1 524,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

236 366,0




001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

228 231,0




003

Капитальные расходы государственного органа

8 135,0


2



Финансовая деятельность

60 415,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

60 415,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

38 943,0




003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

11 748,0




010

Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

9 024,0




018

Капитальные расходы государственного органа

700,0


5



Планирование и статистическая деятельность

42 278,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

42 278,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования

41 578,0




004

Капитальные расходы государственного органа

700,0


9



Прочие государственные услуги общего характера

296 168,3



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

79 073,3




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства

79 073,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

217 095,0




040

Развитие объектов государственных органов

217 095,0

02




Оборона

119 159,0


1



Военные нужды

111 159,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

111 159,0




005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

111 159,0


2



Организация работы по чрезвычайным ситуациям

8 000,0



122


Аппарат акима района (города областного значения)

8 000,0




006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

8 000,0

03




Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

222 888,6


9



Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

222 888,6



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

185 406,6




021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

185 406,6



499


Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)

37 482,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния

37 482,0

06




Социальная помощь и социальное обеспечение

6 145 339,7


1



Социальное обеспечение

664 151,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

664 151,0




005

Государственная адресная социальная помощь

623 519,0


2



Социальная помощь

5 164 152,7



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

5 137 640,7




002

Программа занятости

699 060,9




006

Оказание жилищной помощи

51 887,0




007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

1 663 751,0




010

Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому

33 584,0




014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

449 928,0




017

Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью

2 186 042,0




023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

53 387,8



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

26 512,0




068

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов

26 512,0


9



Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

317 036,0



451


Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

157 868,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

105 648,0




011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

4 636,0




028

Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия

24 288,0




067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

23 296,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

159 168,0




094

Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь

159 168,0

07




Жилищно-коммунальное хозяйство

14 625 263,7


1



Жилищное хозяйство

7 892 148,1



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

147 103,0




016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

147 103,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

6 070 787,1




003

Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда

1 424 745,3




004

Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

4 646 041,8



479


Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

187 883,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

186 573,0




005

Капитальные расходы государственного органа

1 310,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 486 375,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства

331 336,0




005

Организация сохранения государственного жилищного фонда

195 039,0




098

Приобретение жилья коммунального жилищного фонда

960 000,0


2



Коммунальное хозяйство

1 314 524,6



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 314 524,6




005

Развитие коммунального хозяйства

1 000,0




006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

762 524,6




007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

301 000,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

250 000,0




016

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

250 000,0






0,0


3



Благоустройство населенных пунктов

5 418 591,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

5 418 591,0




025

Освещение улиц в населенных пунктах

2 149 132,6




030

Обеспечение санитарии населенных пунктов

1 437 082,0




034

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

5 800,0




035

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

1 826 576,4

08




Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1 171 436,0


1



Деятельность в области культуры

804 859,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

17 345,0




011

Развитие объектов культуры

17 345,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

787 514,0




005

Поддержка культурно-досуговой работы

787 514,0


2



Спорт

60 864,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

60 864,0




007

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

 
44 315,0




008

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

16 549


3



Информационное пространство

94 190,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

8 589,0




005

Услуги по проведению государственной информационной политики

8 589,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

85 601,0




004

Функционирование районных (городских) библиотек

85 601,0


9



Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

211 523,0



470


Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)

171 540,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков

75 243,0




003

Капитальные расходы государственного органа

3 200,0




004

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

93 097,0



802


Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)

39 983,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта

38 439,0




003

Капитальные расходы государственного органа

1 544,0

09




Топливно-энергетический комплекс и недропользование

4 007 316,0


1



Топливо и энергетика

3 526 482,3



467


Отдел строительства района (города областного значения)

3 526 482,3




009

Развитие теплоэнергетической системы

3 526 482,3


9



Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

480 833,7



467


Отдел строительства района (города областного значения)

480 833,7




036

Развитие газотранспортной системы

308 727,7

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

48 012,0


6



Земельные отношения

45 689,0



463


Отдел земельных отношений района (города областного значения)

45 689,0




001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

42 973,0




003

Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов

1 716,0




007

Капитальные расходы государственного органа

1 000,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

2 323,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

1 323,0




099

Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

1 323,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 000,0




056

Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных

1 000,0

11




Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 210 383,0


2



Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

4 210 383,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

4 026 953,5




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

329 728,5




017

Капитальные расходы государственного органа

1 300,0




139

Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты

3 695 925,0



468


Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

183 429,5




001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

48 521,2




003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

115 764,3




004

Капитальные расходы государственного органа

19 144,0

12




Транспорт и коммуникации

3 663 343,5


1



Автомобильный транспорт

1 749 770,5



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 749 770,5




022

Развитие транспортной инфраструктуры

710 793,5




023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

1 019 525,0




045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

19 452,0


9



Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций

1 913 573,0



485


Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1 913 573,0




001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог

56 291,0




003

Капитальные расходы государственного органа

150,0




024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

1 000,0




037

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

1 856 132,0

13




Прочие

2 165 744,0


3



Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

7 323,0



454


Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)

6 823,0




006

Поддержка предпринимательской деятельности

6 823,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

500,0




026

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы

500,0


9



Прочие

2 158 421,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

15 000,0




012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

15 000,0



467


Отдел строительства района (города областного значения)

1 005 187,0




077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года

697 002,0




079

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"

308 185,0



497


Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)

1 138 234,0




096

Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства

1 138 234,0

14




Обслуживание долга

2 076 756,0


1



Обслуживание долга

2 076 756,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 076 756,0




013

Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

2 076 756,0

15




Трансферты

11 923 392,0


1



Трансферты

11 923 392,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

11 923 392,0




006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

689,0




007

Бюджетные изъятия

10 930 780,0




024

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

337 615,0




038

Субвенции

450 774,0




054

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

203 534,0






0,0

Категория




Сумма, тысяч тенге


Класс






Подкласс






Специфика






Наименование

0,0





3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

-107 385,0





Бюджетные кредиты

5 175,0

10




Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 175,0


9



Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

5 175,0



453


Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)

5 175,0




006

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов

5 175,0







Категория 



Сумма, тысяч тенге


Класс 





Подкласс






Специфика






Погашение бюджетных кредитов

112 560,0

5




Погашение бюджетных кредитов

112 560,0


01


Погашение бюджетных кредитов

112 560,0




1

Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

112 560,0





Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям

110 776,0





Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам

1 784,0





4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

0,0





Приобретение финансовых активов

0,0





Поступления от продажи финансовых активов государства

0,0











5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА

2 104 232,5











6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

-2 104 232,5







7




Поступление займов

5 175,0


01


Внутренние государственные займы

5 175,0




2

Договоры займа

5 175,0

Функциональная группа



Сумма, тысяч тенге


Функциональная подгруппа 




Администратор бюджетных программ





Программа









16




Погашение займов

2 112 560,0


1



Погашение займов

2 112 560,0



452


Отдел финансов района (города областного значения)

2 112 560,0




008

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

2 112 560,0

Категория




Сумма, тысяч тенге 


Класс






Подкласс






Специфика







Используемые остатки бюджетных средств

3 152,5

8




Используемые остатки бюджетных средств

3 152,5


01


Остатки бюджетных средств

3 152,5




1

Свободные остатки бюджетных средств

3 152,5

  Приложение 2 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 10 октября 2023 года
  №7/35
  Приложение 4 к решению
  Актауского городского маслихата
  от 22 декабря 2022 года
  № 22/168

Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов

      тыс.тенге

Наименование

2023 год

2024 год

2025 год

Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет

450 774,0

127 058,0

138 419,0

Село Умирзак

450 774,0

127 058,0

138 419,0


Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 22/168 "2023 - 2025 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Маңғыстау облысы Ақтау қалалық мәслихатының 2023 жылғы 10 қазандағы № 7/35 шешімі

      Ақтау қалалық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1.Ақтау қалалық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы №22/168 "2023-2025 жылдарға арналған Ақтау қаласының бюджеті туралы" шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

      1- тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

      1) кірістер – 53 062 837,3 мың теңге, оның ішінде:

      салықтық түсімдер бойынша – 31 296 739,5 мың теңге;

      салықтық емес түсімдер бойынша – 360 557,0 мың теңге;

      негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 2 814 125,8 мың теңге;

      трансферттердің түсімдері бойынша – 18 591 415,0 мың теңге;

      2) шығындар – 51 065 989,8 мың теңге;

      3) таза бюджеттік кредиттеу – -107 385 мың теңге, оның ішінде:

      бюджеттік кредиттер – 5 175 мың теңге;

      бюджеттік кредиттерді өтеу – 112 560 мың теңге;

      4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо – 0 теңге, оның ішінде:

      қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;

      мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;

      5) бюджет тапшылығы (профициті) – 2 104 232,5 мың теңге;

      6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –

      -2 104 232,5 мың теңге, оның ішінде:

      қарыздар түсімі – 5 175 мың теңге;

      қарыздарды өтеу – 2 112 560 мың теңге;

      бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 3 152,5 теңге.".

      көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2- тармақта:

      Екінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы – 34,4 пайыз".

      үшінші абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы– 4,8 пайыз";

      алтыншы абзац келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "Әлеуметтік салық – 10 пайыз".

      3- тармақ келесідей мазмұнда жаңа редакцияда жазылсын:

      "2023 жылға арналған қалалық бюджетте республикалық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 4 028 329,0 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.";

      көрсетілген шешімнің 4-қосымшасы осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы шешім 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Ақтау қалалық мәслихатының төрағасы С.Т. Закенов

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2023 жылғы 10 қазандағы
  №7/35 шешіміне
  1- қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 22/168 шешіміне
  1- қосымша

2023 жылға арналған Ақтау қаласының бюджеті

Санаты

Сомасы, мың теңге


Сыныбы 




Ішкі сыныбы









Атауы




1. КІРІСТЕР

53 062 837,3

1



Салықтық түсімдер

31 296 739,5


01


Табыс салығы

11 497 452,6



1

Корпоративтік табыс салығы

9 113 954,9



2

Жеке табыс салығы

2 383 497,7


03


Әлеуметтiк салық

3 996 002,4



1

Әлеуметтік салық

3 996 002,4


04


Меншiкке салынатын салықтар

6 345 096,0



1

Мүлiкке салынатын салықтар

3 701 960,0



3

Жер салығы

379 629,0



4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2 263 378,0



5

Бірыңғай жер салығы

129,0


05


Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар

6 448 076,0



2

Акциздер

1 059 611,0



3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер

276 128,0



4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

5 112 337,0


07


Басқа да салықтар

2 990,0



1

Басқа да салықтар

2 990,0


08


Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 007 122,5



1

Мемлекеттік баж

3 007 122,5

2



Салықтық емес түсiмдер

360 557,0


01


Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

77 118,0



5

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

72 539,0



7

Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

146,0



9

Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 

4 433,0


02


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0


03


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 459,0



1

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

3 459,0


04


Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

199 261,0



1

Мұнай секторы ұйымдарынан, Жәбірленушілерге өтемақы қорынан және Білім беру инфрақұрылымын қолдау қорынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

199 261,0


06


Басқа да салықтық емес түсiмдер

80 719,0



1

Басқа да салықтық емес түсiмдер

80 719,0

3



Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2 814 125,8


01


Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 214 125,8



1

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату

2 214 125,8


03


Жердi және материалдық емес активтердi сату

600 000,0



1

Жерді сату

450 000,0



2

Материалдық емес активтерді сату

150 000,0

4



Трансферттердің түсімдері

18 591 415,0


02


Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

18 591 415,0



2

Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

18 591 415,0

Функционалдық топ  

Сомасы, мың теңге


Кіші функция 



Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 




Бағдарлама





Атауы





2. ШЫҒЫНДАР

51 065 989,8

01




Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

686 956,3


1



Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

288 095,0



112


Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты

51 729,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

46 205,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 000,0




005

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру

1 524,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

236 366,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

228 231,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8 135,0


2



Қаржылық қызмет

60 415,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

60 415,0




001

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 943,0




003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

11 748,0




010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу

9 024,0




018

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0


5



Жоспарлау және статистикалық қызмет

42 278,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

42 278,0




001

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

41 578,0




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

700,0


9



Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

296 168,3



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

79 073,3




001

Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

79 073,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

217 095,0




040

Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту

217 095,0

02




Қорғаныс

119 159,0


1



Әскери мұқтаждар

111 159,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

111 159,0




005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар

111 159,0


2



Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру

8 000,0



122


Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

8 000,0




006

Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою

8 000,0

03




Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

222 888,6


9



Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер

222 888,6



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

185 406,6




021

Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету

185 406,6



499


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

37 482,0




001

Жергілікті деңгейде азаматтық хал актілерін тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 482,0

06




Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

6 145 339,7


1



Әлеуметтiк қамсыздандыру

664 151,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

664 151,0




005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

623 519,0


2



Әлеуметтiк көмек

5 164 152,7



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

5 137 640,7




002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

699 060,9




006

Тұрғын үйге көмек көрсету

51 887,0




007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

1 663 751,0




010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету

33 584,0




014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

449 928,0




017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

2 186 042,0




023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету

53 387,8



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

26 512,0




068

Жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша қалалық қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен, тегін жол жүру түрінде азаматтардың жекелеген санаттарын әлеуметтік қолдау

26 512,0


9



Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер

317 036,0



451


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

157 868,0




001

Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

105 648,0




011

Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу

4 636,0




028

Күш көрсету немесе күш көрсету қаупі салдарынан қиын жағдайларға тап болған тәуекелдер тобындағы адамдарға қызметтер

24 288,0




067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары

23 296,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

159 168,0




094

Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру

159 168,0

07




Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық

14 625 263,7


1



Тұрғын үй шаруашылығы

7 892 148,1



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

147 103,0




016

Мемлекет мұқтажы үшін жер учаскелерін алу

147 103,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

6 070 787,1




003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

1 424 745,3




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

4 646 041,8



479


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі

187 883,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

186 573,0




005

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 310,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 486 375,0




001

Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша қызметтер

331 336,0




005

Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру

195 039,0




098

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу

960 000,0


2



Коммуналдық шаруашылық

1 314 524,6



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 314 524,6




005

Коммуналдық шаруашылығын дамыту

1 000,0




006

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту

762 524,6




007

Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту

301 000,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

250 000,0




016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

250 000,0






0,0


3



Елді-мекендерді көркейту

5 418 591,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі

5 418 591,0




025

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2 149 132,6




030

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1 437 082,0




034

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

5 800,0




035

Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру

1 826 576,4

08




Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

1 171 436,0


1



Мәдениет саласындағы қызмет

804 859,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

17 345,0




011

Мәдениет объектілерін дамыту

17 345,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

787 514,0




005

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау

787 514,0


2



Спорт

60 864,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

60 864,0




007

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

44 315,0




008

Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

16 549,0


3



Ақпараттық кеңiстiк

94 190,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

8 589,0




005

Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер

8 589,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

85 601,0




004

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

85 601,0


9



Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

211 523,0



470


Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі

171 540,0




001

Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

75 243,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3 200,0




004

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

93 097,0



802


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

39 983,0




001

Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 439,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 544,0

09




Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

4 007 316,0


1



Отын және энергетика

3 526 482,3



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

3 526 482,3




009

Жылу-энергетикалық жүйені дамыту

3 526 482,3


9



Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер

480 833,7



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

480 833,7




036

Газ тасымалдау жүйесін дамыту

308 727,7

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

48 012,0


6



Жер қатынастары

45 689,0



463


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі

45 689,0




001

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

42 973,0




003

Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру

1 716,0




007


1 000,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

2 323,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

1 323,0




099

Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру

1 323,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 000,0




056

Жануарларға арналған баспаналар, уақытша ұстау пункттерін салу

1 000,0

11




Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 210 383,0


2



Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

4 210 383,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

4 026 953,5




001

Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

329 728,5




017

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 300,0




139

Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу

3 695 925,0



468


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі

183 429,5




001

Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

48 521,2




003

Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

115 764,3




004

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

19 144,0

12




Көлік және коммуникация

3 663 343,5


1



Автомобиль көлiгi

1 749 770,5



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 749 770,5




022

Көлік инфрақұрылымын дамыту

710 793,5




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

1 019 525,0




045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу

19 452,0


9



Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер

1 913 573,0



485


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 913 573,0




001

Жергілікті деңгейде жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

56 291,0




003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

150,0




024

Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру

1 000,0




037

Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

1 856 132,0

13




Басқалар

2 165 744,0


3



Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау

7 323,0



454


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі

6 823,0




006

Кәсіпкерлік қызметті қолдау

6 823,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

500,0




026

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту

500,0


9



Басқалар

2 158 421,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

15 000,0




012

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві

15 000,0



467


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

1 005 187,0




077

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инженерлік инфрақұрылымды дамыту

697 002,0




079

"Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту

308 185,0



497


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық бөлімі

1 138 234,0




096

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау

1 138 234,0

14




Борышқа қызмет көрсету

2 076 756,0


1



Борышқа қызмет көрсету

2 076 756,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 076 756,0




013

Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

2 076 756,0

15




Трансферттер

11 923 392,0


1



Трансферттер

11 923 392,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

11 923 392,0




006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

689,0




007

Бюджеттік алып коюлар

10 930 780,0




024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

337 615,0




038

Субвенциялар

450 774,0




054

Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

203 534,0






0,0

Санаты 

Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшелігі





Атауы

0,0





3. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

-107 385,0





Бюджеттік кредиттер

5 175,0

10




Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

5 175,0


9



Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер

5 175,0



453


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

5 175,0




006

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер

5 175,0







Санаты


Сомасы, мың теңге


Сыныбы



Ішкі сыныбы




Ерекшілігі





Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 560,0

5




Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 560,0


01


Бюджеттік кредиттерді өтеу

112 560,0




1

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

112 560,0





Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

110 776,0





Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу

1 784,0





4. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

0,0





Қаржы активтерін сатып алу

0,0





Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0











5. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

2 104 232,5











6. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ)

-2 104 232,5







7




Қарыздар түсімдері

5 175,0


01


Мемлекеттік ішкі қарыздар

5 175,0




2

Қарыз алу келісім-шарттары

5 175,0

Функционалдық топ 

Сомасы, мың теңге


Кіші функция




Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі





Бағдарлама








16




Қарыздарды өтеу

2 112 560,0


1



Қарыздарды өтеу

2 112 560,0



452


Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі

2 112 560,0




008

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу

2 112 560,0












Сомасы, мың теңге

Санаты



Сыныбы




Ішкі сыныбы 





Ерекшелігі






Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 152,5

8




Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

3 152,5


01


Бюджет қаражаты қалдықтары

3 152,5




1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

3 152,5

  Ақтау қалалық мәслихатының
  2023 жылғы 10 қазандағы
  №7/35 шешіміне
  2 -қосымша
  Ақтау қалалық мәслихатының
  2022 жылғы 22 желтоқсандағы
  № 22/168 шешіміне
  4- қосымша

2023-2025 жылдардың үш жылдық кезеңге қалалық бюджет пен Өмірзақ ауылы бюджетінің арасындағы жалпы сипаттағы трансферттер көлемі

      мың теңге

Атауы

2023 жыл

2024 жыл

2025 жыл

Қалалық бюджеттен ауылдық бюджетке берілетін бюджеттік субвенциялардың көлемі

450 774,0

127 058,0

138 419,0

Өмірзақ ауылы

450 774,0

127 058,0

138 419,0