Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22/168 "О бюджете города Актау на 2023-2025 годы" следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1) доходы – 53 062 837,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 31 296 739,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 360 557,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 814 125,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 18 591 415,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 065 989,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 385 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 560 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 104 232,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -2 104 232,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 175 тысяч тенге;
погашение займов – 2 112 560 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.".
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции следующего содержания:
"Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 34,4 процентов".
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
"Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 4,8 процентов";
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
"Социальный налог – 10 процентов".
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
"Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 4 028 329,0 тысяч тенге.";
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Актауского городского маслихата | С. Т. Закенов |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 2023 года 10 октября | |
№ 7/35 | |
Приложение 1 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года | |
№ 22/168 |
Бюджет города Актау на 2023 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Наименование | ||||||||
1. ДОХОДЫ | 53 062 837,3 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 31 296 739,5 | ||||||
01 | Подоходный налог | 11 497 452,6 | ||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 9 113 954,9 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2 383 497,7 | ||||||
03 | Социальный налог | 3 996 002,4 | ||||||
1 | Социальный налог | 3 996 002,4 | ||||||
04 | Hалоги на собственность | 6 345 096,0 | ||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 701 960,0 | ||||||
3 | Земельный налог | 379 629,0 | ||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 2 263 378,0 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 129,0 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 6 448 076,0 | ||||||
2 | Акцизы | 1 059 611,0 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 276 128,0 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5 112 337,0 | ||||||
07 | Прочие налоги | 2 990,0 | ||||||
1 | Прочие налоги | 2 990,0 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3 007 122,5 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 3 007 122,5 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 360 557,0 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 77 118,0 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 72 539,0 | ||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 146,0 | ||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 4 433,0 | ||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | ||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 459,0 | ||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 3 459,0 | ||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 199 261,0 | ||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования | 199 261,0 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 80 719,0 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 80 719,0 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 2 814 125,8 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 214 125,8 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2 214 125,8 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 600 000,0 | ||||||
1 | Продажа земли | 450 000,0 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 150 000,0 | ||||||
4 | Поступления трансфертов | 18 591 415,0 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 18 591 415,0 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 18 591 415,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Наименование | ||||||||
2. ЗАТРАТЫ | 51 065 989,8 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 686 956,3 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 288 095,0 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 51 729,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 46 205,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4 000,0 | ||||||
005 | Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов | 1 524,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 236 366,0 | ||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 228 231,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8 135,0 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 60 415,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 60 415,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 38 943,0 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 11 748,0 | ||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 9 024,0 | ||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 42 278,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 42 278,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 41 578,0 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 700,0 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 296 168,3 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 79 073,3 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 79 073,3 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 217 095,0 | ||||||
040 | Развитие объектов государственных органов | 217 095,0 | ||||||
02 | Оборона | 119 159,0 | ||||||
1 | Военные нужды | 111 159,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 111 159,0 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 111 159,0 | ||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 8 000,0 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8 000,0 | ||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 8 000,0 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 222 888,6 | ||||||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 222 888,6 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 185 406,6 | ||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 185 406,6 | ||||||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 37 482,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 37 482,0 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 145 339,7 | ||||||
1 | Социальное обеспечение | 664 151,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 664 151,0 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 623 519,0 | ||||||
2 | Социальная помощь | 5 164 152,7 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 137 640,7 | ||||||
002 | Программа занятости | 699 060,9 | ||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 51 887,0 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 1 663 751,0 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому | 33 584,0 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 449 928,0 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью | 2 186 042,0 | ||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 53 387,8 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26 512,0 | ||||||
068 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 26 512,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 317 036,0 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 157 868,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 105 648,0 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 4 636,0 | ||||||
028 | Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия | 24 288,0 | ||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 23 296,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 159 168,0 | ||||||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 159 168,0 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14 625 263,7 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 7 892 148,1 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 147 103,0 | ||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 147 103,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 070 787,1 | ||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 1 424 745,3 | ||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 4 646 041,8 | ||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 187 883,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 186 573,0 | ||||||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 1 310,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 486 375,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства | 331 336,0 | ||||||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 195 039,0 | ||||||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 960 000,0 | ||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 1 314 524,6 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 314 524,6 | ||||||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 1 000,0 | ||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 762 524,6 | ||||||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 301 000,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 250 000,0 | ||||||
016 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 250 000,0 | ||||||
0,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5 418 591,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 5 418 591,0 | ||||||
025 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 149 132,6 | ||||||
030 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 437 082,0 | ||||||
034 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5 800,0 | ||||||
035 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 826 576,4 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 171 436,0 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 804 859,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 17 345,0 | ||||||
011 | Развитие объектов культуры | 17 345,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 787 514,0 | ||||||
005 | Поддержка культурно-досуговой работы | 787 514,0 | ||||||
2 | Спорт | 60 864,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 60 864,0 | ||||||
007 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
| ||||||
008 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 16 549 | ||||||
3 | Информационное пространство | 94 190,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 8 589,0 | ||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 8 589,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 85 601,0 | ||||||
004 | Функционирование районных (городских) библиотек | 85 601,0 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 211 523,0 | ||||||
470 | Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения) | 171 540,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков | 75 243,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 200,0 | ||||||
004 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 93 097,0 | ||||||
802 | Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 39 983,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта | 38 439,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1 544,0 | ||||||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4 007 316,0 | ||||||
1 | Топливо и энергетика | 3 526 482,3 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3 526 482,3 | ||||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3 526 482,3 | ||||||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 480 833,7 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 480 833,7 | ||||||
036 | Развитие газотранспортной системы | 308 727,7 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 48 012,0 | ||||||
6 | Земельные отношения | 45 689,0 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 45 689,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 42 973,0 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1 716,0 | ||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 2 323,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1 323,0 | ||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1 323,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 000,0 | ||||||
056 | Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных | 1 000,0 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 210 383,0 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 210 383,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4 026 953,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 329 728,5 | ||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 1 300,0 | ||||||
139 | Проведение мероприятий, направленных на развитие за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты | 3 695 925,0 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 183 429,5 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 48 521,2 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 115 764,3 | ||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 19 144,0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 663 343,5 | ||||||
1 | Автомобильный транспорт | 1 749 770,5 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 749 770,5 | ||||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 710 793,5 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 019 525,0 | ||||||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 19 452,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1 913 573,0 | ||||||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 913 573,0 | ||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 56 291,0 | ||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | ||||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1 000,0 | ||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 1 856 132,0 | ||||||
13 | Прочие | 2 165 744,0 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7 323,0 | ||||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 6 823,0 | ||||||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 6 823,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 500,0 | ||||||
026 | Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы | 500,0 | ||||||
9 | Прочие | 2 158 421,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15 000,0 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1 005 187,0 | ||||||
077 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года | 697 002,0 | ||||||
079 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" | 308 185,0 | ||||||
497 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения) | 1 138 234,0 | ||||||
096 | Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства | 1 138 234,0 | ||||||
14 | Обслуживание долга | 2 076 756,0 | ||||||
1 | Обслуживание долга | 2 076 756,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 076 756,0 | ||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 2 076 756,0 | ||||||
15 | Трансферты | 11 923 392,0 | ||||||
1 | Трансферты | 11 923 392,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 11 923 392,0 | ||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 689,0 | ||||||
007 | Бюджетные изъятия | 10 930 780,0 | ||||||
024 | Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства | 337 615,0 | ||||||
038 | Субвенции | 450 774,0 | ||||||
054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 203 534,0 | ||||||
0,0 | ||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | 0,0 | |||||||
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -107 385,0 | |||||||
Бюджетные кредиты | 5 175,0 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5 175,0 | ||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 5 175,0 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5 175,0 | ||||||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5 175,0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | |||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | ||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 112 560,0 | ||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 112 560,0 | ||||||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям | 110 776,0 | |||||||
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 1 784,0 | |||||||
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | |||||||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||||||
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 2 104 232,5 | |||||||
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -2 104 232,5 | |||||||
7 | Поступление займов | 5 175,0 | ||||||
01 | Внутренние государственные займы | 5 175,0 | ||||||
2 | Договоры займа | 5 175,0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
16 | Погашение займов | 2 112 560,0 | ||||||
1 | Погашение займов | 2 112 560,0 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2 112 560,0 | ||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 2 112 560,0 | ||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 3 152,5 | ||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3 152,5 | ||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3 152,5 |
Приложение 2 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 10 октября 2023 года | |
№7/35 | |
Приложение 4 к решению | |
Актауского городского маслихата | |
от 22 декабря 2022 года | |
№ 22/168 |
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов
тыс.тенге
Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет | 450 774,0 | 127 058,0 | 138 419,0 |
Село Умирзак | 450 774,0 | 127 058,0 | 138 419,0 |